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时间:2020-05-18 17:32
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2020年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、主要职能
1.调查研究统一战线理论、政策和法律法规,向县委反映情况提出建议,并组织贯彻上级关于统一战线方针政策。
2.负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士。
4.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物的建设工作。
5.负责联系海外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
6.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子代表人物。
7.负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。
8.完成县委交办的其它任务。
二、2020年度工作计划
(一)强化政治引领,不断夯实共同思想政治基础
1.切实加强思想政治引领。
2.筑牢大统战工作格局。
(二)发挥统战优势,多措并举助力脱贫攻坚工作
3.做好“爱心超市”的运营工作。进一步加强对各乡镇“爱心超市”运行监管,完善运行机制。广泛发动社会各界自愿捐款捐物,共同打造全民参与的“爱心超市”,助力精准脱贫,激发内生动力。
4.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。
5.鼓励党外知识分子利用自身优势,通过广泛开展爱心送教、扶贫义诊、科技下乡、宣传讲解扶贫政策等活动,积极投身脱贫攻坚战。
6.引导新的社会阶层人士充分利用新嘉园爱心活动站、移民社区志愿者服务站、新媒体分会、微商分会、志愿者分会等平台,开展结对帮扶活动。
7.加强对贫困户中信教群众的引导和对非贫困户中信教群众脱贫攻坚方针政策的宣传教育。有针对性地帮助解决信教群众宗教生活和现实生活中的困难和问题。
8.抓好机关驻村扶贫工作,圆满完成县扶贫工作领导小组安排的各项工作任务。
(三)加强团结引导,推动民族工作再上台阶
9.做好民族领域各项工作。深入开展民族团结创建,加大民族团结法律法规宣传力度。
10.加强清真食品监督管理,开展清真饭店检查工作,探索清真饭店动态管理机制。
11.做好少数民族流动人口服务管理工作,处理协调好涉及少数民族群众的矛盾纠纷和突发事件,积极为少数民族群众解难题办实事。
(四)提升宗教工作法治化水平,维护宗教领域和谐稳定
12.坚持问题导向,狠抓整改落实。
13.持续推进宗教中国化。
14.依法加强宗教事务管理。
15.加强理论学习,提升工作能力。
(五)坚持政党协商制度,提高参政议政水平和能力
16.围绕三大攻坚战,扎实做好政党协商调研座谈活动,支持民主党派和无党派人士积极履行职能,贡献力量。
(六)搭建载体平台,建设高素质党外代表人士队伍
17.推动党外知识分子联谊会工作。组织会员认真学习各级统战部长会议精神,学习党的创新理论,进一步提升党外知识分子的思想觉悟和政治站位。
18.创新新的社会阶层人士联谊会工作。充分发挥新的社会阶层人士联谊会新媒体分会、微商分会、志愿者分会的作用,开展社会服务,做好民生实事,进一步推动新阶层人士品牌活动创建。
19.强化党外干部建设工作。完善党外干部数据库,建立健全回访制度,及时掌握党外干部情况。对全县党外干部队伍建设进行专题调研,形成调研报告并向县委提出建议。
(七)提高服务水平,推动民营经济健康发展
20.加强民营企业家队伍建设。加强民营企业家思想政治建设,组织我县民营企业家到省内外先进企业培训考察。
21.推动构建亲清新型政商关系。
22.支持服务民营经济高质量发展。贯彻落实党中央、国务院《关于营造更好发展环境支持民营经济改革发展的意见》和吕梁市支持民营经济发展“20条”措施。
(八)拓展联谊渠道,做好侨务工作
23.做好侨务工作。全面落实侨务工作政策、方针,进一步摸底完善全县归侨侨眷资料,了解侨胞合理需求,开展涉侨法律法规宣传,维护侨胞合法权益。
(九)加强宣传调研信息工作,扩大统一战线影响力
24.进一步加强宣传调研信息工作。把统战宣传信息工作纳入年度工作目标考核内容,制定课题调研计划,促进高质量调研成果的形成。
(十)加强党的建设,增强统战战斗力
25.加强党的建设。把政治建设摆在首位,严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,强化党内监督,以严实作风落实全面从严治党主体责任。
26.加强疫情防控。
27.做深做实基层统战工作。以“基层统战工作提升年”为主题,在去年创新实践的基础上,进一步推动基层统战工作全方位提升。
28.加强统战干部队伍建设。
三、机构设置
兴县县委统一战线工作部是县委工作机关(简称县委统战部),为正科级,对外加挂兴县民族宗教事务局牌子。内设下列机构:民族宗教事务股、侨务办、综合办公室。
四、人员构成
兴县县委统战部现有部长1名,副部长3名,主任科员1名,办公室主任1名,科员3人。
五、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
第二部分:
预算情况表
2020年部门预算表
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表一:2020年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
159.93 |
一、一般公共服务支出 |
155.03 |
一、工资福利支出 |
93.84 |
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财政拨款 |
159.93 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
65.73 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
0.36 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、资本性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
4.9 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
159.93 |
支出合计 |
159.93 |
支出合计 |
159.93 |
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表二、2020年预算收入总表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
|||||||
2013401 |
行政运行(统战事务) |
131.65 |
131.65 |
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2013404 |
行政运行(宗教事务) |
3.00 |
3.00 |
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2013499 |
其他统战事务支出 |
20.38 |
20.38 |
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2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
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合计 |
159.93 |
159.93 |
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表三、2020年预算支出总表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
||||
2013401 |
行政运行(统战事务) |
131.65 |
104.05 |
27.60 |
|
2013404 |
行政运行(宗教事务) |
3.00 |
|
3.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
20.38 |
|
20.38 |
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2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
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合计 |
159.93 |
108.95 |
50.98 |
表四:2020年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算 |
159.93 |
一、一般公共服务支出 |
155.03 |
155.03 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
4.9 |
4.9 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
159.93 |
本年支出合计 |
159.93 |
159.93 |
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表五:2020年政府性基金预算收支预算表 |
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部门名称: |
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
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其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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表六:2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称: |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一、工资福利支出 |
93.84 |
基本工资 |
34.17 |
津贴补贴 |
25.46 |
奖金 |
2.85 |
社会保障缴费 |
19.92 |
绩效工资 |
6.54 |
住房公积金 |
4.9 |
其他工资福利支出 |
|
二、商品和服务支出 |
14.75 |
定员定额经费 |
3.3 |
公务接待费 |
0.06 |
公务用车维护费 |
2.5 |
福利费 |
2.14 |
工会经费 |
1.23 |
公务交通补贴 |
5.52 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.36 |
离休费 |
|
退休费 |
|
抚恤金 |
|
遗属补助 |
0.36 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表七:2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称: |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
2.56 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.06 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
表八:2020年政府采购预算表 |
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部门名称: |
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单位:万元 |
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项 目 |
是否集中采购 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
公共财政 预算资金 |
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新增资产项目 |
采购目录 |
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合计 |
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第三部分
2020年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2020年收入预算159.93万元,与上年(2019年收入预算160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年度基本无变化。其中:财政拨款159.93万元。
二、支出预算总体安排情况
2020年支出预算159.93万元,与上年(2019年支出预算160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年度基本无变化。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出155.03万元,与上年(2019年155.68万元)相比减少了0.4%,较上一年度基本无变化。住房保障支出4.9万元,与上年(2019年4.49万元)相比增加了9.1%。支出合计159.93万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出93.84万元,与上年(2019年89.02万元)相比增加了5.41%;商品和福利支出14.75万元,与上年(2019年15.53万元)相比减少了5.02%;对个人和家庭的补助出0.36万元,与上年(2019年 0.36万元)相比无变化;项目支出50.98万元,与上年(2019年55.26元)相比减少了7.75%;支出合计159.93万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2020年部门预算中,一般公共预算资金安排支出159.93万元。与上年(2019年一般公共预算资金160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年相比基本无变化。
1. 按支出功能分类,包括行政运行(统战事务)131.65万元,行政运行(宗教事务)3万元,其他统战事务支出20.38万元,住房公积金4.9万元,共支出159.93万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出108.95万元,包括人员支出等;项目支出50.98万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出 93.84万元、商品和福利支出14.75万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元,共支出108.95万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2020年度,“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算2.5万元,与2019年持平;公务接待费预算0.06万元,与2019年持平。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1.机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算14.75万元(其中:定额经费3.3万元,公务接待费0.06万元,公务用车维护费2.5万元,工会经费1.23万元,福利费2.14万元,其他交通费5.52万元。),比2019年减少了0.78万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。
2.政府采购情况
2020年无政府采购预算。
3.国有资产占用情况
年初资产合计50.21万元,其中流动资产31.22万元,固定资产18.99万元,其中通用设备18.1万元,家具、用具装具及动植物0.89万元。
本单位有大众牌公务用车1辆,车牌晋JR1718,原值19.7万元。
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
5、国内公务接待情况
我单位无国内公务接待活动。
6、因公出国(境)情况
我单位无因公出国(境)情况
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部
2020年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、主要职能
1.调查研究统一战线理论、政策和法律法规,向县委反映情况提出建议,并组织贯彻上级关于统一战线方针政策。
2.负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士。
4.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物的建设工作。
5.负责联系海外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
6.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子代表人物。
7.负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工
作。
8.完成县委交办的其它任务。
二、2020年度工作计划
(一)强化政治引领,不断夯实共同思想政治基础
1.切实加强思想政治引领。
2.筑牢大统战工作格局。
(二)发挥统战优势,多措并举助力脱贫攻坚工作
3.做好“爱心超市”的运营工作。进一步加强对各乡镇“爱心超市”运行监管,完善运行机制。广泛发动社会各界自愿捐款捐物,共同打造全民参与的“爱心超市”,助力精准脱贫,激发内生动力。
4.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。
5.鼓励党外知识分子利用自身优势,通过广泛开展爱心送教、扶贫义诊、科技下乡、宣传讲解扶贫政策等活动,积极投身脱贫攻坚战。
6.引导新的社会阶层人士充分利用新嘉园爱心活动站、移民社区志愿者服务站、新媒体分会、微商分会、志愿者分会等平台,开展结对帮扶活动。
7.加强对贫困户中信教群众的引导和对非贫困户中信教群众脱贫攻坚方针政策的宣传教育。有针对性地帮助解决信教群众宗教生活和现实生活中的困难和问题。
8.抓好机关驻村扶贫工作,圆满完成县扶贫工作领导小组安排的各项工作任务。
(三)加强团结引导,推动民族工作再上台阶
9.做好民族领域各项工作。深入开展民族团结创建,加大民族团结法律法规宣传力度。
10.加强清真食品监督管理,开展清真饭店检查工作,探索清真饭店动态管理机制。
11.做好少数民族流动人口服务管理工作,处理协调好涉及少数民族群众的矛盾纠纷和突发事件,积极为少数民族群众解难题办实事。
(四)提升宗教工作法治化水平,维护宗教领域和谐稳定
12.坚持问题导向,狠抓整改落实。
13.持续推进宗教中国化。
14.依法加强宗教事务管理。
15.加强理论学习,提升工作能力。
(五)坚持政党协商制度,提高参政议政水平和能力
16.围绕三大攻坚战,扎实做好政党协商调研座谈活动,支持民主党派和无党派人士积极履行职能,贡献力量。
(六)搭建载体平台,建设高素质党外代表人士队伍
17.推动党外知识分子联谊会工作。组织会员认真学习各级统战部长会议精神,学习党的创新理论,进一步提升党外知识分子的思想觉悟和政治站位。
18.创新新的社会阶层人士联谊会工作。充分发挥新的社会阶层人士联谊会新媒体分会、微商分会、志愿者分会的作用,开展社会服务,做好民生实事,进一步推动新阶层人士品牌活动创建。
19.强化党外干部建设工作。完善党外干部数据库,建立健全回访制度,及时掌握党外干部情况。对全县党外干部队伍建设进行专题调研,形成调研报告并向县委提出建议。
(七)提高服务水平,推动民营经济健康发展
20.加强民营企业家队伍建设。加强民营企业家思想政治建设,组织我县民营企业家到省内外先进企业培训考察。
21.推动构建亲清新型政商关系。
22.支持服务民营经济高质量发展。贯彻落实党中央、国务院《关于营造更好发展环境支持民营经济改革发展的意见》和吕梁市支持民营经济发展“20条”措施。
(八)拓展联谊渠道,做好侨务工作
23.做好侨务工作。全面落实侨务工作政策、方针,进一步摸底完善全县归侨侨眷资料,了解侨胞合理需求,开展涉侨法律法规宣传,维护侨胞合法权益。
(九)加强宣传调研信息工作,扩大统一战线影响力
24.进一步加强宣传调研信息工作。把统战宣传信息工作纳入年度工作目标考核内容,制定课题调研计划,促进高质量调研成果的形成。
(十)加强党的建设,增强统战战斗力
25.加强党的建设。把政治建设摆在首位,严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,强化党内监督,以严实作风落实全面从严治党主体责任。
26.加强疫情防控。
27.做深做实基层统战工作。以“基层统战工作提升年”为主题,在去年创新实践的基础上,进一步推动基层统战工作全方位提升。
28.加强统战干部队伍建设。
三、机构设置
兴县县委统一战线工作部是县委工作机关(简称县委统战部),为正科级,对外加挂兴县民族宗教事务局牌子。内设下列机构:民族宗教事务股、侨务办、综合办公室。
四、人员构成
兴县县委统战部现有部长1名,副部长3名,主任科员1名,办公室主任1名,科员3人。
五、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
第二部分:
预算情况表
2020年部门预算表
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表一:2020年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
一、一般公共预算资金(小计) |
159.93 |
一、一般公共服务支出 |
155.03 |
一、工资福利支出 |
93.84 |
||||
财政拨款 |
159.93 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
65.73 |
||||
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
0.36 |
||||
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、资本性支出 |
|
||||
其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
||||
二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
||||
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
|
||||
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
|
||||
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
|
十一、农林水支出 |
|
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||||
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
十八、住房保障支出 |
4.9 |
|
|
||||
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
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||||
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|
二十、预备费 |
|
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||||
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|
二十一、国债还本付息支出 |
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|
二十二、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
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||||
收入合计 |
159.93 |
支出合计 |
159.93 |
支出合计 |
159.93 |
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表二、2020年预算收入总表 |
||||||||
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
2013401 |
行政运行(统战事务) |
131.65 |
131.65 |
|
|
|
|
|
2013404 |
行政运行(宗教事务) |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
20.38 |
20.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
合计 |
159.93 |
159.93 |
|
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|||
表三、2020年预算支出总表 |
|||||
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|
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|
单位:万元 |
|
功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
2013401 |
行政运行(统战事务) |
131.65 |
104.05 |
27.60 |
|
2013404 |
行政运行(宗教事务) |
3.00 |
|
3.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
20.38 |
|
20.38 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
159.93 |
108.95 |
50.98 |
表四:2020年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
|||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
一、一般公共预算 |
159.93 |
一、一般公共服务支出 |
155.03 |
155.03 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
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|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
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|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
159.93 |
本年支出合计 |
159.93 |
159.93 |
|
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表五:2020年政府性基金预算收支预算表 |
|||||||||||||
部门名称: |
|
|
|
单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|||||||||
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
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表六:2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
部门名称: |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一、工资福利支出 |
93.84 |
基本工资 |
34.17 |
津贴补贴 |
25.46 |
奖金 |
2.85 |
社会保障缴费 |
19.92 |
绩效工资 |
6.54 |
住房公积金 |
4.9 |
其他工资福利支出 |
|
二、商品和服务支出 |
14.75 |
定员定额经费 |
3.3 |
公务接待费 |
0.06 |
公务用车维护费 |
2.5 |
福利费 |
2.14 |
工会经费 |
1.23 |
公务交通补贴 |
5.52 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.36 |
离休费 |
|
退休费 |
|
抚恤金 |
|
遗属补助 |
0.36 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
表七:2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
部门名称: |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
2.56 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.06 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
表八:2020年政府采购预算表 |
|||||||
部门名称: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
是否集中采购 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
公共财政 预算资金 |
||
新增资产项目 |
采购目录 |
||||||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
合计 |
|
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|
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|
|
第三部分
2020年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2020年收入预算159.93万元,与上年(2019年收入预算160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年度基本无变化。其中:财政拨款159.93万元。
二、支出预算总体安排情况
2020年支出预算159.93万元,与上年(2019年支出预算160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年度基本无变化。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出155.03万元,与上年(2019年155.68万元)相比减少了0.4%,较上一年度基本无变化。住房保障支出4.9万元,与上年(2019年4.49万元)相比增加了9.1%。支出合计159.93万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出93.84万元,与上年(2019年89.02万元)相比增加了5.41%;商品和福利支出14.75万元,与上年(2019年15.53万元)相比减少了5.02%;对个人和家庭的补助出0.36万元,与上年(2019年 0.36万元)相比无变化;项目支出50.98万元,与上年(2019年55.26元)相比减少了7.75%;支出合计159.93万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2020年部门预算中,一般公共预算资金安排支出159.93万元。与上年(2019年一般公共预算资金160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年相比基本无变化。
1. 按支出功能分类,包括行政运行(统战事务)131.65万元,行政运行(宗教事务)3万元,其他统战事务支出20.38万元,住房公积金4.9万元,共支出159.93万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出108.95万元,包括人员支出等;项目支出50.98万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出 93.84万元、商品和福利支出14.75万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元,共支出108.95万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2020年度,“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算2.5万元,与2019年持平;公务接待费预算0.06万元,与2019年持平。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1.机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算14.75万元(其中:定额经费3.3万元,公务接待费0.06万元,公务用车维护费2.5万元,工会经费1.23万元,福利费2.14万元,其他交通费5.52万元。),比2019年减少了0.78万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。
2.政府采购情况
2020年无政府采购预算。
3.国有资产占用情况
年初资产合计50.21万元,其中流动资产31.22万元,固定资产18.99万元,其中通用设备18.1万元,家具、用具装具及动植物0.89万元。
本单位有大众牌公务用车1辆,车牌晋JR1718,原值19.7万元。
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
5、国内公务接待情况
我单位无国内公务接待活动。
6、因公出国(境)情况
我单位无因公出国(境)情况
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部
2020年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、主要职能
1.调查研究统一战线理论、政策和法律法规,向县委反映情况提出建议,并组织贯彻上级关于统一战线方针政策。
2.负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士。
4.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物的建设工作。
5.负责联系海外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
6.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子代表人物。
7.负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工
作。
8.完成县委交办的其它任务。
二、2020年度工作计划
(一)强化政治引领,不断夯实共同思想政治基础
1.切实加强思想政治引领。
2.筑牢大统战工作格局。
(二)发挥统战优势,多措并举助力脱贫攻坚工作
3.做好“爱心超市”的运营工作。进一步加强对各乡镇“爱心超市”运行监管,完善运行机制。广泛发动社会各界自愿捐款捐物,共同打造全民参与的“爱心超市”,助力精准脱贫,激发内生动力。
4.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。
5.鼓励党外知识分子利用自身优势,通过广泛开展爱心送教、扶贫义诊、科技下乡、宣传讲解扶贫政策等活动,积极投身脱贫攻坚战。
6.引导新的社会阶层人士充分利用新嘉园爱心活动站、移民社区志愿者服务站、新媒体分会、微商分会、志愿者分会等平台,开展结对帮扶活动。
7.加强对贫困户中信教群众的引导和对非贫困户中信教群众脱贫攻坚方针政策的宣传教育。有针对性地帮助解决信教群众宗教生活和现实生活中的困难和问题。
8.抓好机关驻村扶贫工作,圆满完成县扶贫工作领导小组安排的各项工作任务。
(三)加强团结引导,推动民族工作再上台阶
9.做好民族领域各项工作。深入开展民族团结创建,加大民族团结法律法规宣传力度。
10.加强清真食品监督管理,开展清真饭店检查工作,探索清真饭店动态管理机制。
11.做好少数民族流动人口服务管理工作,处理协调好涉及少数民族群众的矛盾纠纷和突发事件,积极为少数民族群众解难题办实事。
(四)提升宗教工作法治化水平,维护宗教领域和谐稳定
12.坚持问题导向,狠抓整改落实。
13.持续推进宗教中国化。
14.依法加强宗教事务管理。
15.加强理论学习,提升工作能力。
(五)坚持政党协商制度,提高参政议政水平和能力
16.围绕三大攻坚战,扎实做好政党协商调研座谈活动,支持民主党派和无党派人士积极履行职能,贡献力量。
(六)搭建载体平台,建设高素质党外代表人士队伍
17.推动党外知识分子联谊会工作。组织会员认真学习各级统战部长会议精神,学习党的创新理论,进一步提升党外知识分子的思想觉悟和政治站位。
18.创新新的社会阶层人士联谊会工作。充分发挥新的社会阶层人士联谊会新媒体分会、微商分会、志愿者分会的作用,开展社会服务,做好民生实事,进一步推动新阶层人士品牌活动创建。
19.强化党外干部建设工作。完善党外干部数据库,建立健全回访制度,及时掌握党外干部情况。对全县党外干部队伍建设进行专题调研,形成调研报告并向县委提出建议。
(七)提高服务水平,推动民营经济健康发展
20.加强民营企业家队伍建设。加强民营企业家思想政治建设,组织我县民营企业家到省内外先进企业培训考察。
21.推动构建亲清新型政商关系。
22.支持服务民营经济高质量发展。贯彻落实党中央、国务院《关于营造更好发展环境支持民营经济改革发展的意见》和吕梁市支持民营经济发展“20条”措施。
(八)拓展联谊渠道,做好侨务工作
23.做好侨务工作。全面落实侨务工作政策、方针,进一步摸底完善全县归侨侨眷资料,了解侨胞合理需求,开展涉侨法律法规宣传,维护侨胞合法权益。
(九)加强宣传调研信息工作,扩大统一战线影响力
24.进一步加强宣传调研信息工作。把统战宣传信息工作纳入年度工作目标考核内容,制定课题调研计划,促进高质量调研成果的形成。
(十)加强党的建设,增强统战战斗力
25.加强党的建设。把政治建设摆在首位,严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,强化党内监督,以严实作风落实全面从严治党主体责任。
26.加强疫情防控。
27.做深做实基层统战工作。以“基层统战工作提升年”为主题,在去年创新实践的基础上,进一步推动基层统战工作全方位提升。
28.加强统战干部队伍建设。
三、机构设置
兴县县委统一战线工作部是县委工作机关(简称县委统战部),为正科级,对外加挂兴县民族宗教事务局牌子。内设下列机构:民族宗教事务股、侨务办、综合办公室。
四、人员构成
兴县县委统战部现有部长1名,副部长3名,主任科员1名,办公室主任1名,科员3人。
五、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
第二部分:
预算情况表
2020年部门预算表
|
|
|
|
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|
||||
表一:2020年收支预算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
一、一般公共预算资金(小计) |
159.93 |
一、一般公共服务支出 |
155.03 |
一、工资福利支出 |
93.84 |
||||
财政拨款 |
159.93 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
65.73 |
||||
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
0.36 |
||||
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、资本性支出 |
|
||||
其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
||||
二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
||||
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
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||||
四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
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十四、商业服务业等支出 |
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|
十五、金融支出 |
|
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十六、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
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|
十八、住房保障支出 |
4.9 |
|
|
||||
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|
十九、粮油物资储备支出 |
|
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
159.93 |
支出合计 |
159.93 |
支出合计 |
159.93 |
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表二、2020年预算收入总表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
2013401 |
行政运行(统战事务) |
131.65 |
131.65 |
|
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|
2013404 |
行政运行(宗教事务) |
3.00 |
3.00 |
|
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2013499 |
其他统战事务支出 |
20.38 |
20.38 |
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
|
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合计 |
159.93 |
159.93 |
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表三、2020年预算支出总表 |
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单位:万元 |
|
功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
2013401 |
行政运行(统战事务) |
131.65 |
104.05 |
27.60 |
|
2013404 |
行政运行(宗教事务) |
3.00 |
|
3.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
20.38 |
|
20.38 |
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2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
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合计 |
159.93 |
108.95 |
50.98 |
表四:2020年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
一、一般公共预算 |
159.93 |
一、一般公共服务支出 |
155.03 |
155.03 |
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
4.9 |
4.9 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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|
二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
159.93 |
本年支出合计 |
159.93 |
159.93 |
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|||||
表五:2020年政府性基金预算收支预算表 |
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部门名称: |
|
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|||||||||
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
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|
表六:2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
部门名称: |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一、工资福利支出 |
93.84 |
基本工资 |
34.17 |
津贴补贴 |
25.46 |
奖金 |
2.85 |
社会保障缴费 |
19.92 |
绩效工资 |
6.54 |
住房公积金 |
4.9 |
其他工资福利支出 |
|
二、商品和服务支出 |
14.75 |
定员定额经费 |
3.3 |
公务接待费 |
0.06 |
公务用车维护费 |
2.5 |
福利费 |
2.14 |
工会经费 |
1.23 |
公务交通补贴 |
5.52 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.36 |
离休费 |
|
退休费 |
|
抚恤金 |
|
遗属补助 |
0.36 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
表七:2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
部门名称: |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
2.56 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.06 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
表八:2020年政府采购预算表 |
|||||||
部门名称: |
|
|
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|
单位:万元 |
|
项 目 |
是否集中采购 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
公共财政 预算资金 |
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新增资产项目 |
采购目录 |
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合计 |
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第三部分
2020年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2020年收入预算159.93万元,与上年(2019年收入预算160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年度基本无变化。其中:财政拨款159.93万元。
二、支出预算总体安排情况
2020年支出预算159.93万元,与上年(2019年支出预算160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年度基本无变化。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出155.03万元,与上年(2019年155.68万元)相比减少了0.4%,较上一年度基本无变化。住房保障支出4.9万元,与上年(2019年4.49万元)相比增加了9.1%。支出合计159.93万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出93.84万元,与上年(2019年89.02万元)相比增加了5.41%;商品和福利支出14.75万元,与上年(2019年15.53万元)相比减少了5.02%;对个人和家庭的补助出0.36万元,与上年(2019年 0.36万元)相比无变化;项目支出50.98万元,与上年(2019年55.26元)相比减少了7.75%;支出合计159.93万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2020年部门预算中,一般公共预算资金安排支出159.93万元。与上年(2019年一般公共预算资金160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年相比基本无变化。
1. 按支出功能分类,包括行政运行(统战事务)131.65万元,行政运行(宗教事务)3万元,其他统战事务支出20.38万元,住房公积金4.9万元,共支出159.93万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出108.95万元,包括人员支出等;项目支出50.98万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出 93.84万元、商品和福利支出14.75万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元,共支出108.95万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2020年度,“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算2.5万元,与2019年持平;公务接待费预算0.06万元,与2019年持平。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1.机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算14.75万元(其中:定额经费3.3万元,公务接待费0.06万元,公务用车维护费2.5万元,工会经费1.23万元,福利费2.14万元,其他交通费5.52万元。),比2019年减少了0.78万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。
2.政府采购情况
2020年无政府采购预算。
3.国有资产占用情况
年初资产合计50.21万元,其中流动资产31.22万元,固定资产18.99万元,其中通用设备18.1万元,家具、用具装具及动植物0.89万元。
本单位有大众牌公务用车1辆,车牌晋JR1718,原值19.7万元。
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
5、国内公务接待情况
我单位无国内公务接待活动。
6、因公出国(境)情况
我单位无因公出国(境)情况
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部
2020年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、主要职能
1.调查研究统一战线理论、政策和法律法规,向县委反映情况提出建议,并组织贯彻上级关于统一战线方针政策。
2.负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士。
4.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物的建设工作。
5.负责联系海外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
6.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子代表人物。
7.负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工
作。
8.完成县委交办的其它任务。
二、2020年度工作计划
(一)强化政治引领,不断夯实共同思想政治基础
1.切实加强思想政治引领。
2.筑牢大统战工作格局。
(二)发挥统战优势,多措并举助力脱贫攻坚工作
3.做好“爱心超市”的运营工作。进一步加强对各乡镇“爱心超市”运行监管,完善运行机制。广泛发动社会各界自愿捐款捐物,共同打造全民参与的“爱心超市”,助力精准脱贫,激发内生动力。
4.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。
5.鼓励党外知识分子利用自身优势,通过广泛开展爱心送教、扶贫义诊、科技下乡、宣传讲解扶贫政策等活动,积极投身脱贫攻坚战。
6.引导新的社会阶层人士充分利用新嘉园爱心活动站、移民社区志愿者服务站、新媒体分会、微商分会、志愿者分会等平台,开展结对帮扶活动。
7.加强对贫困户中信教群众的引导和对非贫困户中信教群众脱贫攻坚方针政策的宣传教育。有针对性地帮助解决信教群众宗教生活和现实生活中的困难和问题。
8.抓好机关驻村扶贫工作,圆满完成县扶贫工作领导小组安排的各项工作任务。
(三)加强团结引导,推动民族工作再上台阶
9.做好民族领域各项工作。深入开展民族团结创建,加大民族团结法律法规宣传力度。
10.加强清真食品监督管理,开展清真饭店检查工作,探索清真饭店动态管理机制。
11.做好少数民族流动人口服务管理工作,处理协调好涉及少数民族群众的矛盾纠纷和突发事件,积极为少数民族群众解难题办实事。
(四)提升宗教工作法治化水平,维护宗教领域和谐稳定
12.坚持问题导向,狠抓整改落实。
13.持续推进宗教中国化。
14.依法加强宗教事务管理。
15.加强理论学习,提升工作能力。
(五)坚持政党协商制度,提高参政议政水平和能力
16.围绕三大攻坚战,扎实做好政党协商调研座谈活动,支持民主党派和无党派人士积极履行职能,贡献力量。
(六)搭建载体平台,建设高素质党外代表人士队伍
17.推动党外知识分子联谊会工作。组织会员认真学习各级统战部长会议精神,学习党的创新理论,进一步提升党外知识分子的思想觉悟和政治站位。
18.创新新的社会阶层人士联谊会工作。充分发挥新的社会阶层人士联谊会新媒体分会、微商分会、志愿者分会的作用,开展社会服务,做好民生实事,进一步推动新阶层人士品牌活动创建。
19.强化党外干部建设工作。完善党外干部数据库,建立健全回访制度,及时掌握党外干部情况。对全县党外干部队伍建设进行专题调研,形成调研报告并向县委提出建议。
(七)提高服务水平,推动民营经济健康发展
20.加强民营企业家队伍建设。加强民营企业家思想政治建设,组织我县民营企业家到省内外先进企业培训考察。
21.推动构建亲清新型政商关系。
22.支持服务民营经济高质量发展。贯彻落实党中央、国务院《关于营造更好发展环境支持民营经济改革发展的意见》和吕梁市支持民营经济发展“20条”措施。
(八)拓展联谊渠道,做好侨务工作
23.做好侨务工作。全面落实侨务工作政策、方针,进一步摸底完善全县归侨侨眷资料,了解侨胞合理需求,开展涉侨法律法规宣传,维护侨胞合法权益。
(九)加强宣传调研信息工作,扩大统一战线影响力
24.进一步加强宣传调研信息工作。把统战宣传信息工作纳入年度工作目标考核内容,制定课题调研计划,促进高质量调研成果的形成。
(十)加强党的建设,增强统战战斗力
25.加强党的建设。把政治建设摆在首位,严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,强化党内监督,以严实作风落实全面从严治党主体责任。
26.加强疫情防控。
27.做深做实基层统战工作。以“基层统战工作提升年”为主题,在去年创新实践的基础上,进一步推动基层统战工作全方位提升。
28.加强统战干部队伍建设。
三、机构设置
兴县县委统一战线工作部是县委工作机关(简称县委统战部),为正科级,对外加挂兴县民族宗教事务局牌子。内设下列机构:民族宗教事务股、侨务办、综合办公室。
四、人员构成
兴县县委统战部现有部长1名,副部长3名,主任科员1名,办公室主任1名,科员3人。
五、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
第二部分:
预算情况表
2020年部门预算表
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表一:2020年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
一、一般公共预算资金(小计) |
159.93 |
一、一般公共服务支出 |
155.03 |
一、工资福利支出 |
93.84 |
||||
财政拨款 |
159.93 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
65.73 |
||||
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
0.36 |
||||
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、资本性支出 |
|
||||
其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
||||
二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
||||
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
|
||||
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
|
||||
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
十一、农林水支出 |
|
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|
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|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
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|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
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|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十七、国土海洋气象等支出 |
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||||
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|
十八、住房保障支出 |
4.9 |
|
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|
|
十九、粮油物资储备支出 |
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|
二十、预备费 |
|
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|
二十一、国债还本付息支出 |
|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
||||
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|
二十三、转移性支出 |
|
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||||
收入合计 |
159.93 |
支出合计 |
159.93 |
支出合计 |
159.93 |
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|
|
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|
表二、2020年预算收入总表 |
||||||||
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|
单位:万元 |
|
功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
2013401 |
行政运行(统战事务) |
131.65 |
131.65 |
|
|
|
|
|
2013404 |
行政运行(宗教事务) |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
20.38 |
20.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
159.93 |
159.93 |
|
|
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表三、2020年预算支出总表 |
|||||
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
2013401 |
行政运行(统战事务) |
131.65 |
104.05 |
27.60 |
|
2013404 |
行政运行(宗教事务) |
3.00 |
|
3.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
20.38 |
|
20.38 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
159.93 |
108.95 |
50.98 |
表四:2020年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
一、一般公共预算 |
159.93 |
一、一般公共服务支出 |
155.03 |
155.03 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
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|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
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|
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|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
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|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
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|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
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|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
159.93 |
本年支出合计 |
159.93 |
159.93 |
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表五:2020年政府性基金预算收支预算表 |
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部门名称: |
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|
单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
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其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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表六:2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称: |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一、工资福利支出 |
93.84 |
基本工资 |
34.17 |
津贴补贴 |
25.46 |
奖金 |
2.85 |
社会保障缴费 |
19.92 |
绩效工资 |
6.54 |
住房公积金 |
4.9 |
其他工资福利支出 |
|
二、商品和服务支出 |
14.75 |
定员定额经费 |
3.3 |
公务接待费 |
0.06 |
公务用车维护费 |
2.5 |
福利费 |
2.14 |
工会经费 |
1.23 |
公务交通补贴 |
5.52 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.36 |
离休费 |
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退休费 |
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抚恤金 |
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遗属补助 |
0.36 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表七:2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称: |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
2.56 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.06 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
表八:2020年政府采购预算表 |
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部门名称: |
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单位:万元 |
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项 目 |
是否集中采购 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
公共财政 预算资金 |
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新增资产项目 |
采购目录 |
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合计 |
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第三部分
2020年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2020年收入预算159.93万元,与上年(2019年收入预算160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年度基本无变化。其中:财政拨款159.93万元。
二、支出预算总体安排情况
2020年支出预算159.93万元,与上年(2019年支出预算160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年度基本无变化。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出155.03万元,与上年(2019年155.68万元)相比减少了0.4%,较上一年度基本无变化。住房保障支出4.9万元,与上年(2019年4.49万元)相比增加了9.1%。支出合计159.93万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出93.84万元,与上年(2019年89.02万元)相比增加了5.41%;商品和福利支出14.75万元,与上年(2019年15.53万元)相比减少了5.02%;对个人和家庭的补助出0.36万元,与上年(2019年 0.36万元)相比无变化;项目支出50.98万元,与上年(2019年55.26元)相比减少了7.75%;支出合计159.93万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2020年部门预算中,一般公共预算资金安排支出159.93万元。与上年(2019年一般公共预算资金160.17万元)相比减少了0.1%,较上一年相比基本无变化。
1. 按支出功能分类,包括行政运行(统战事务)131.65万元,行政运行(宗教事务)3万元,其他统战事务支出20.38万元,住房公积金4.9万元,共支出159.93万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出108.95万元,包括人员支出等;项目支出50.98万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出 93.84万元、商品和福利支出14.75万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元,共支出108.95万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2020年度,“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算2.5万元,与2019年持平;公务接待费预算0.06万元,与2019年持平。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1.机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算14.75万元(其中:定额经费3.3万元,公务接待费0.06万元,公务用车维护费2.5万元,工会经费1.23万元,福利费2.14万元,其他交通费5.52万元。),比2019年减少了0.78万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。
2.政府采购情况
2020年无政府采购预算。
3.国有资产占用情况
年初资产合计50.21万元,其中流动资产31.22万元,固定资产18.99万元,其中通用设备18.1万元,家具、用具装具及动植物0.89万元。
本单位有大众牌公务用车1辆,车牌晋JR1718,原值19.7万元。
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
5、国内公务接待情况
我单位无国内公务接待活动。
6、因公出国(境)情况
我单位无因公出国(境)情况
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。