兴县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室
2015年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、主要职能
根据国家法律法规规定,管理非法超限超载车辆。遏制非法超限超载车辆上路行驶,并协助交通执法部门对有关违法人员进行处罚。
2015年主要工作任务是:非法超限超载车辆控制在2%以内,执法人员人均年上路不少于340天,新修筑西洼治超点双向不停车检测系统一套。
二、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位。
第二部分
2015年部门预算表
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表一:2015年收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
一、一般公共预算资金(小计) |
400 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
212 |
财政拨款 |
400 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
65 |
行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
23 |
专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
100 |
三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
400 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
400 |
支出合计 |
400 |
支出合计 |
400 |
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表二:2015年一般公共预算资金支出预算表 |
部门名称: |
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单位:万元 |
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类214交通运输支出 |
400 |
300 |
100 |
款01公路水路运输 |
400 |
300 |
100 |
项12公路运输管理 |
400 |
300 |
100 |
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表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
部门名称: |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
类301工资福利支出 |
212 |
类302商品和服务支出 |
65 |
类303对个人和家庭的补助 |
23 |
表四 :2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
部门名称: |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
20 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0 |
3、公务用车费 |
20 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
20 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
第三部分
2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2015年收入预算400万元,其中:财政拨款400万元。
二、支出预算总体安排情况
2015年支出预算400万元。
1.按支出功能分类,为交通运输支出400万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出212万元、商品和服务支出支出65万元、对家庭和个人的补助23万元、基本建设支出100万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2015年部门预算中,一般公共预算资金安排支出400万元。
1.按支出功能分类,为交通运输支出400万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出300万元,包括人员支出等;项目支出100万元,包括西洼治超点双向不停车检测项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出212万元、商品和服务支出支出65万元、对家庭和个人的补助23万元。
4.本年的“三公”经费严格按照车辆保有量及接待费相关标准安排。