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时间:2016-07-14 22:02
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兴县人民代表大会常务委员会办公室
2016年部门预算公开
兴县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
1.办文。起草、制作、传递公文;搞好调查研究,撰写工作决结,办好简报;搞好档案管理。
2.办事。办理人大代表议案、建议;接待处理来信来访;办理人事任免手续;搞好后勤服务;依法监督和评议“一府两院”的工作,做到依法行政;组织好代表、委员的视察、调查;指导乡镇人大做好代表工作。
3.办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会,并处理好会议议定事项。
人大机关内设七个科级机构:
办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、城环工委、信访室。
二、2016年主要工作任务
1、坚持围绕中心服务大局,进一步加强人大监督工作
2、坚持贯彻落实县委重大决策部署,进一步加强重大事项决定和人事任免工作
3、坚持充分发挥代表作用,进一步加强代表工作
4、坚持自觉践行“三严三实”,进一步加强常委会自身建设
三、部门预算单位构成
2016年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县人民代表大会常务委员会办公室 |
2 |
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3 |
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兴县人民代表大会常务委员会办公室
2016年部门预算表
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表一:2016年收支预算总表 |
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部门名称:兴县人民代表大会常务委员会办公室 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
671.4 |
一、一般公共服务支出 |
492.89 |
一、工资福利支出 |
292.31 |
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财政拨款 |
671.4 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
177.61 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
201.48 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
161.73 |
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
16.78 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
671.4 |
支出合计 |
671.4 |
支出合计 |
671.4 |
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表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县人民代表大会常务委员会办公室 |
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单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类201 |
671.4 |
499.73 |
171.66 |
款01 |
492.89 |
321.22 |
171.66 |
项01行政运行 |
321.22 |
321.22 |
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2010104人大会议 |
66.8 |
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66.8 |
2010106人大监督 |
46.00 |
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46.00 |
2010107人大代表履职能力提升 |
16.00 |
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16.00 |
2010108代表工作 |
17.2 |
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17.2 |
2010199其他人大事务支出 |
25.66 |
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25.66 |
类208 |
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款 05 |
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项04未归口管理的行政单位离退休 |
161.73 |
161.73 |
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类221 |
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款02 |
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项01住房公积金 |
16.78 |
16.78 |
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表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:兴县人民代表大会常务委员会办公室 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
类201一般公共服务支出 |
671.4 |
款01人大事务 |
492.89 |
工资福利支出 |
292.31 |
商品和服务支出 |
177.61 |
对个人和家庭的补助支出 |
201.48 |
表四 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县人民代表大会常务委员会办公室 |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
2.5 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.23 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
“三公”经费增减变动原因:公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定,按照改革后保留车辆核实交通费用,参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。
严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩
兴县人民代表大会常务委员会办公室2015年
部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算671.4万元,其中:财政拨款671.4 万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算671.4万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 492.89 万元。社会保障和就业支出161.73万元;住房保障支出16.78万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出292.31万元、商品和服务支出177.61万元、对个人和家庭的补助支出201.48万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出671.4万元。
1.按支出功能分类,包括行政运行支出321.22万元、人大会议支出66.8万元、人大监督支出46.00万元、人大代表履职能力提升支出16.00万元、代表工作支出17.2万元、其他人大事务支出25.66万元、未归口管理行政单位离退休161.73万元、住房公积金16.78万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出499.73万元,包括人员支出等;项目支出171.66万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出292.31万元、商品和服务支出177.61万元、对个人和家庭的补助支出201.48万元。