当前位置:首页 > 预决算公开 > 兴县治超办

兴县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室 2015年部门预算

 时间:2015-07-28 09:55       大    中    小     

兴县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室
2015年部门预算公开情况
 
第一部分
部门概况
一、主要职能
根据国家法律法规规定,管理非法超限超载车辆。遏制非法超限超载车辆上路行驶,并协助交通执法部门对有关违法人员进行处罚。
2015年主要工作任务是:非法超限超载车辆控制在2%以内,执法人员人均年上路不少于340天,新修筑西洼治超点双向不停车检测系统一套。
二、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位。
第二部分
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算表
           
表一:2015年收支预算总表
        单位:万元
收    入 支    出
项目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、一般公共预算资金(小计) 400 一、一般公共服务支出   一、工资福利支出 212
    财政拨款 400 二、国防支出   二、商品和服务支出 65
    行政事业性收费资金   三、公共安全支出   三、对个人和家庭的补助 23
    专项资金   四、教育支出   四、对企事业单位的补贴  
    国有资源(资产)有偿使用收入   五、 科学技术支出   五、转移性支出  
    其他收入   六、文化体育与传媒支出   六、债务利息支出  
二、政府性基金   七、社会保障和就业支出   七、基本建设支出 100
三、财政专户管理的事业资金   八、医疗卫生与计划生育支出   八、其他资本性支出  
四、其他资金   九、节能环保支出   九、其他支出  
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出 400    
    十三、资源勘探电力信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、金融支出      
    十六、援助其他地区支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出      
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、预备费      
    二十一、国债还本付息支出      
    二十二、其他支出      
    二十三、转移性支出      
收入合计 400 支出合计 400 支出合计 400
                   
 
 
 
 
 
表二:2015年一般公共预算资金支出预算表
部门名称:   单位:万元
科  目 合计 基本支出 项目支出
    类214交通运输支出 400 300 100
      款01公路水路运输 400 300 100
        项12公路运输管理 400 300 100
       
       
       
 
 
 
表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称: 单位:万元
项目类别/项目名称/经济名称 预算数
          类301工资福利支出 212
类302商品和服务支出 65
类303对个人和家庭的补助 23
 
表四 :2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
部门名称: 单位:万元
项  目 预算数
合计 20
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0
3、公务用车费 20
  其中:(1)公务用车运行维护费 20
        (2)公务用车购置费 0
 
 
 
 
 
第三部分
2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2015年收入预算400万元,其中:财政拨款400万元。
二、支出预算总体安排情况
2015年支出预算400万元。
1.按支出功能分类,为交通运输支出400万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出212万元、商品和服务支出支出65万元、对家庭和个人的补助23万元、基本建设支出100万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2015年部门预算中,一般公共预算资金安排支出400万元。
1.按支出功能分类,为交通运输支出400万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出300万元,包括人员支出等;项目支出100万元,包括西洼治超点双向不停车检测项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出212万元、商品和服务支出支出65万元、对家庭和个人的补助23万元。
4.本年的“三公”经费严格按照车辆保有量及接待费相关标准安排。