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兴县公安局交通警察大队2017年 部门预算公开情况

 时间:2017-04-10 17:21       大    中    小     

 

兴县公安局交通警察大队2017

部门预算公开情况

 

第一部分

部门概况

第一部分:

一、主要职能

1、道路交通安全管理

2.交通事故预防及处理

3.车辆管理

4.道路巡查、检查

5.交通安全宣传教育等

二、2017年主要工作任务:

2017年公安交通管理总体思路是,以党的十八大及三中、四中、五中、六中全会精神为指导,进一步引深“两学一做”和“四项整治”活动,紧紧围绕“四风”方面存在的问题,狠抓整改,严肃纪律,转变作风,以清廉、务实、为民为核心,强化队伍管理。紧紧围绕交通秩序管理难点、乱点,进行集中整治,确保辖区道路交通平安畅通。紧紧围绕科技强警要求,加强信息化建设,不断提升道路交通管理水平和能力,为全县经济社会跨越发展作出新的、更大的贡献。

2017年,全大队要以“围绕一条主线,狠抓三项工作,办好八件实事”的思路开展工作。

“围绕一条主线”即:围绕强化队伍管理这条主线,狠抓执法为民、清正廉洁、求真务实教育,进一步深入开展“两学一做”和“四项整治”活动,深入查摆和整改队伍中存在的“四风”等方面的问题,真正做到以教育促工作,以工作检验教育实践活动成效。

“狠抓三项工作”即:1、以深入实施“文明交通行动计划”为抓手,大力开展313218省道交通秩序整治,严格管理行车秩序,确保省道和县乡主干道的平安畅通。2、以创建“文明县区”和文明交通示范街为着力点,以治理堵点、乱点为工作重点,狠抓城区交通秩序整顿。3、以消除交通管理“盲区”为目标,狠抓农村道路交通安全管理。

“办好八件实事”即:1、健全完善晋绥路、蔚汾路文明交通示范街的创建工作,并做好人民路、紫石街、文化街等路段的交通安全管理工作;2、进一步完善智能交通系统建设和交警执法站建设。3、积极开展交通安全大检查工作,对客货运企业、重点机动车及驾驶人以及临崖、临水、急弯、陡坡、危岩、危桥等路段安全隐患进行过细排查。重点加大对农村道路交通安全隐患进行排查整改。4、针对交通违法发生的特点,适时组织开展集中整治行动,净化辖区交通环境;5、抓好瓦塘中队、魏家滩中队、肖家洼中队营房建设,改善办公条件;6、加强基础设施建设,确保机关工作、生活及办案条件适应交通管理工作的需要;7、坚持“带兵要狠,爱兵要深”的原则,改善民警生活待遇和条件,解决民警后顾之忧;8、圆满完成上级交办的各项任务。

三、部门预算单位构成

交警大队构成情况见下:

单位名称

1综合办公室

2秩序股

3城区一中队

4城区二中队

5机动中队

6蔡家崖中队

7康宁中队

8肖家洼中队

9魏家滩中队

10瓦塘中队

11刘家湾中队

12治超中队

13三岔口服务站

14高速东口

15车管所

16事故处理中队

17指挥中心

18法制股

19宣教股


第二部分

兴县公安局交通警察大队2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

表一:2017年收支预算总表

部门名称:兴县公安局交通警察大队

 

 

 

单位:万元

   

   

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

1462.79    

 

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

927.33

    财政拨款

1462.79

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

258.2

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

1462.79

三、对个人和家庭的补助

65.76

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

 

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

八、其他资本性支出

211.5

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

收入合计

1462.79

支出合计

1462.79

支出合计

1462.79

                     

 

 

表二:2017年一般公共预算资金支出预算表

 

 

部门名称:兴县公安局交通警察大队

 

单位:万元

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

1,462.79

840.99

621.80

 

 

公共安全支出

1,462.79

840.99

621.80

 

 

  公安

1,462.79

840.99

621.80

 

 

      行政运行(公安)

794.13

727.33

66.80

 

 

      道路交通管理

668.66

113.66

555.00

 

表三:2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:兴县公安局交通警察大队

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

一、工资福利支出

727.33

  基本工资

253.67

  津贴补贴

182.70

  奖金

21.14

  绩效工资

114.47

社会保障缴费

117.26

  其他工资福利支出

38.09

二、商品和服务支出

67.90

  定员定额经费

67.90

  公务接待费

0.00

  交通费

0.00

  取暖费

0.00

  工会经费

0.00

  福利费

0.00

  其他商品服务支出

0.00

三、对个人和家庭的补助

45.76

  离休费

0.00

  抚恤金

0.00

  生活补助

0.00

  住房公积金

45.76

  遗属补助

0.00

  离退休福利费

0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

             

 

 

 

 

 

 

 

表四 :2017年一般公共预算安排的三公经费预算表

 

 

部门名称:兴县公安局交通警察大队

单位:万元

 

 

 

预算数

 

 

合计

0

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

 

2、公务接待费

0

 

 

3、公务用车费

0

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

 

        2)公务用车购置费

0

 

 

表五:2017年政府性基金支出预算表

部门名称:兴县公安局交通警察大队

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

合计 

0

 

0

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位编码

单位名称

    

 

采购方式

规格要求

计量单位

数量

 

采购项目

采购目录

 
 

 

兴县公安局交通警察大队

警服

 

 

 

 

 

 

 

警用装备

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

兴县公安局交通警察大队2017年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2017年收入预算1462.79万元,其中:一般公共预算拨款1462.79万元、无政府性基金收入,无国有资源(资产)使用有偿收入。

二、支出预算总体安排情况

2017年支出预算1462.79万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出1462.79万元。    

2.按支出经济分类,包括工资福利支出927.33万元、商品和服务支出258.20万元、对个人和家庭的补助65.76万元,其他资本性支出211.50万元。

3.无政府采购项目支出。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1462.79万元。

1.按支出功能分类,按支出功能分类,包括公共安全支出1462.79万元。     

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出840.99万元,包括人员支出773.09万元和商品服务支部门67.9万元等;项目支出621.80万元,其中转移支付装备款31.50万元、

转移支付办案经费35.30万元、购电动巡逻车等150.00万元、购置警服30.00万元、办公场所及停车场租赁费60.00万元、事故鉴定费、工程监理费等15.00万元、道路清障费30.00万元、智能监控设备等电费15.00万元、数据专线租赁费15.00万元、网络及监控系统维护费20.00万元、黄标车、老旧车提前淘汰补贴资金20.00万元、交通协管员、人民调解员、工勤人员工资200.00万元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出727.33万元、商品和服务支出67.90万元、对个人和家庭的补助45.76万元。

4、本年度三公经费为0元, 2016年预算中为0.万元,与上年持平。

四、国有资产占有使用情况:28,117,275.76元,其中固定资产24,617,995.91

专用设备9,563,602.15

土地、房屋及构筑物6,194,042.55

通用设备8,522,016.21

家具、用具、装具及动植物338,335.00

五、本单位无预算绩效项目支出。

六、本单位无专项转移支付项目申报。

七、预算公开管理文件为兴财预【2017438号文件。