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时间:2018-04-25 18:35
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第一部分、兴县县委统一战线工作部部门概况
一、主要职能
1、研究统一战线理论和重大方针、政策,向县委反映情况,提出建议,并组织贯彻上级关于统一战线方针政策
2、负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;负责台胞定居工作,协调有关台属的工作。
4、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、负责联系海外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
6、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性意见;联系并培养党外知识分子代表人物。
7、负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。
8、管理县委台湾工作办公室。
9、完成县委交办的其它任务。
二、内设机构民族宗教事务管理局部门职责
1、负责贯彻落实党的民族宗教政策;对民族宗教工作进行调查研究并提出政策性建议;联系少数民族和宗教界的代表人物,做好选拔、培养、推荐工作。
2、负责全县重点宗教活动场所主要负责人的培养,推荐工作,帮助各宗教活动场所的自身建设。
3、负责协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
4、牵头负责处理民族宗教方面重大突发事件,维护社会稳定。
三、2018年度工作计划
1、以“五一口号”发布70周年为契机,组织引导各社会团体开展系列纪念活动,支持统战系统各成员部门继续推进“不忘合作初心、继续携手前行”专题教育活动。
2、在党外知识分子中继续开展统战大讲堂,围绕“跟党迈进新时代,同心共筑中国梦”开展系列主题教育活动,组织医卫届代表义诊下乡,组织教育界代表送教下乡,出版反映全县党外知识分子成果的《践行者》一书。
3、针对新的社会阶层人士各群体特点,开展“五个一”活动,即举办一次专题学习、召开一次思想交流座谈会、组织一次学习考察、开展一次社会服务、宣传一批典型人物和事迹。继续做好新联会凝心聚力工作,培养一批人才,不断扩大影响,积极筹建新媒体分会、志愿者分会,筹备第二次会员代表大会。
4、举办全县统战系统干部培训班。
5、举办宗教界代表人士培训班。
6、加强对机关派驻扶贫下乡工作队的管理,搞好与县委扶贫下乡工作领导组的对接,抓好扶贫任务的落实,确保脱贫攻坚任务如期完成。
7、出台2018年县委统战部“关于民主党派人士的管理意见”和“关于党外干部的管理意见”,不断完善民主党派信息库和党外干部信息库建设。
8、协助指导兴县党外知识分子联会换届工作。
9、探索建立党外代表人士挂职锻炼和交流使用长效机制,做好民主党派人士的政治安排工作,着重在党外副科干部中培养正科级干部,深入县直机关、乡镇进行大摸底,初步选定15名左右党外副科级干部进行培养。
10、对党外科级干部进行年度责任制考核考评、组织党外科级干部述职述廉,对党外科级干部任职表现情况进行回访。
11、学习宣传贯彻新修订《条例》,开展培训,做到宗教工作“三支队伍”培训全覆盖,深化以“学习”为主题的和谐寺观教堂创建活动。指导宗教界开展“宗教政策法规学习月”活动,专题学习不少于2次。进一步做好全县宗教领域的安全稳定工作,做好教徒的团结工作,抓好佛教协会整体提升工程,引导佛教界人士助力脱贫攻坚工作。
12、严格按照新修订《条例》,做好宗教活动场所审批申报、教职人员认定备案、宗教活动场所财务监督管理等常态化管理工作。
13、举办县、乡、村三级统战干部培训班,进一步提升统战委员的统战意识和工作能力。
四、部门预算单位构成
1、2018年纳入兴县县委统一战线工作部部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县县委统一战线工作部 |
2 |
兴县民族宗教事务局 |
3 |
|
2、人员情况
县政府三定方案核定我单位行政编制6人,事业编制3人,实有行政人员4人,事业人员2人,机关工人1人,退休人员12人。
3、国有资产占有使用情况
资产合计42.80万元,其中流动资产12.61元,固定资产30.19万元,其中(1)土地、房屋及构建物:0万元;(2)通用设备:29.15万元;(3)家具、用具、装具及动植物:1.04万元。
第二部分、兴县县委统一战线工作部2018年部门预算表
(按照财政局部门预算管理系统生成的报表数据进行公开,各部门核对与批复数据无误后公开)
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表一:2018年收支预算总表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
181.35 |
一、一般公共服务支出 |
176.72 |
一、工资福利支出 |
66.32 |
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财政拨款 |
181.35 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
11.25 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
16.25 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、项目支出 |
87.53 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
4.63 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
181.35 |
支出合计 |
181.35 |
支出合计 |
181.35 |
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表二:2018年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
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单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
一般公共预算资金 |
181.35 |
93.82 |
87.53 |
类201一般公共服务支出 |
176.72 |
89.19 |
87.53 |
款 24宗教事务 |
5 |
|
5 |
项 01行政运行 |
5 |
|
5 |
2012401 行政运行(宗教事务) |
5 |
|
5 |
款 34统战事务 |
171.72 |
89.19 |
82.53 |
项 01行政运行 |
161.32 |
78.79 |
82.53 |
2013401 行政运行(统战事务) |
161.32 |
78.79 |
82.53 |
项 50事业运行 |
10.40 |
10.40 |
|
2013450 事业运行(统战事务) |
10.40 |
10.40 |
|
类221 |
4.63 |
4.63 |
|
款 02住房改革支出 |
4.63 |
4.63 |
|
项 01住房公积金 |
4.63 |
4.63 |
|
2210201 住房公积金 |
4.63 |
4.63 |
|
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|
部门名称:兴县统战部 |
单位:万元 |
|
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
|
一、工资福利支出 |
66.32 |
|
|
基本工资 |
19.41 |
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|
津贴补贴 |
13.10 |
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奖金 |
1.62 |
|
|
社会保障缴费 |
11.32 |
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|
绩效工资 |
4.46 |
|
|
住房公积金 |
4.63 |
|
|
其他工资福利支出 |
11.78 |
|
|
二、商品和服务支出 |
11.25 |
|
|
定员定额经费 |
3.75 |
|
|
公务接待费 |
0.05 |
|
|
公务用车维护费 |
2.5 |
|
|
福利费 |
1.35 |
|
|
工会经费 |
0.12 |
|
|
公务交通补贴 |
3.48 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
16.25 |
|
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
离退预留调资 |
|
|
|
抚恤金 |
15.89 |
|
|
生活补助 |
|
|
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遗属补助 |
0.36 |
|
|
离退休福利费 |
|
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|
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表四 :2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县县委统一战线工作部 |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
2.55 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.05 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
表五:2018年政府性基金支出预算表 |
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部门名称:兴县统战部 |
单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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表六:2018年政府采购预算表 |
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填报单位:中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
项目 |
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是否集中采购 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
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采购项目 |
采购目录 |
|
|
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合计 |
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说明:“三公”经费增减变动原因:公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定,按照改革后保留车辆核实交通费用,参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。 严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩
第三部分、兴县县委统一战线工作部部门2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算181.35万元,与上年(2017年收入预算116.78万元)相比增加了55.29%,主要原因为2018年扶贫下乡工作经费增加。其中:财政拨款181.35万元。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算181.35 万元,与上年(2017年支出预算116.78万元)相比增加了55.29%,主要原因为2018年扶贫下乡工作经费增加。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 176.72万元,与上年(2017年114.18万元)相比增加了54.77%。住房保障支出4.63万元,与上年(2017年2.6万元)相比增加了78.08%。主要原因为2018年扶贫下乡工作经费增加。共181.35万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出66.32万元,与上年(2017年51.7万元)相比增加了28.28%;商品和福利支出11.25万元,与上年(2017年59.82万元)相比减少了81.19%;对个人和家庭的补助出 16.25万元,与上年(2017年3.31万元)相比增加了390.94%;项目支出87.53万元,与上年(2017年0元)相比增加了1000%;共支出181.35万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出181.35万元。与上年(2017年收入预算116.78万元)相比增加了55.29%,主要原因为2018年扶贫下乡工作经费增加。
1.按支出功能分类,包括行政运行(宗教事务)5万元,行政运行(统战事务)161.32万元,事业运行(统战事务)10.4万元,住房公积金4.63万元,共支出181.35万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 93.82万元,包括人员支出等;项目支出 87.53万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出 66.32万元、商品和福利支出11.25 万元、对个人和家庭的补助支出 16.25 万元,共支出93.82万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2018年度,“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元。其中:因公出国(境)费预算0万元,与2017年相比无变化;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算2.5万元,与2017年持平;公务接待费预算0.05万元,与2017年相比减少了0.006万元。原因为退休了1人,人员减少,接待费减少。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1、机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算11.25万元(其中:定额经费3.75万元,公务接待费0.05万元,公务用车维护费2.5万元,工会经费0.12万元,福利费1.35万元,其他交通费3.48万元。),比2017年增加了5.77万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
2、政府采购情况
2018年无政府采购预算项目。
3、国有资产占用情况
机关保有公务用车1辆。
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。