兴县蔡家会镇政府2015年部门预算公开情况
第一部分
一、部门概况
本级政府主要职能是:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐.
2015年主要任务:
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
蔡家会镇人民政府预算部门由镇政府本级构成总预算,蔡家会镇农村综合便民服务中心和蔡家会镇计划生育服务中心两个股级全额事业单位纳入本级总预算。
第二部分
兴县蔡家会镇人民政府2015年预算表
2015年收支预算总表
部门名称:兴县蔡家会镇政府 单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
一、一般公共预算资金(小计) |
327.76 |
一、一般公共服务支出 |
213.90 |
一、工资福利支出 |
166.03 |
财政拨款 |
327.76 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
19.71 |
行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
28.14 |
专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
33.32 |
八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
80.53 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
327.76 |
支出合计 |
327.76 |
支出合计 |
327.76 |
表二:
2015年一般公共预算资金支出预算表
部门名称:兴县蔡家会镇政府 单位:万元
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
327.76 |
327.76 |
0.00 |
|
一般公共服务支出 |
213.90 |
213.90 |
0.00 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
179.46 |
179.46 |
0.00 |
|
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
179.46 |
179.46 |
0.00 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
|
计划生育事务 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
|
其他计划生育事务支出 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
|
农林水支出 |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
|
农业(农林水支出) |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
|
事业运行(农业) |
80.53 |
80.53 |
0.00 |
表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
部门名称:兴县蔡家会镇政府 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一、工资福利支出 |
270.31 |
基本工资 |
44.10 |
津贴补贴 |
64.29 |
奖金 |
2.28 |
社会保障缴费 |
35.67 |
绩效工资 |
29.06 |
其他工资福利支出 |
94.88 |
二、商品和服务支出 |
24.99 |
定员定额经费 |
22.20 |
工会经费 |
2.79 |
三、对个人和家庭的补助 |
32.44 |
退休费 |
17.61 |
住房公积金 |
11.18 |
遗属补助 |
3.65 |
表四 :2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
部门名称:蔡家会镇人民政府 |
单位:万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
2.4 |
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1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0.4 |
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3、公务用车费 |
2 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
2 |
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(2)公务用车购置费 |
0 |
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第三部分
蔡家会镇2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2015年收入预算327.76万元,其中:财政拨款327.76万元。
二、支出预算总体安排情况
2015年支出预算327.76万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出213.90万元、医疗卫生与计划生育支出33.32万元、农林水支出80.53万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出270.32万元、商品和服务支出24.99万元、对个人和家庭的补助32.45万元。.
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2015年部门预算中,一般公共预算资金安排支出327.76万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出213.9万元、医疗卫生与计划生育支出33.32万元、农林水支出80.53万元。
2.按支出用途分类,主要为基本支出,基本支出327.76万元,主要包括人员支出.
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出270.32万元、商品和服务支出24.99万元、对个人和家庭的补助32.45万元。.