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兴县疾病预防控制中心2018年 部门决算公开

 时间:2019-10-30 17:22       大    中    小     

  

  兴县疾病预防控制中心2018

  部门决算公开

  一、 兴县疾病预防控制中心概况

  (一) 主要职能

  承担着全县的疫情信息、免疫规划的实施与管理。各类传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制、病媒生物的监测、预防性体检、公共卫生学检测分析与评价、健康教育及健康促进、突发公共卫生事件应急处理、健康危害因素监测与控制、技术指导与应用研究等工作                                                                     

  1.对学校卫生‘传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策。

  2.为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据,为卫生行政部门提供决策咨询。

  3.拟订并实施疾病预防控制工作方案,对方案实施进行质量和效果评估。

  4.对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

  5.负责预防用生物制品的使用与管理。

  6.负责人员培训指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

  7.开展健康教育与健康促进,参与社会公共卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。

  8.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报,为疾病预防控制提供科学依据。

  9.开展卫生防病检验和实验室质量控制;受卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

  10.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

  11.完成卫生行政部门交付的其它任务。

   疾控中心机构设置及人员编制情况

  (二)机构设置:                                           

  县疾病预防控制中心位于兴县蔚汾镇南沟门前忻黑线路旁 ,建筑面积1458M2固定资产疾控大楼原值54.0733万元;面包车一辆,3.13万元;冷链车一辆14.71584万元。其他办公设备及实验室专用设备218.9418万元,总计290.86094万元。

  (一)是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位,于20086月由兴县卫生防疫站改制成立,正科级建制。

  现设:防疫科、性病艾滋病防治科、地病科、结核病防治科、病媒生物科、检验科、预防性健康检查中心、慢性病防治科、办公室、兴县健康教育所。。

    (二)人员构成:

    领导职能数12副,核定人员编制为30人,全额财政拨款事业编制。2011年成立兴县健康教育所,为兴县疾病预防控制中心下设单位,编制3人。

    二、部门预算收支情况

    (一)收入预算情况

   2018年度收入总计636万元,比2017年相对增加223万元,原因:2017年的县配套经费2018年一月份收,工资上调,人员增加,业务量增加。

  (二)一般公共预算支出情况                            1、按支出性质:2018年基本支出:481万元,其中:人员经费375万元,日常公用支出106万元。项目支出:6.7万元,合计:488万元。     2017年支出424万元,原因是2018年工资支出

  2017年相对增加,业务工作比2017年相对增加。                                        2、按支出经济分类:工资福利支出286万元,商品服务支出107万元,对个人家庭支出89万。元资本性支出6万元。

       3、按支出功能分类:社会保障就业支出78万元。医疗卫生和计划生育支出388万元,住房保障支出22万元。

  4、 本年度无政府采购                                                                                               

    5、“三公”经费支出情况说明                                                2018年度,因事业车辆无编制,公务运行车辆维护无财政拨款因公出国(境)费预算0万元,与2017年相比无变化;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算0万元,公务用车保有量3辆,比2017增加一辆为上级配送车辆;公务接待费预算0万元,与2017持平。

     4    2018年我中心运行经费支出107万元,主要为保障我中心日常工作运行用于购买办公用品和服务等的各项资金。其中:办公费11.9万元、印刷费11.8万元、邮电费0.9万元、出差及下乡差旅费20.4万元、劳务费8.9万元,业务培训费4.万元,电费1.8万元,专用材料费11.9.维修费8.3万元,取暖费5.6万元,及其他商品和服务等支出21.5万元。                                                   (三)政府性基金预算情况

    我单位无政府性基金收入支出预算。

   

    三、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   附件:2018年部门算公开表.xls