时间:2016-07-14 22:02
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第一部分
科学技术协会概况
一、主要职能
(一)普及科学思想,传播科学思想和方法,开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民科学文化素质。
(二)反映科学技术工作者的意见、建议和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科学技术工作者服务。
(三)推广先进科学技术,促进科学成果转化,组织学会与企业的协作,开展科学技术咨询活动,推动企业科学技术进步。
(四)开展继续教育和技术培训工作。
2016年工作计划:
2016年,县科协工作要在县委、县政府的领导下,在上级科协的具体指导与大力支持下,紧紧围绕县委、县政府“十一五”规划目标,自觉地把科协工作融入到全县经济和社会事业发展大局之中,着力在为全县经济社会可持续发展服务,为提高社会公众科学文化素质服务,为科技工作者服务上下功夫,抓落实,团结和组织城乡各类科技工作者积极开展科普宣传、科技咨询、科技服务,以“基层科普行动计划”项目和农技协为载体切实抓好科技普及和服务“三农”活动,切实推进社会主义新农村建设,现将2016年工作安排如下。
一、加强科普宣传,为提高社会公众科学文化素质服务。
全县科协组织进一步发挥科普宣传主力军作用,坚持集中性宣传与经常性宣传相结合,坚持以农村、青少年和社区科普工作为重点,注重农村科普贴近生产、社区科普贴近生活、青少年科普贴近素质教育,不断增强了科普工作的针对性、实效性。
(一)抓好食品安全宣传月活动,促进科普工作不断强化。今年我们以“科学生产,促进发展”为主题,紧紧围绕食品安全建设这一重大任务,以科普宣传月活动为载体,加大对食品安全科普工作的宣传力度。一是要制定活动方案,明确活动目标,对全县开展科普宣传月活动进行细致安排、周密部署,确保了整个宣传月活动有序、有效开展。二是要在县电视台开办科普专栏,每周一期,每期15分钟播放“科普大篷车”专题节目,切实把科普知识传到千家万户。三是以科普宣传活动月为契机,积极有效地开展科普宣传活动。
(二)抓好青少年科普工作,促进青少年科技教育不断升化。我单位与县教育体育局共同举办“中国科协流动科技馆展览”活动。活动为期一个月。激发青少年学生讲科学、爱科学、学科学、用科学的激情,培育青少年学生的创新思维和实践能力,切实加强青少年学生的科学思想建设。
二、加强科普教育和科普基地建设
1、选拔全县10名优秀教师赴北京进行观摩学习活动。
2、向省市科协为120师小学校争取价值30万元的科技馆器材与设备。
3、2016年推荐申报亚龙蔬菜协会和盛源干果加工基地为优秀基层协会和优秀科普基地。
二、部门预算单位构成
兴县科学技术由发改局本级、局属事业单位组成。
2016年纳入科学技术协会预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县科学技术协会 |
2 |
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3 |
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第二部分
兴县科学技术协会2016年部门预算表
2016年部门预算表 |
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单位:元 |
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表一:2016年收支预算总表 |
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部门名称:兴县科学技术协会 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
930,008.34 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
369,243.84 |
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财政拨款 |
930,008.34 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
198,648.26 |
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行政事业性收费资金 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
362,116.24 |
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专项资金 |
0.00 |
四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
0.00 |
五、 科学技术支出 |
667,892.10 |
五、转移性支出 |
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其他收入 |
0.00 |
六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
239,496.00 |
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
0.00 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
0.00 |
九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
22,620.24 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
930008.34 |
支出合计 |
930008.34 |
支出合计 |
930008.34 |
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表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县科学技术协会 |
单位:元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
930,008.34 |
759,488.34 |
170,520.00 |
|||||||||
科学技术支出 |
667,892.10 |
497,372.10 |
170,520.00 |
|||||||||
科学技术管理事务 |
507,092.10 |
497,372.10 |
9,720.00 |
|||||||||
行政运行(科学技术管理事务) |
497,372.10 |
497,372.10 |
0.00 |
|||||||||
行政运行(科学技术管理事务) |
497,372.10 |
497,372.10 |
0.00 |
|||||||||
其他科学技术管理事务支出 |
9,720.00 |
0.00 |
9,720.00 |
|||||||||
其他科学技术管理事务支出 |
9,720.00 |
0.00 |
9,720.00 |
|||||||||
科学技术普及 |
160,800.00 |
0.00 |
160,800.00 |
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科普活动 |
160,800.00 |
0.00 |
160,800.00 |
|||||||||
科普活动 |
160,800.00 |
0.00 |
160,800.00 |
|||||||||
社会保障和就业支出 |
239,496.00 |
239,496.00 |
0.00 |
|||||||||
行政事业单位离退休 |
239,496.00 |
239,496.00 |
0.00 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
239,496.00 |
239,496.00 |
0.00 |
|||||||||
未归口管理的行政单位离退休 |
239,496.00 |
239,496.00 |
0.00 |
|||||||||
住房保障支出 |
22,620.24 |
22,620.24 |
0.00 |
|||||||||
住房改革支出 |
22,620.24 |
22,620.24 |
0.00 |
|||||||||
住房公积金 |
22,620.24 |
22,620.24 |
0.00 |
|||||||||
住房公积金 |
22,620.24 |
22,620.24 |
0.00 |
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单位:元
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:兴县科学技术协会 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
合计 |
759488.34 |
一、工资福利支出 |
369,243.84 |
基本工资 |
123,660.00 |
津贴 |
148,788.00 |
绩效工资 |
0.00 |
奖金 |
10,305.00 |
社会保障费 |
79,170.84 |
其他工资福利支出 |
7,320.00 |
二、商品和服务支出 |
28,128.26 |
一般公共业务费 |
14,000.00 |
到村任职第一书记经费 |
13000.00 |
工会经费 |
848.26 |
公务接待费 |
280.00 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
362,116.24 |
抚恤金 |
100,000.00 |
退休费 |
239,496.00 |
住房公积金 |
22,620.24 |
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单位:元
表四:2016年公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县科学技术协会 |
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项目 |
预算数 |
合计 |
280 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
280 |
3、公务用车费 |
0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
第三部分
兴县科学技术协会2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算93万元,其中:财政拨款93万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算93万元。
1.按支出功能分类,科学技术支出66.79万元、社会保障和就业支出23.95万元、住房保障支出2.26万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出36.92万元、商品和服务支出支出19.86万元、对个人和家庭的补助支出36.22万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出93万元。
1.按支出功能分类,科学技术支出66.79万元、社会保障和就业支出23.95万元、住房保障支出2.26万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出75.95万元,项目支出17.05万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括基本工资支出12.37万元、津贴补贴支出14.88万元、奖金支出1.03万元、社会保障缴费支出7.91万元、其他工资福利支出0.73万元、一般公共业务费1.4万元、到村任职第一书记经费1.3万元、工会经费0.085万元、公务接待费0.028万元、退休费23.96万元、抚恤金10万元、住房公积金支出2.26万元。
四、三公经费的安排情况
2016年预算资金安排0.028万元,公务接待费是0.028万元。