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时间:2016-07-14 22:02
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兴县县委统一战线工作部2016年度部门预算公开
第一部分
兴县县委统一战线工作部部门概况
一、主要职能
(一)、研究统一战线理论和重大方针、政策,向县委反映情况,提出建议,并组织贯彻上级关于统一战线方针政策。
(二)、负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
(三)、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;负责台胞定居工作,协调有关台属的工作。
(四)、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
(五)、负责联系海外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
(六)、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性意见;联系并培养党外知识分子代表人物。
(七)、负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。
(八)、管理县委台湾工作办公室。
(九)、完成县委交办的其它任务。
二、2016年度工作计划
1、积极做好党外干部的实职安排和政治安排。根据2012年中央统战部4号文件的精神,按照政治可靠和德才兼备的原则,拓宽非党干部的培养和选拔渠道,努力培养高素质的党外人士队伍,做好党外后备干部人才库的动态管理,开展党外后备干部与统战部门的党政领导开展“一对一”的结对帮扶活动,做好优秀党外人士的政治和实职安排工作。
2、健全统战工作网络。积极探索在党外代表人士较为集中的单位落实统战工作分管负责人或联络员制度,建立健全县镇村三级统战工作网络,完善镇(街道)基层商会和民族宗教工作等统战工作领导小组,加大统战工作在基层组织和先进单位的目标管理考核力度,确保在各级部门中统战工作有人管、有人做。
3、我部即将编辑出版《晋绥统战史论》,编撰工作已大部分完成。内容真实地记载了晋绥统战大事记和爱国统一战线功臣。
4、探索为非公有制企业服务的新路子。以政府网站为平台,建立工商联信息网页,搞好信息资源的开发和利用,为非公有制企业提供政策、科技、产业导向和市场信息等服务。充分发挥商会民间性的优势,积极探索对外联系服务,引导非公有制企业“走出去”和“引进来”,参与国际经济竞争。加强与各个贷款担保公司的联系,帮助解决中小企业融资困难的问题。采取短期培训、专题讲座、参观学习等方法,对非公有制经济代表人士进行法律、税务、企业管理等方面的培训,提高非公有制经济代表人士的管理素质。
5、结合扶贫下乡,打造“同心工程”新亮点。一是继续建设东会乡庄上村(“四八”烈士纪念馆所在地)“同心新村”,进一步完善基础设施,强化公共服务功能;二是积极引进相关公司开发黑茶山松油综合制品,带动当地农民实现脱贫致富。
6、加强乡镇统战工作规范化建设。依托统战工作例会等形式对乡镇分管统战工作的领导和统战干事进行统战政策、统战知识培训,不断完善各项规章制度,以促进统战工作制度建设的规范化。进一步增强统战干部的宗旨意识,强化统战干部的使命感和责任感。
7、继续加强统战部、工商联信息宣传和调研工作。畅通信息渠道,继续加大宣传调研工作力度,创新信息宣传方式,提高统战系统干部的思考、学习和调研能力。
8、成立中共兴县县委统一战线工作领导小组。为强化党政领导干部的统战意识,扩大统战工作社会影响,形成全社会重视支持统战工作的良好氛围,根据工作需要,经县委同意,我县决定成立中共兴县县委统一战线工作领导小组,且明确了各领导的职责,对各个牵头单位作了详细的任务分解,并且建立了多项工作制度来确保此项工作的实施执行。
民族宗教事务管理局部门概况(内设机构)
(一)负责贯彻落实党的民族宗教政策;对民族宗教工作进行调查研究并提出政策性建议;联系少数民族和宗教界的代表人物,做好选拔、培养、推荐工作。
(二)负责全县重点宗教活动场所主要负责人的培养,推荐工作,帮助各宗教活动场所的自身建设。
(三)负责协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
(四)牵头负责处理民族宗教方面重大突发事件,维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
兴县县委统一战线工作部由兴县县委统一战线工作部本级、局属事业单位组成。
2016年纳入兴县县委统一战线工作部部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县县委统一战线工作部 |
2 |
兴县民族宗教事务局 |
3 |
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4 |
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… |
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第二部分
兴县县委统一战线工作部2016年部门预算表
(按照财政局部门预算管理系统生成的报表数据进行公开,各部门核对与批复数据无误后公开)
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表一:2016年收支预算总表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
148.96 |
一、一般公共服务支出 |
91.97 |
一、工资福利支出 |
47.25 |
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财政拨款 |
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二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
44.09 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
57.02 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
54.11 |
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
0.6 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
2.88 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
148.96 |
支出合计 |
148.96 |
支出合计 |
148.96 |
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表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
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单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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148.96 |
110.63 |
38.33 |
类201一般公共服务支出 |
91.97 |
53.64 |
38.33 |
款 24宗教事务 |
7.0 |
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7.0 |
项99其他宗教事务支出 |
7.0 |
|
7.0 |
2013401行政运行(统战事务) |
68.94 |
53.64 |
15.3 |
2013499其他统战事务支出 |
16.03 |
|
16.03 |
类208 |
|
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款 05 |
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项04未归口管理的行政单位离退休 |
54.11 |
54.11 |
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类221 |
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款 02 |
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|
项01住房公积金 |
2.88 |
2.88 |
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表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一般公共服务支出 |
148.96 |
统战事务 |
91.97 |
工资福利支出 |
47.25 |
商品和服务支出 |
44.09 |
对个人和家庭的补助支出 |
57.02 |
其他资本性支出 |
0.6 |
表四 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
2.548 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.048 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
“三公”经费增减变动原因:公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定,按照改革后保留车辆核实交通费用,参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。
严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩
第三部分
兴县县委统一战线工作部部门2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算148.96 万元,其中:财政拨款 148.96 万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算148.96 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 91.97万元。社会保障和就业支出54.11万元;住房保障支出2.88万元。共148.96万元。
2.按支出经济分类,包括
工资福利支出支出47.25万元、商品和福利支出44.09 万元、对个人和家庭的补助支出 57.02 万元,其他资本性支出0.6万元共支出148.96万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出148.96万元。
1.按支出功能分类,包括其他宗教事务支出 7.0 万元、行下运行(统战事务) 68.94 万元、其他统战事务支出16.03万元、未归口管理的行政单位离退休54.11万元,住房公积金2.88万元,共支出148.96万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 110.63万元,包括人员支出等;项目支出 38.33 万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出 47.25 万元、商品和福利支出44.09 万元、对个人和家庭的补助支出 57.02 万元,其他资本性支出0.6,共支出148.96万元。