当前位置:首页 > 预决算公开 > 山西省兴县工商行政管理局
时间:2019-03-21 09:41
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第一部分
兴县工商和质量监督管理局部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规,承担工商和质量监督管理规范性文件的审核、备案和清理工作,组织开展工商和质量监督管理法律、法规和规章的行政执法检查工作。
2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任管理与质量技术监督有关的技术法规备案;负责地理标志产品保护工作;
3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;推进名牌战略,开展宏观质量统计分析,建立和完善质量诚信体系,实施政府质量奖励制度;负责相应的工业产品生产许可证获证企业的监督管理工作;配合上级部门开展缺陷产品召回工作。
4、承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益;负责组织实施机动车安全检验机构监督管理;指导和监督行政执法工作;安排指导打击假冒伪劣产品工作;查处违反有关质量技术监督法律、法规的行为;配合上级有关部门开展重大产品质量事故调查。
5、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;组织推进标准化发展战略,实施政府标准化激励引导政策;组织实施非食品类国家标准、行业标准和地方标准;推动采用国际标准和国外先进标准;负责组织地方标准项目的申报和统一管理农业地方标准的立项、审查、编号、发布;管理企业产品标准备案工作;负责管理组织机构代码和商品条码工作。
6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;推行法定计量单位和国家计量制度;组织建立和管理计量标准和社会公用计量标准;依法管理量值传递和溯源;负责规范和监督商品量和市场计量行为。
7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作;监督管理自愿性认证和强制性产品认证工作;负责实验室、检验检测机构的监督管理工作。
8、负责有关信用体系建设的规划制定、法规起草;负责企业信用信息归集、整理、发布,信用信息系统平台搭建、日常维护管理、信用信息查询服务,负责征信机构的监督管理;承担综合管理特种设备安全监督管理工作,负责特种设备行政许可管理、检验检测机构的监督管理;指导特种设备事故应急救援;组织开展特种设备安全事故调查处理工作。
9、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为;落实能源效率标识管理制度,对能源计量工作进行监督管理;对高耗能特种设备开展能耗测试和节能监察;负责节能产品认证及执法检查。
10、牵头培育发展中介服务业,建立诚信守约的行业管理机制,规范中介服务业经营行为;组织制定质量技术监督事业发展规划;组织协调行业和专业的质量技术监督工作,管理和指导质量技术监督科技工作;组织管理质量技术监督系统的统计、宣传、教育、培训、信息工作;组织实施相关专业职业资格申报审核工作。
11、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作;依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责知名商标的认定和保护工作,加强著名商标和驰名商标的推荐和保护工作。
12、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。
13、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
14、管理所属事业单位和派出机构的工作,指导与工商和质量监督管理相关的行业协会、专业学会等社会团体、中介机构的工作。
15、承办县人民政府交办的其他工作。
(二)2019年主要工作任务
1、深化商事制度改革,助推“大众创业、万众创新”。
2、推进市场便利化。
3、加强信用共治,完善市场监管新机制。
4、强化行政执法,营造公平竞争新秩序。
5、强化消费维权宣传教育,优化消费新环境。
6、加强法制工商建设、信息化建设。
7、紧扣县委突出“三大攻坚”,切实做好扶贫工作。
二、部门预算单位构成
兴县工商和质量监督管理局部门由兴县工商和质量监督管理局本级、局属事业单位组成。
2019年纳入兴县工商和质量监督管理局部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县工商和质量监督管理局 |
2 |
兴县工商和质量监督管理局所属事业 |
1.机构设置及人员情况
机构设置:办公室,信息中心,财务室,法制股,党务办,行政审批股,市场主体监管股,稽查一队,稽查二队,特设一股,特设二股,市场秩序规范股,举报中心,城区工商质监所,蔚汾工商质监所,二十里铺工商质监所,瓦塘工商质监所,蔡家崖工商质监所,康宁工商质监所,贺家会工商质监所,检验测试工商质监所,兴县个体劳动者协会,兴县民营企业协会,兴县消费者协会。
人员编制:我单位核定人员编制总数为114人,实有注册正式职工111人。现有公务员编制83人,实有66人;工勤人员编制9人,实有5人;事业人员编制22人,实有36人:专业技术人员1人,管理人员5人,事业工勤10人,安置退伍军人实有20人;自收自支编制4人,实有0人;编外事业人实有4人;实有离休人员2人;实有退休人员95人;遗属补助20人。
2.车辆情况
公务车辆编制数4辆,实有3辆。
第二部分
表一 :2019年收支总表 |
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填报单位:兴县工商行政管理局 和 兴县工商行政管理局 |
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单位:万元 |
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收入 |
|
支出 |
支出 |
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项目 |
2019年预算 |
按支出项目类别 |
2019年预算 |
支出功能分类 |
2019年预算 |
支出经济分类 |
2019年预算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政预算资金 |
1,379.67 |
一、基本支出 |
1,190.24 |
一、一般公共服务 |
1,379.67 |
一、工资福利支出 |
1,032.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款 |
1,379.67 |
工资福利支出 |
1,032.41 |
二、外交 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
285.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费资金 |
0.00 |
商品和服务支出 |
134.12 |
三、国防 |
0.00 |
三、对个人和家庭补助 |
59.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 |
0.00 |
对个人和家庭补助 |
23.72 |
四、公共安全 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上级专项 |
0.00 |
二、项目支出 |
189.42 |
五、教育 |
0.00 |
五、资本性支出(基本建设) |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 |
0.00 |
专项业务类项目支出 |
153.54 |
六、科学技术 |
0.00 |
六、资本性支出 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结余结转 |
0.00 |
民生类项目支出 |
35.88 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
七、对企业补助(基本建设) |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金 |
0.00 |
经济发展类项目支出 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
0.00 |
八、对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、财政专户管理资金 |
0.00 |
|
0.00 |
九、社会保障基金支出 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他资金 |
0.00 |
|
0.00 |
十、医疗卫生 |
0.00 |
十、其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
十七、金融监管等事务 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
二十二、灾害防治及应急支出 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
二十三、预备费 |
0.0000 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
二十四、国债还本付息支出 |
0.0000 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
二十五、其他支出 |
0.0000 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.00 |
|
0.00 |
二十六、转移性支出 |
0.0000 |
|
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 |
1,379.67 |
支出合计 |
1,379.67 |
支出合计 |
1,379.67 |
支出合计 |
1,379.67 |
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表二 :2019年收入预算表 |
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填报单位:兴县工商行政管理局 和 兴县工商行政管理局 |
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单位:万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
总计 |
公共财政预算资金 |
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|
政府性基金 |
|
|
财政专户管理资金 |
其他资金 |
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公共财政拨款(小计) |
财政拨款 |
行政性收费资金 |
专项收入安排的支出 |
上级专项 |
其他收入 |
上年结余结转 |
|
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|
小计 |
政府性基金收入 |
政府性基金上年结转 |
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小计 |
上年结转专项 |
上年结转其他 |
上年结余 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,379.67 |
1,379.67 |
1,379.67 |
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097001 |
兴县工商行政管理局 |
1,379.67 |
1,379.67 |
1,379.67 |
|
|
|
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表三 :2019年支出预算表(一) |
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填报单位:兴县工商行政管理局 和 兴县工商行政管理局 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
专项业务 |
民生项目 |
经济发展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
1,379.67 |
1,190.24 |
1,032.41 |
134.12 |
23.72 |
189.42 |
153.54 |
35.88 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴县工商行政管理局 |
|
|
|
|
1,379.67 |
1,190.24 |
1,032.41 |
134.12 |
23.72 |
189.42 |
153.54 |
35.88 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,379.67 |
1,190.24 |
1,032.41 |
134.12 |
23.72 |
189.42 |
153.54 |
35.88 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
38 |
|
市场监督管理事务 |
1,379.67 |
1,190.24 |
1,032.41 |
134.12 |
23.72 |
189.42 |
153.54 |
35.88 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
01 |
2013801 |
867.71 |
776.99 |
652.63 |
100.65 |
23.72 |
90.72 |
58.00 |
32.72 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴县工商行政管理局 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
867.71 |
776.99 |
652.63 |
100.65 |
23.72 |
90.72 |
58.00 |
32.72 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
05 |
2013805 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴县工商行政管理局 |
201 |
38 |
05 |
市场监管执法 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
2013811 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴县工商行政管理局 |
201 |
38 |
11 |
标准化管理 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
50 |
2013850 |
463.95 |
413.25 |
379.78 |
33.46 |
0.00 |
50.71 |
47.54 |
3.16 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴县工商行政管理局 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
463.95 |
413.25 |
379.78 |
33.46 |
0.00 |
50.71 |
47.54 |
3.16 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四:2019年财政拨款收支总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 |
1,379.67 |
一、一般公共服务支出 |
1,379.67 |
1,379.67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三、国防支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
|
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
|
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二十四、其他支出 |
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|
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二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1,379.67 |
本年支出合计 |
1,379.67 |
1,379.67 |
|
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表五:2019年政府性基金预算收支预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六:2019年一般公共预算资金支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: |
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共服务支出 |
1,379.67 |
1,190.24 |
189.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场监督管理事务 |
1,379.67 |
1,190.24 |
189.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政运行 |
867.71 |
776.99 |
90.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场监管执法 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准化管理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业运行 |
463.95 |
413.25 |
50.71 |
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表八 :2019年兴县三公经费预算表 |
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填报单位:兴县工商行政管理局 和 兴县工商行政管理局 |
单位:元 |
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单位名称 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车费 |
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** |
** |
** |
** |
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合计 |
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8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.68 |
7.50 |
0.00 |
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兴县工商行政管理局 |
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8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.68 |
7.50 |
0.00 |
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2013801 |
行政运行 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.46 |
7.50 |
0.00 |
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2013850 |
事业运行 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算1379.67万元,其中:财政拨款1379.67万元。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算1379.67万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1379.67万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出1032.41万元、商品和服务支出134.12万元、对个人和家庭的补助支出23.72万元,其他资本性支出189.42万元。。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1379.67万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1379.67万元。:行政运行支出867.71万元、市场监管执法45万元、标准化管理3万元、事业运行463.95万元
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1190.24万元:包括行政事业在职、离退休人员人员支出和日常公用支出;项目支出189.42元,包括:行政运行支出90.72万元、市场监管执法45万元、标准化管理3万元、事业运行50.72万元
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出1032.41万元、商品和服务支出285.66万元、对个人和家庭的补助支出59.60万元,其他资本性支出2.00万元。
四、“三公”经费预算安排支出增减情况
1、2019年度“三公”经费预算安排数为8.18万元,其中:
公务接待费0.68万元,公务用车运行维护费7.50万
2、2018年度“三公”经费预算安排数为8.55万元,其中:
公务接待费0.55万元,公务用车运行维护费8.00万元。
3、2019年度“三公”经费预算安排数比2018年减少0.37万元,因为2019年有人员减少情况。
五、机关运行经费情况
2019年兴县工商和质量监督管理局机关运行经费一般公共预算1379.67万元。相比较2018年增加320.20万元,主要原因项目增加。
六、国有资产占有使用和收益情况
1、国有资产占有使用情况
2019年初国有资产占有使用情况如下:
资产总额1223.20万元,其中:
(1)流动资产325.41万元;
(2)固定资产580.16万元,其中土地、房屋332.41万元,通用设备215.75万元,专用设备0.20万元,家具、用具、装具及动植物31.80万元
(3)在建工程317.63万元。
2、国有资产收益情况
国有资产收益情况为0万元。
七、其他情况说明
1、车辆情况
公务车辆编制数7辆。
2、房屋情况:我单位房屋面积合计2820平方米,其中实际使用办公用房2820平方米。
八、名词解释
1、基本支出:基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出:项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的重大项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费:指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。