时间:2019-03-20 09:43
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一、概况
(一)、主要职能
1、依照国家和省有关法律、法规和政策,制定并实施国民经济和社会发展统计工作规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划;监督检查统计法律、法规实施情况。
2、贯彻执行国家和省国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度;统一组织、监督和管理全县统计报表、调查计划、调查方案、统计登记工作。
3、组织完成国家和省部署的普查任务;汇总、整理全县基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监督和考核;负责汇总和分析全县财政金融及其他国民经济和社会发展情况,提出相应的对策建议,向县委县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、组织管理全县统计人员持证上岗及培训教育,协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试。
6、负责全县各部门各单位统计工作业务指导,开展统计工作和统计科学的学术交流合作。
7、承办市统计局和县委县政府交办的其它工作任务。
(二)、兴县统计局机构设置及人员编制情况
1、机构设置
兴县统计局是行政单位,局机关内设4个职能股设,分别分:综合办公室,财贸股,农业股,法制股,局属事业单位1个兴县普查中心。
2、人员构成
局领导共有6名,其中局长1名,副局长2名,总统计师1名,普查中心主任2名。
全局共有公务员4人,事业人员15名。
(三)、2019年工作任务
1、认真做好第四次全国经济普查工作。
2、做好1%人口抽样调查工作及统计调查样本轮换工作,为2020年第七次人口普查打好基础。
3、坚持依法统计,加大统计执法力度,立争圆满完成市局下达的统计执法任务。
(四)、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
二、 2019年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
2019年收入预算431.76万元,其中:财政拨款 431.76万元,政府性基金收入0万元。比2018年收入预算 331.8万元增加了99.96万元,增加原因主要是经济普查结束开始各项费用开支结算、已故人员白相玉抚恤金发放、欠2017年7-12月2018年全年公积金单位部分。
(二)支出预算总体安排情况
2019年支出预算431.76万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务统计事务支出421.38万元,住房保障10.37万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支支出 185.74万元、商品服务支出215.33万元、对个人和家庭的补助支出30.69万元。
比2018年331.8万元增加99.96万元,主要原因是经济普查结束开始各项费用开支结算、已故人员白相玉抚恤金发放、欠2017年7-12月2018年全年公积金单位部分。
(三)、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出431.76万元。
1.按支出功能分类,包括统计事务支出421.38万元,住房保障10.37万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出201.17万元,包括人员支出等;项目支出230.59万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出185.74万元、商品和服务支出15.43万元。
(四)、政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
(五)、机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算15.43万元(定员定额经费5.3万元、工会经费2.59万元、公务员交通补贴3万元、福利费4.54万元,比2018年预算的12.28万元增加3.12万元。主要原因是开始开发区统计。
(六)、政府采购情况
2019年政府采购31.24万元。
(七) 三公经费
2019年我单位无三公经费
(八)、其他说明
1.车辆情况
我单位无公务车辆
2.房屋情况
我单位办公用房未超标
3.绩效管理情况
我单位所有项目按项目设定的绩效目标执行。
4.国有资产占用情况
2018年末,我单位资产总额220.08万元,其中:流动资产107.76万元、固定资产112.32万元
三、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:2019年部门预算公开表
表一:2019年收支预算总表
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部门名称:兴县统计局 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
431.76 |
一、一般公共服务支出 |
421.38 |
一、工资福利支出 |
185.74 |
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财政拨款 |
417.51 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
215.33 |
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行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
30.69 |
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专项资金 |
14.25 |
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
0 |
七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
10.37 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
431.76 |
支出合计 |
431.76 |
支出合计 |
431.76 |
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表二、2019年预算收入总表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
421.38 |
421.38 |
|
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05 |
统计信息事务 |
421.38 |
421.38 |
|
|
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01 |
行政运行(统计信息务) |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
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||||||||||
02 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
2.5 |
2.5 |
|
|
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|
||||||||||
03 |
机关服务(统计信息事务) |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
||||||||||
50 |
事业运行(统计信息事务) |
133.14 |
133.14 |
|
|
|
|
||||||||||
99 |
其他统计信息事务支出 |
203.39 |
203.39 |
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
||||||||||
02 |
住房改革支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
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||||||||||
01 |
住房公积金 |
10.37 |
10.37 |
|
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|
合计 |
431.76 |
431.76 |
|
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表三、2019年预算支出总表 |
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单位:万元 |
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功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
421.38 |
190.79 |
230.59 |
||
05 |
统计信息事务 |
421.38 |
190.79 |
230.59 |
||
01 |
行政运行(统计信息务) |
81.76 |
51.07 |
30.69 |
||
02 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
2.5 |
2.5 |
|
||
03 |
机关服务(统计信息事务) |
0.6 |
0.6 |
|
||
50 |
事业运行(统计信息事务) |
133.14 |
133.14 |
|
||
99 |
其他统计信息事务支出 |
203.39 |
3.49 |
199.9 |
||
221 |
住房保障支出 |
10.37 |
10.37 |
|
||
02 |
住房改革支出 |
10.37 |
10.37 |
|
||
01 |
住房公积金 |
10.37 |
10.37 |
|
||
|
合计 |
431.76 |
201.17 |
230.59 |
表四:2019年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
一、一般公共预算 |
431.76 |
一、一般公共服务支出 |
421.38 |
421.38 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国防支出 |
|
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四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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|
十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
二十、住房保障支出 |
10.37 |
10.37 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
431.76 |
本年支出合计 |
431.76 |
431.76 |
|
表五:2019年一般公共预算资金支出预算表
部门名称:兴县统计局 |
|
单位:万元 |
||||
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
431.76 |
201.17 |
230.59 |
|||
一般公共服务支出 |
421.38 |
190.79 |
230.59 |
|||
统计信息事务 |
421.38 |
190.79 |
230.59 |
|||
行政运行(统计信息事务) |
81.76 |
51.07 |
30.69 |
|||
一般行政管理事务 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
机关服务 |
0.6 |
0.6 |
||||
事业运行 |
133.14 |
133.14 |
||||
其他统计信息事务支出 |
203.39 |
3.49 |
199.9 |
|||
住房保障支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|||
住房公积金 |
10.37 |
10.37 |
|
|||
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表六:2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
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|||||
单位名称:兴县统计局 |
单位:万元 |
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||||
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
||||
合计: |
201.17 |
|
||||
一、工资福利支出 |
185.74 |
|
||||
基本工资 |
73.1 |
|
||||
津贴补贴 |
27.82 |
|
||||
奖金 |
6.09 |
|
||||
社会保障缴费 |
34.84 |
|
||||
住房公积金 |
10.37 |
|||||
绩效工资 |
33.5 |
|
||||
其他工资福利支出 |
|
|||||
二、商品和服务支出 |
15.43 |
|
||||
定员定额经费 |
5.3 |
|
||||
公务接待费 |
0 |
|
||||
交通费 |
3 |
|
||||
福利费 |
4.54 |
|
||||
工会经费 |
2.59 |
|
||||
三、对个人和家庭的补助 |
|
|||||
离休费 |
|
|
||||
退休费 |
|
|
||||
离退预留调资 |
|
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||||
抚恤金 |
|
|
||||
生活补助 |
|
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||||
住房公积金 |
|
|||||
遗属补助 |
|
|
||||
离退休福利费 |
|
|
||||
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
||||
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表七 :2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
部门名称:兴县统计局 |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
0 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
0 |
3、公务用车费 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
(2)公务用车购置费 |
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表八:2019年政府性基金支出预算表 |
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单位名称:兴县统计局 |
单位:元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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一、概况
(一)、主要职能
1、依照国家和省有关法律、法规和政策,制定并实施国民经济和社会发展统计工作规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划;监督检查统计法律、法规实施情况。
2、贯彻执行国家和省国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度;统一组织、监督和管理全县统计报表、调查计划、调查方案、统计登记工作。
3、组织完成国家和省部署的普查任务;汇总、整理全县基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监督和考核;负责汇总和分析全县财政金融及其他国民经济和社会发展情况,提出相应的对策建议,向县委县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、组织管理全县统计人员持证上岗及培训教育,协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试。
6、负责全县各部门各单位统计工作业务指导,开展统计工作和统计科学的学术交流合作。
7、承办市统计局和县委县政府交办的其它工作任务。
(二)、兴县统计局机构设置及人员编制情况
1、机构设置
兴县统计局是行政单位,局机关内设4个职能股设,分别分:综合办公室,财贸股,农业股,法制股,局属事业单位1个兴县普查中心。
2、人员构成
局领导共有6名,其中局长1名,副局长2名,总统计师1名,普查中心主任2名。
全局共有公务员4人,事业人员15名。
(三)、2019年工作任务
1、认真做好第四次全国经济普查工作。
2、做好1%人口抽样调查工作及统计调查样本轮换工作,为2020年第七次人口普查打好基础。
3、坚持依法统计,加大统计执法力度,立争圆满完成市局下达的统计执法任务。
(四)、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
二、 2019年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
2019年收入预算431.76万元,其中:财政拨款 431.76万元,政府性基金收入0万元。比2018年收入预算 331.8万元增加了99.96万元,增加原因主要是经济普查结束开始各项费用开支结算、已故人员白相玉抚恤金发放、欠2017年7-12月2018年全年公积金单位部分。
(二)支出预算总体安排情况
2019年支出预算431.76万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务统计事务支出421.38万元,住房保障10.37万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支支出 185.74万元、商品服务支出215.33万元、对个人和家庭的补助支出30.69万元。
比2018年331.8万元增加99.96万元,主要原因是经济普查结束开始各项费用开支结算、已故人员白相玉抚恤金发放、欠2017年7-12月2018年全年公积金单位部分。
(三)、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出431.76万元。
1.按支出功能分类,包括统计事务支出421.38万元,住房保障10.37万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出201.17万元,包括人员支出等;项目支出230.59万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出185.74万元、商品和服务支出15.43万元。
(四)、政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
(五)、机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算15.43万元(定员定额经费5.3万元、工会经费2.59万元、公务员交通补贴3万元、福利费4.54万元,比2018年预算的12.28万元增加3.12万元。主要原因是开始开发区统计。
(六)、政府采购情况
2019年政府采购31.24万元。
(七) 三公经费
2019年我单位无三公经费
(八)、其他说明
1.车辆情况
我单位无公务车辆
2.房屋情况
我单位办公用房未超标
3.绩效管理情况
我单位所有项目按项目设定的绩效目标执行。
4.国有资产占用情况
2018年末,我单位资产总额220.08万元,其中:流动资产107.76万元、固定资产112.32万元
三、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:2019年部门预算公开表
表一:2019年收支预算总表
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部门名称:兴县统计局 |
|
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|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||||||||||
一、一般公共预算资金(小计) |
431.76 |
一、一般公共服务支出 |
421.38 |
一、工资福利支出 |
185.74 |
||||||||||||
财政拨款 |
417.51 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
215.33 |
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行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
30.69 |
||||||||||||
专项资金 |
14.25 |
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
|
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其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
0 |
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
||||||||||||
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
|
||||||||||||
四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
|
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十、城乡社区支出 |
|
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
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|
十四、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十五、金融支出 |
|
|
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||||||||||||
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|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
十八、住房保障支出 |
10.37 |
|
|
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|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
二十、预备费 |
|
|
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||||||||||||
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
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|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
||||||||||||
收入合计 |
431.76 |
支出合计 |
431.76 |
支出合计 |
431.76 |
||||||||||||
表二、2019年预算收入总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
421.38 |
421.38 |
|
|
|
|
||||||||||
05 |
统计信息事务 |
421.38 |
421.38 |
|
|
|
|
||||||||||
01 |
行政运行(统计信息务) |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
|
||||||||||
02 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
||||||||||
03 |
机关服务(统计信息事务) |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
||||||||||
50 |
事业运行(统计信息事务) |
133.14 |
133.14 |
|
|
|
|
||||||||||
99 |
其他统计信息事务支出 |
203.39 |
203.39 |
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
||||||||||
02 |
住房改革支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
||||||||||
01 |
住房公积金 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
431.76 |
431.76 |
|
|
|
|
|
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||||
表三、2019年预算支出总表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
421.38 |
190.79 |
230.59 |
||
05 |
统计信息事务 |
421.38 |
190.79 |
230.59 |
||
01 |
行政运行(统计信息务) |
81.76 |
51.07 |
30.69 |
||
02 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
2.5 |
2.5 |
|
||
03 |
机关服务(统计信息事务) |
0.6 |
0.6 |
|
||
50 |
事业运行(统计信息事务) |
133.14 |
133.14 |
|
||
99 |
其他统计信息事务支出 |
203.39 |
3.49 |
199.9 |
||
221 |
住房保障支出 |
10.37 |
10.37 |
|
||
02 |
住房改革支出 |
10.37 |
10.37 |
|
||
01 |
住房公积金 |
10.37 |
10.37 |
|
||
|
合计 |
431.76 |
201.17 |
230.59 |
表四:2019年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
一、一般公共预算 |
431.76 |
一、一般公共服务支出 |
421.38 |
421.38 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
431.76 |
本年支出合计 |
431.76 |
431.76 |
|
表五:2019年一般公共预算资金支出预算表
部门名称:兴县统计局 |
|
单位:万元 |
||||
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
431.76 |
201.17 |
230.59 |
|||
一般公共服务支出 |
421.38 |
190.79 |
230.59 |
|||
统计信息事务 |
421.38 |
190.79 |
230.59 |
|||
行政运行(统计信息事务) |
81.76 |
51.07 |
30.69 |
|||
一般行政管理事务 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
机关服务 |
0.6 |
0.6 |
|
|||
事业运行 |
133.14 |
133.14 |
|
|||
其他统计信息事务支出 |
203.39 |
3.49 |
199.9 |
|||
住房保障支出 |
10.37 |
10.37 |
|
|||
住房公积金 |
10.37 |
10.37 |
|
|||
|
|
|
|
|||
表六:2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
||||
单位名称:兴县统计局 |
单位:万元 |
|
|
|||
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
|
|||
合计: |
201.17 |
|
|
|||
一、工资福利支出 |
185.74 |
|
|
|||
基本工资 |
73.1 |
|
|
|||
津贴补贴 |
27.82 |
|
|
|||
奖金 |
6.09 |
|
|
|||
社会保障缴费 |
34.84 |
|
|
|||
住房公积金 |
10.37 |
|
|
|||
绩效工资 |
33.5 |
|
|
|||
其他工资福利支出 |
|
|
|
|||
二、商品和服务支出 |
15.43 |
|
|
|||
定员定额经费 |
5.3 |
|
|
|||
公务接待费 |
0 |
|
|
|||
交通费 |
3 |
|
|
|||
福利费 |
4.54 |
|
|
|||
工会经费 |
2.59 |
|
|
|||
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|||
离休费 |
|
|
|
|||
退休费 |
|
|
|
|||
离退预留调资 |
|
|
|
|||
抚恤金 |
|
|
|
|||
生活补助 |
|
|
|
|||
住房公积金 |
|
|
|
|||
遗属补助 |
|
|
|
|||
离退休福利费 |
|
|
|
|||
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
表七 :2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
部门名称:兴县统计局 |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
0 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
0 |
3、公务用车费 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
(2)公务用车购置费 |
|
表八:2019年政府性基金支出预算表 |
|
||||
单位名称:兴县统计局 |
单位:元 |
|
|||
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|