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兴县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室2016年部门预算公开

 时间:2016-07-14 22:02       大    中    小     

兴县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室

2016年部门预算公开

 

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、在县“治超”工作领导小组的领导和部署下,负责全县“治超”日常工作。

2、根据有关法律法规及县“治超”工作领导小组部署,拟定我县“治超”有关工作制度和措施。

3、负责传达贯彻落实全省、全市“治超”工作领导小组安排部署的各项任务、并向省、市“治超”工作领导小组上报“治超”工作信息和有关材料。

4、组织全县“治超”宣传工作。

5、负责指导解决“治超”工作过程中出现的各种问题。

6、具体负责全县“治超”督查工作,并对工作违法超限超载行为进行处罚。

2016年主要工作任务是:非法超限超载车辆控制在2%以内,执法人员人均年上路不少于340天,新修筑西洼治超点双向不停车检测系统一套,将木崖头治超点迁移至瓦塘镇,配合交警、交通执法部门加大对非法超限超载车辆的处罚力度。

二、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位,无下设单位。

第二部分:预算情况表

2016年部门预算表

 

 

 

 

 

 

表一:2016年收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

   

   

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

389.76

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

75.62

    财政拨款

389.76

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

 

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

54.14

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

 

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

八、其他资本性支出

 

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

260.00

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

389.76

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

收入合计

389.76

支出合计

389.76

支出合计

389.76

                   

 

表二:2016年政府性基金预算收支预算表

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

合计

0

0

0

0

其他政府性基金支出

0

0

0

0

 

 

表三:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称:

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

    214交通运输支出

398.76

75.62

314.14

      01公路水路运输

398.76

75.62

314.14

        12公路运输管理

398.76

75.62

314.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

          301工资福利支出

75.62

302商品和服务支出

0

303对个人和家庭的补助

0

 

表五 :2016年一般公共预算安排的三公经费预算表

部门名称:

单位:万元

 

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        2)公务用车购置费

0

 

 

 

 

第三部分

2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算389.76万元,其中:财政拨款389.76万元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算389.76万元。

1.按支出功能分类,为交通运输支出389.76万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出75.62万元、对家庭和个人的补助54.14万元、其他支出(项目支出)260万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出389.76万元。

1.按支出功能分类,为交通运输支出389.76万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出75.62万元,包括人员支出等;项目支出314.14万元,包括西洼治超点双向不停车检测项目支出、木崖头治超点迁移瓦塘镇支出、支出工作人员王旭兵车祸事故支出以及在项目支出中安排的自收自支人员养老保险支出和治超专用车辆及治超临时人员支出等。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出75.62万元,为治超办自收自支人员的工资福利支出。

4.本年的“三公”经费未安排,治超专用车辆的开支从项目费用中列支。