时间:2018-05-03 11:09
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兴县卫生局2018年部门预算公开情况
兴县卫生局部门概况
一、主要职能及工作任务
(一)、主要职责
1.监督实施卫生、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生服务资源配置。
2.监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4.负责组织拟订并实施基层卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。
5.监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,贯彻执行卫生专业技术人员准入规定,贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。
8.组织拟订卫生人才发展规划,指导卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
9.组织拟订卫生科技发展规划,组织实施卫生相关科研项目。制定医学培训发展规划,组织实施继续医学教育。
10.指导基层卫生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
11.负责卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。
12.制定中医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
15.承办县人民政府交办的其他事项。
(二)2018年主要工作任务
1.以深化县级公立医院改革为重点,全面推动各项医改工作取得新成效。继续深入推进县级公立医院综合改革,不断提高基本医疗保障能力和服务水平,完善基本药物制度。
2.以落实国家重大和基本公共卫生服务项目为重点,全面提高城乡居民健康水平。,强化基本公共卫生服务管理,加大各类疾病预防控制力度,做好食品安全风险监测工作,实施好《山西省妇女儿童健康行动计划》和“妇幼安康工程”。
3.以创建“群众满意的基层医疗卫生机构”为重点,全面提升农村卫生服务能力。,扎实开展“建设群众满意的基层医疗卫生机构”活动,实施县乡医联体试点工作,切实加强县乡村医疗卫生人才队伍建设,继续加强基层医疗机构基础设施建设,继续组织实施县人民医院对口支援乡镇卫生院项目,继续推进乡村医生签约服务工作。
4.以推进医疗卫生重心下移为重点,全面提高医疗质量和服务水平。实施改善医疗服务行动计划,健全医疗运行评价和考核机制,强化医疗机构执业监管,加强中医药服务能力建设。
5.以打击非法行医和加强财务监管为重点,全面提升依法治理能力。以打击非法行医为重点,进一步提升卫生综合监督执法能力,以财务运行监管为重点,不断规范资金管理,预防财务运行风险。
6.以严厉查处违反“九不准”规定为重点,全面推进党风廉政和政风行风建设。认真履行党风廉政建设和反腐败工作“两个责任”,切实强化政风行风和医德医风建设,严厉查处违法违规行为。同时,做好“十二五”规划完成情况的总结评估,编制好“十三五”规划,统筹做好人大代表建议和政协委员提案办理、政务公开、卫生信息化建设、干部下乡住村扶贫、安全生产和信访维稳等工作,完成县委、县政府和上级部门交办的各项工作任务。
兴县卫生和计划生育局机构设置及人员编制情况
兴县卫生和计划生育局为正科级建制是县政府主管全县卫生和计划生育工作的组成部门,局机关内设7个股室。
局机关股室有:1.综合办公室。2.医政监督法规股。3.公共卫生股。4.宣教法规股。5.县直机关计划生育办公室6.流动人口计划生育办公室7.行政审批股。
(二)人员构成:
领导班子现有成员5名:局长1名、常务副局长1名、副局长2名、党组成员1名。
全局机关现有干部职工38人,其中:行政人员25名,事业人员13名。
二、部门预算单位构成
兴县卫生局部门由卫生局本级、局属事业单位组成。
2018年纳入兴县卫生局部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县卫生局 |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
… |
|
第二部分
兴县卫生局2018年部门预算表
(按照财政局部门预算管理系统生成的报表数据进行公开,各部门核对与批复数据无误后公开)
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表一:2018年收支预算总表 |
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部门名称:兴县卫生局 |
|
|
|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
一、一般公共预算资金(小计) |
2543.8 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
336.4 |
||||
财政拨款 |
2543.8 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1093.4 |
||||
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
150 |
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专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
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其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
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二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
0 |
七、基本建设支出 |
|
||||
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
2316.2 |
八、其他资本性支出 |
|
||||
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
964 |
||||
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
十一、农林水支出 |
227.6 |
|
|
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|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
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||||
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十、预备费 |
|
|
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||||
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|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
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收入合计 |
2543.8 |
支出合计 |
2543.8 |
支出合计 |
2543.8 |
表二:2018年一般公共预算资金支出预算表 |
|||
部门名称:兴县卫生局 |
|
单位:万元 |
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
2100101行政运行(医疗管理事务) |
516.5 |
516.5 |
0 |
2100199其他医疗卫生与计划生育管理 |
186.6 |
10 |
176.6 |
2100299其他公立医院 |
240 |
240 |
0 |
2100302乡镇卫生院 |
330 |
324 |
6.00 |
2100399其他基层医疗卫生机构支出 |
193.2 |
134.6 |
58.6 |
2100408基本公共卫生服务 |
418.8 |
354.7 |
64.1 |
2100409重大公共卫生专项 |
36.9 |
0 |
36.9 |
2100601中医院专项 |
5 |
0 |
5 |
2100799其他计划生育事务支出 |
60 |
|
60 |
2109901其他医疗卫生与计划生育支出 |
329.2 |
0 |
329.2 |
2130504农村基础设施建设 |
217.6 |
|
217.6 |
2130506社会发展 |
10 |
|
10 |
合计 |
2543.8 |
1579.8 |
964 |
表三:2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
||||
部门名称:兴县卫生局 |
单位:万元 |
|||
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|||
工资福利支出 |
336.4 |
|||
基本工资 |
75.6 |
|||
津贴 |
82.8 |
|||
社会保障缴费 |
35 |
|||
其他工资福利支出 |
143 |
|||
商品和服务支出 |
1093.4 |
|||
一般公务业务费 |
25.85 |
|||
公务接待费 |
0.13 |
|||
交通费 |
4.00 |
|||
工会经费 |
0.42 |
|||
其他商品和服务支出 |
1063 |
|||
对个人和家庭的补助支出 |
150 |
|||
离休费 |
16.3 |
|||
抚恤金 |
100 |
|||
遗属补助 |
33.7 |
|||
|
表四 :2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
||
|
部门名称:兴县卫生局 |
单位:万元 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
|
|
|
合计 |
4.13 |
|
|
|
1、因公出国(境)费用 |
0 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0.13 |
|
|
|
3、公务用车费 |
4.00 |
|
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
|
|
(2)公务用车购置费 |
0 |
|
三公经费减少变化原因:
1、公务接待费用:严格建立完善公务接待报批登记制度,对能够合并的公务接待统筹安排,对无公函或者无实质内容的公务活动和来访人员不予接待。
2、公车购置及运行费用:
我局制定了严格的车辆管理制度,对公车运行费用实行审批记账,对于车辆维修坚持维修申请制度,每季度对燃油费用进行统计,接受监督,节假日严格执行公务车辆封存制度。
表五:2018年政府性基金支出预算表 |
|||
部门名称:兴县卫生局 |
单位:万元 |
||
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
表六:2018年部门预算公开相关信息统计表 |
|||
编制单位:兴县卫生局 |
|
|
金额:万元 |
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
统计数 |
||
(一)行政单位 |
5 |
1 |
|
(二)财政补助人员 |
6 |
20 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
2 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) |
13 |
0 |
|
四、国有资产收益情况 |
|||
国有资产收益 |
14 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分
卫生局2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算2543.8万元,其中:财政拨款 2543.8万元。与2017年收入预算2741.75万元比较减少197.95万元主要原因乡镇卫生院基建完成。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算2543.8万元。与2017年支出预算2741.75万元比较减少197.95万元主要原因乡镇卫生院基建完成。
1.按支出功能分类,
2100101行政运行(医疗管理事务) 516.5万元,
2100199其他医疗卫生与计划生育管理186.6万元,
2100299其他公立医院240万元,
2100302乡镇卫生院330万元,
2100399其他基层医疗卫生机构支出 193.2万元,
2100408基本公共卫生服务418.8万元,
2100409重大公共卫生专项 36.9万元,
2100601中医院专项5万元,
2100799其他计划生育事务支出60万元
2109901其他医疗卫生与计划生育支出329.2万元
2130504农村基础设施建设217.6万元,
2130506社会发展 10万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出336.4万元,其中:
基本工资75.6万元,津贴82.8万元,社会保障缴费35万元,其他工资福利支出143万元。商品和服务支出1093.4万元,其中一般公务业务费25.85万元,公务接待费0.13万元,交通费4.00万元,工会经费0.42万元。其他商品和服务支出1063万元,对个人和家庭的补助支出150万元,其中:离休费16.3万元,抚恤金100万元,遗属补助33.7万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出2543.8万元。
1.按支出功能分类,2100101行政运行(医疗管理事务) 516.5万元,
2100199其他医疗卫生与计划生育管理186.6万元,
2100299其他公立医院240万元,
2100302乡镇卫生院330万元,
2100399其他基层医疗卫生机构支出 193.2万元,
2100408基本公共卫生服务418.8万元,
2100409重大公共卫生专项 36.9万元,
2100601中医院专项5万元,
2100799其他计划生育事务支出60万元
2109901其他医疗卫生与计划生育支出329.2万元
2130504农村基础设施建设217.6万元,
2130506社会发展 10万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 1579.8万元,包括人员支出等;项目支出 964万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出336.4万元,其中:
基本工资75.6万元,津贴82.8万元,社会保障缴费35万元,其他工资福利支出143万元。商品和服务支出1093.4万元,其中一般公务业务费25.85万元,公务接待费0.13万元,交通费4.00万元,工会经费0.42万元。其他商品和服务支出1063万元,对个人和家庭的补助支出150万元,其中:离休费16.3万元,抚恤金100万元,遗属补助33.7万元。
4、“三公”经费支出预算情况说明
2018年度,“三公”经费财政拨款支出预算为4.13万元,与2017持平,其中:其中:因公出国(境)费预算0万元,与2017年相比无变化;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算4万元,公务用车保有量2辆,与2017持平;公务接待费预算0.13万元,与2017持平。
(三)政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
(四)机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算2543.8万元, 与2017年2741.75万元比较减少了197.95万元,主要是镇卫生院基建完成。
(五)其他说明
1.车辆情况
我单位决算编制汽车2辆,实有2辆,具体包括:一般公务用车2辆,晋JL3192,晋J58993。
2.房屋情况
我单位办公用房位于五龙堂村,办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3.我单位无政府采购情况。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。