兴县交通运输局2015年部门预算公开情况
第一部分
交通运输局部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
2、根据国家和省、市的总体布局,编制全县交通运输管理规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。
5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对管辖范围内交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。
6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市和县重点物资和紧急客货运输,负责全县农村公路路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
7、承担县政府公布的有关行政审批事项。
8、承办县委县政府交办的其他事项。
二、2015年主要工作任务
1、加大交通基础设施建设力度,枣圪线公路改造工程争取年内完工。
2、提升交通运输服务水平,进一步提升公路、水路运输
力。
3、建立完善公路养护长效机制,全力将养护线路建设成为“四好”公路。
4、加强交通运输市场的规范管理,强化运输市场监管手段。
5、完善交通安全应急管理机制,加大交通安全监管力度。
第二部分
兴县交通运输局2015年部门预算表
|
|
|
|
|
|
表一:2015年收支预算总表 |
部门名称:兴县交通运输局 |
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
一、一般公共预算资金(小计) |
929 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
202 |
财政拨款 |
929 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
13 |
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
24 |
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
|
其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
690 |
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
|
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
465 |
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
464 |
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十、预备费 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
收入合计 |
929 |
支出合计 |
929 |
支出合计 |
929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二:2015年一般公共预算资金支出预算表 |
部门名称:兴县交通运输局 |
|
单位:万元 |
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
交通运输支出 |
465 |
239 |
226 |
公路水路运输 |
379 |
239 |
140 |
行政运行 |
309 |
239 |
70 |
海事管理 |
70 |
|
70 |
车辆通行费安排的支出 |
86 |
|
86 |
其他车辆通行费安排的支出 |
86 |
|
86 |
国土海洋气象等支出 |
464 |
|
464 |
国土资源事务 |
464 |
|
464 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
464 |
|
464 |
合计 |
929 |
239 |
690 |
表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
部门名称:兴县交通运输局 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一、工资福利支出 |
202 |
基本工资 |
32 |
津贴补贴 |
34 |
奖金 |
2 |
社会保障缴费 |
27 |
绩效工资 |
39 |
其他工资福利支出 |
68 |
二、商品服务支出 |
13 |
一般公用支出 |
4 |
其他公用支出 |
9 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
24 |
离退休费 |
14 |
住房公积金 |
9 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1 |
合计 |
239 |
表四 :2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
部门名称:兴县交通运输局 |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
1.036 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.036 |
3、公务用车费 |
1 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
第三部分
兴县交通运输局2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2015年收入预算 929 万元,其中:财政拨款 929 万元。
二、支出预算总体安排情况
2015年支出预算 929万元。
1.按支出功能分类,包括交通运输支出 465 万元、国土海洋气象等支出 464 万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出202万元、商品和服务支出13万元、对个人和家庭的补助24万元、基本建设支出690万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2015年部门预算中,一般公共预算资金安排支出929万元。
1.按支出功能分类,包括:包括交通运输支出 465 万元、国土海洋气象等支出 464 万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 239 万元,包括人员支出等;项目支出690万元,包括质监海事安全经费、农村公路建设等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出202万元、商品服务支出13万元、对个人和家庭的补助支出24万元。