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时间:2017-04-08 18:24
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第一部分
兴县县委统一战线工作部部门概况
一、主要职能
(一)、研究统一战线理论和重大方针、政策,向县委反映情况,提出建议,并组织贯彻上级关于统一战线方针政策
(二)、负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
(三)、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;负责台胞定居工作,协调有关台属的工作。
(四)、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
(五)、负责联系海外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
(六)、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性意见;联系并培养党外知识分子代表人物。
(七)、负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。
(八)、管理县委台湾工作办公室。
(九)、完成县委交办的其它任务。
2017年度工作计划
1、促进非公经济和非公经济人士健康成长,加强非公经济人士思想政治工作,举办非公经济人士学习培训和外出考察活动。
2、加强民族宗教管理,依法开展相关宗教活动。
3、加强党外代表人士队伍建设,加强党外干部配备力度。
4、做好党外知识分子工作,开展党外知识分子联谊活动。
5、加强党外人士思想教育和政治引导工作,不断巩固共同思想基础,为党的十九大胜利召开营造良好氛围。
6、加强统战部门自身建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化,制度化,开展维护核心见诸行动主题教育活动。
民族宗教事务管理局部门概况(内设机构)
(一)负责贯彻落实党的民族宗教政策;对民族宗教工作进行调查研究并提出政策性建议;联系少数民族和宗教界的代表人物,做好选拔、培养、推荐工作。
(二)负责全县重点宗教活动场所主要负责人的培养,推荐工作,帮助各宗教活动场所的自身建设。
(三)负责协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
(四)牵头负责处理民族宗教方面重大突发事件,维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
一、兴县县委统一战线工作部由兴县县委统一战线工作部本级、局属事业单位组成。
2016年纳入兴县县委统一战线工作部部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县县委统一战线工作部 |
2 |
兴县民族宗教事务局 |
3 |
|
4 |
|
… |
|
二、人员情况
县政府三定方案核定我单位行政编制4人,实有5人,比照公务员管理人员编制2人,实有0人,事业编制1人,实有2人。退休人员12人。
三、国有资产占有使用情况
资产合计33.85万元,其中流动资产19.27元,固定资产14.58万元,其中(1)土地、房屋及构建物:0万元;(2)通用设备:14.47万元;(3)家具、用具、装具及动植物:0.11万元。
第二部分
兴县县委统一战线工作部2017年部门预算表
(按照财政局部门预算管理系统生成的报表数据进行公开,各部门核对与批复数据无误后公开)
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表一:2017年收支预算总表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
一、一般公共预算资金(小计) |
116.78 |
一、一般公共服务支出 |
114.18 |
一、工资福利支出 |
51.70 |
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财政拨款 |
116.78 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
59.82 |
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行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
3.31 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
1.95 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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|
十八、住房保障支出 |
2.6 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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|
二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
116.78 |
支出合计 |
116.78 |
支出合计 |
116.78 |
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表二:2017年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
|
单位:万元 |
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
116.78 |
60.49 |
56.29 |
类201一般公共服务支出 |
8.5 |
57.89 |
8.5 |
款 24宗教事务 |
8.5 |
|
8.5 |
项99其他宗教事务支出 |
|
|
|
2013401行政运行(统战事务) |
105.68 |
57.89 |
47.79 |
2013499其他统战事务支出 |
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类208 |
|
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款 05 |
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项04未归口管理的行政单位离退休 |
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类221 |
2.6 |
2.6 |
|
款 02 |
|
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|
项01住房公积金 |
2.6 |
2.6 |
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|
部门名称:兴县统战部 |
单位:万元 |
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|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
|
一、工资福利支出 |
51.7 |
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|
基本工资 |
18.68 |
|
|
津贴补贴 |
16.19 |
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|
奖金 |
1.56 |
|
|
社会保障缴费 |
8.38 |
|
|
绩效工资 |
4.46 |
|
|
其他工资福利支出 |
2.43 |
|
|
二、商品和服务支出 |
5.48 |
|
|
定员定额经费 |
2.8 |
|
|
公务接待费 |
0.056 |
|
|
交通费 |
2.5 |
|
|
取暖费 |
|
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|
工会经费 |
0.124 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
3.31 |
|
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
离退预留调资 |
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
住房公积金 |
3.274 |
|
|
遗属补助 |
|
|
|
离退休福利费 |
0.036 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表四 :2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
2.556 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.056 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
表五:2017年政府性基金支出预算表 |
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部门名称:兴县统战部 |
单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
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政府采购预算表 |
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填报单位:中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 |
|
|
单位:万元 |
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单位名称 |
项目 |
|
是否集中采购 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
|
采购项目 |
采购目录 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
10 |
|
中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 |
购置办公设备 |
办公家俱 |
是 |
|
6 |
套 |
中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 |
购置办公设备 |
碎纸机 |
是 |
|
1 |
台 |
中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 |
购置办公设备 |
打印机 |
是 |
|
1 |
台 |
中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 |
购置办公设备 |
计算机 |
是 |
|
2 |
台 |
“三公”经费增减变动原因:公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定,按照改革后保留车辆核实交通费用,参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。
严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩
第三部分
兴县县委统一战线工作部部门2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算116.78 万元,其中:财政拨款116.78 万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算116.78 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 114.18万元。住房保障支出2.6万元。共116.78万元。
2.按支出经济分类,包括
工资福利支出支出51.70万元、商品和福利支出59.82万元、对个人和家庭的补助支出 3.31 万元,其他资本性支出1.95万元,共支出116.78万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出116.78万元。
1.按支出功能分类,包括其他宗教事务支出 8.5 万元、行下运行(统战事务) 105.68万元,住房公积金2.6万元,共支出116.78万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 60.49万元,包括人员支出等;项目支出 56.29万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出 51.7万元、商品和福利支出5.48 万元、对个人和家庭的补助支出 3.31 万元,共支出60.49万元。