时间:2018-04-30 10:27
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一、兴县中医院概况
(一)主要职能
1、医疗预防、保健、治疗、康复等医疗服务 。
2、承担城区医疗服务。
3、对突发事件的急救配合处理。
(二)部门预算单位构成
兴县中医院部门由本级事业单位组成。
兴县中医院2018年部门预算表
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表一:2018年收支预算总表 |
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部门名称:兴县中医院 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、公共财政预算资金 |
874.33
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一、一般公共服务 |
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一、工资福利支出 |
824.53 |
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财政拨款 |
874.33 |
二、外交 |
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二、商品和服务支出 |
34.80 |
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行政事业性收费资金 |
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三、国防 |
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三、对个人和家庭补助 |
15.00 |
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专项收入 |
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四、公共安全 |
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四、债务利息及费用支出 |
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上级专项 |
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五、教育 |
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五、资本性支出(基本建设) |
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其他收入 |
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六、科学技术 |
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六、资本性支出 |
0 |
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上年结余结转 |
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七、文化体育与传媒 |
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七、对企业补助(基本建设) |
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二、政府性基金 |
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八、社会保障和就业 |
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八、对企业补助 |
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三、财政专户管理资金 |
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九、社会保障基金支出 |
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九、对社会保障基金补助 |
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四、其他资金 |
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十、医疗卫生 |
874.33 |
十、其他支出 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
874.33 |
支出合计 |
874.33 |
支出合计 |
874.33 |
表二:2018年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县中医院 |
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单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
874.33 |
874.33 |
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医疗卫生与计划生育管理事务 |
1.77 |
1.77 |
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行政运行(医疗卫生管理事务) |
1.77 |
1.77 |
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公立医院 |
872.56 |
872.56 |
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中医(民族)医院 |
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表三:2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:兴县中医院 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
基本支出 |
874.33 |
一、工资福利支出 |
824.53 |
基本工资 |
231.94 |
津贴补贴 |
43.34 |
奖金 |
19.33 |
绩效工资 |
134.86 |
住房公积金 |
0 |
社会保障缴费 |
111.46 |
其他工资福利支出 |
283.60 |
二、商品和服务支出 |
34.80 |
定员定额经费 |
0 |
公务接待费 |
0 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
取暖费 |
0.00 |
工会经费 |
0 |
福利费 |
15.03 |
培训费 |
0.00 |
会议费 |
0.00 |
公务交通补贴 |
0.00 |
其他商品服务支出 |
19.77 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
15.00 |
离休费 |
0.00 |
抚恤金 |
15.00 |
生活补助 |
0.00 |
遗属补助 |
0.00 |
医疗费补助 |
0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
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表四 :2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县中医院 |
单位:万元 |
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项 目 |
预算数 |
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1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
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(2)公务用车购置费 |
0 |
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表五:2018年政府性基金支出预算表 |
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部门名称:兴县中医院 |
单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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表六
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政府采购预算表 |
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单位编码 |
单位名称 |
项 目 |
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采购方式 |
规格要求 |
计量单位 |
数量 |
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采购项目 |
采购目录 |
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兴县中医院 |
无 |
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三、收入预算总体安排情况
(一)、2018年收入预算874.33万元,其中:财政拨款874.33万元,无政府性基金,无国有资源(资产)使用有偿收入。2017年收入预算为572.71万元,2018年相较2017年增加较大,原因在于增加社会保障费和对个人和家庭的补助。
(二)、支出预算总体安排情况
2018年支出预算874.33万元。
1.按支出功能分类,包括公共安全支出874.33万元,项目支出 0万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出824.53万元、商品和服务支出34.80万元、对个人和家庭的补助15.00万元。
(三)一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出874.33万元。
1.按支出功能分类,包括基本支出874.33万元,项目支出0万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出874.33万元,包括人员支出824.53万元和商品服务支部门34.80万元等;对个人和家庭的补助15.00万元,项目支出0万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出824.53 万元、商品和服务支出34.80万元、对个人和家庭的补助15.00万元。
(四)、本年度三公经费中公务接待费0万元,2017年预算中为0万元。
(五)、政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
(六)政府采购项目支出0万元。
(七)、机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款34.80万元,2017年机关运行经费财政拨款25.10万元,增加原因是预算口径变动,增加了福利费及其他商品服务支出。
四、国有资产占有使用情况:固定资产2018964.70元,包括:
土地、房屋及构筑物125700.00元
通用设备 34件 226600.00元
专用设备 64件 1584300.00元
家具、用具、装具及动植物 224件82364.70元
五、本单位无预算绩效项目支出。
六、本单位无专项转移支付项目申报。
七、预算公开管理文件为兴财预【2018】414号文件。
八、其他情况说明:我单位车辆无编制无车辆,办公用房位于兴县城内水泉湾段,未超党政府机关办公用房标准。我单位无项目设定绩效目标管理。
九、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。