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时间:2016-07-14 22:02
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兴县公安局交通警察大队2016年部门预算公开
第一部分:
单位概况
一、主要职能
1、道路交通安全管理
2.交通事故预防及处理
3.车辆管理
4.道路巡查、检查
5.交通安全宣传教育等
二、2016年主要工作任务:
2016年,我大队将以“围绕一条主线、狠抓三项工作、办好八件实事”的思路开展工作。
“围绕一条主线”即:围绕强化队伍管理这条主线,狠抓执法为民、清正廉洁、求真务实教育,结合“三严三实”专题教育的深入开展,不断加强纪律作风教育整顿,深入查摆和整改队伍中存在的突出问题,真正做到以教育促工作,以工作检验教育活动成效。
“狠抓三项工作”即:1、结合文明交通示范公路创建工作,狠抓313、218省道交通秩序整治。2、以创建“文明县区”和文明交通示范街为抓手,以治理堵点、乱点为重点,狠抓城区交通秩序整顿。3、以消除交通管理“盲区”,狠抓农村道路交通安全管理。
“办好八件实事”即:1、健全完善晋绥路、蔚汾路文明交通示范街的创建工作,并做好人民路、紫石街、文化街等城区严管街的交通安全管理工作;2、完善313、218省道及连城大道卡口建设工程和城区智能化交通系统建设。3、积极开展交通安全大检查工作,对客货运企业、机动车及驾驶人以及临崖、临水、急弯、陡坡、危岩、危桥等路段和事故多发路段安全隐患进行认真排查。重点加大对农村道路交通安全隐患进行排查整改工作。4、针对交通违法特点,适时组织开展集中整治行动,净化辖区交通环境;5、抓好瓦塘中队、魏家滩中队、肖家洼中队营房建设项目,健全完善胡家沟三岔口、黑峪口、杨家坪和高速东口、南口交警执法站视频监控网络建设。6、加强基础设施建设,改善办公条件及环境;7、坚持“带兵要狠,爱兵要深”的原则,改善民警生活、工作待遇,解决民警后顾之忧;8、圆满完成上级交办的各项任务。
三、部门预算单位构成
交警大队构成情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 综合办公室 |
2 | 秩序股 |
3 | 城区一中队 |
4 | 城区二中队 |
5 | 机动中队 |
6 | 蔡家崖中队 |
7 | 康宁中队 |
8 | 肖家洼中队 |
9 | 魏家滩中队 |
10 | 瓦塘中队 |
11 | 刘家湾中队 |
12 | 治超中队 |
13 | 三岔口服务站 |
14 | 高速东口 |
15 | 车管所 |
16 | 事故处理中队 |
17 | 指挥中心 |
18 | 法制股 |
19 | 宣教股 |
第二部分
兴县交警大队2016年部门预算表
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表一:2016年收支预算总表 | ||||||||||
部门名称:兴县交警大队 |
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| 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | |||||
一、公共财政预算资金 | 1276.59 | 一、一般公共服务 |
| 一、工资福利支出 | 895.20 | |||||
财政拨款 | 1276.59 | 二、外交 |
| 二、商品和服务支出 | 187.49 | |||||
行政事业性收费资金 |
| 三、国防 |
| 三、对个人和家庭补助 | 162.9 | |||||
专项收入 |
| 四、公共安全 | 1186.54 | 四、对企事业单位的补贴 |
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上级专项 |
| 五、教育 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 |
| 六、科学技术 |
| 六、赠与 |
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上年结余结转 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 七、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
| 八、社会保障和就业 | 44.07 | 八、债务还本支出 |
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三、财政专户管理资金 |
| 九、社会保障基金支出 |
| 九、基本建设支出 |
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四、其他资金 |
| 十、医疗卫生 |
| 十、其他资本性支出 | 31 | |||||
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| 十一、节能环保 | 5.8 | 十一、贷款转贷及产权参股 |
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| 十二、城乡社区事务 |
| 十二、其他支出 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 40.18 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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收入合计 | 1276.59 | 支出合计 | 1276.59 | 支出合计 | 1276.59 | |||||
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县交警大队 | 单位:万元 |
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科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 1276.59 | 1048.85 | 227.74 |
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公共安全支出 | 1186.54 | 964.6 | 221.94 |
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公安 | 1186.54 | 964.6 | 221.94 |
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行政运行(公安) | 658.78 | 658.78 |
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一般行政管理事务(公安) | 69 |
| 69 |
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道路交通管理 | 458.76 | 305.82 | 152.94 |
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社会保障和就业支出 | 44.07 | 44.07 |
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行政事业单位离退休 | 44.07 | 44.07 |
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其他行政事业单位离退休支出 | 44.07 | 44.07 |
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节能环保支出 | 5.8 |
| 5.8 |
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污染防治 | 5.8 |
| 5.8 |
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其他污染防治支出 | 5.8 |
| 5.8 |
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住房保障支出 | 40.18 | 40.18 |
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住房改革支出 | 40.18 | 40.18 |
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住房公积金 | 40.18 | 40.18 |
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表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||||||
| 部门名称:兴县交警大队 | 单位:万元 | |||||
| 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||||
| 一、工资福利支出 | 895.20 | |||||
| 基本工资 | 206.70 | |||||
| 津贴补贴 | 157.41 | |||||
| 奖金 | 7.48 | |||||
| 社会保障缴费 | 140.62 | |||||
| 绩效工资 | 130.65 | |||||
| 其他工资福利支出 | 252.34 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 69.40 | |||||
| 定员定额经费 | 67.9 | |||||
| 公务接待费 |
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| 交通费 |
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| 取暖费 |
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| 工会经费 | 1.5 | |||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 84.25 | |||||
| 离休费 |
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| 退休费 | 42.42 | |||||
| 离退预留调资 | 1.62 | |||||
| 抚恤金 |
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| 生活补助 |
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| 住房公积金 | 40.18 | |||||
| 遗属补助 |
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| 离退休福利费 | 0.03 | |||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
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表四 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县交警大队 | 单位:万元 |
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项 目 | 预算数 |
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合计 |
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1、因公出国(境)费用 | 0 |
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2、公务接待费 | 0 |
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3、公务用车费 | 0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
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(2)公务用车购置费 | 0 |
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表五:2016年政府性基金支出预算表 | |||
部门名称:兴县交警大队 | 单位:万元 | ||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0 | 0 | 0 |
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第三部分
兴县交警大队2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算1276.59万元,其中:财政拨款1276.59万元,无政府性基金资金。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算1276.59万元。
1.按支出功能分类,包括公共安全支出1186.54万元、社会保障和就业支出44.07万元、节能环保支出5.8万元、住房保障支出40.18万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出895.2万元、商品和服务支出187.49万元、对个人和家庭的补助162.9万元、其他资本性支出31万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1276.59万元。
1.按支出功能分类,包括公共安全支出1186.54万元、社会保障和就业支出44.07万元、节能环保支出5.8万元、住房保障支出40.18万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1048.85万元,主要包括公共安全支出964.60万元、社会保障和就业支出44.07万元、住房保障支出40.18万元。项目支出227.74万元,主要包括公共安全支出221.94万元、其他污染防治支出5.8万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出895.2万元、商品和服务支出69.4万元、对个人和家庭的补助支出84.25万元。