时间:2018-04-28 19:17
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共青团兴县委员会概况
一、主要职能
团结、教育、带领青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗,在建设有中国特色的社会主义伟大实践中,把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,发挥党的助手和后备军作用,组织青年积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用;在维护全国人民整体利益的同时,表达和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。
二、工作计划
(一)领导全县共青团工作。
(二)负责县青联和学联的常务性工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。
(三)承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(四)完成县委、县政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务。组织全县团员青年在建设有中国特色的社会主义的进程中发挥先锋和突击队的作用。
(五)负责对全县未成年人的保护工作,参与全县性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
(六)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为县委、县政府决策提供依据。
(七)负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,协助管理青少年教育培训基地。
(八)负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
(九)负责组织、指导各基层团组织办好团属经济实体,搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”的有关工作。
(十)负责全县青年统战工作,负责全县青少年的外事和区内外青少年友好交流工作。
(十一)受县委委托,领导全县少先队。
三、部门预算单位构成
共青团兴县委员会由兴县团委和少工委组成,见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县团委 |
2 |
中国少年先锋队工作委员会 |
四、2018年主要工作任务工作任务
1、开展“五四”青年节系列活动
2、深化培育和践行社会主义核心价值观
3、少工委开展“红领巾相约中国梦”系列主题教育实践活动
4、加强和改进预防青少年违法犯罪工作
5、推进“青年之声”平台建设
第二部分
共青团兴县委员会2018年部门预算表
表一:2018年收支预算总表 |
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部门名称:共青团兴县委员会 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
95.55 |
一、一般公共服务支出 |
91.62 |
一、工资福利支出 |
53.8 |
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财政拨款 |
95.55 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
21.75 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
20 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
3.93 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
95.55 |
支出合计 |
95.55 |
支出合计 |
95.55 |
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表二:2018年一般公共预算金支出预算表 |
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部门名称:共青团兴县委员会 |
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单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
95.55 |
60.15 |
35.4 |
一般公共服务支出 |
91.62 |
56.22 |
35.4 |
群众团体事务 |
91.62 |
56.22 |
35.4 |
行政运行(群众团体事务) |
91.62 |
56.22 |
35.4 |
其他群众团体事务支出 |
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社会保障和就业支出 |
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行政事业单位离退休 |
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其他行政事业单位离退休支出 |
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住房保障支出 |
3.93 |
3.93 |
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住房改革支出 |
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住房公积金 |
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表三:2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:共青团兴县委员会 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一、工资福利支出 |
53.8 |
基本工资 |
16.4 |
津贴补贴 |
14.98 |
奖金 |
1.37 |
社会保障缴费 |
9.63 |
住房公积金 |
3.93 |
其他工资福利支出 |
7.49 |
二、商品和服务支出 |
6.34 |
定员定额经费 |
1.5 |
公务接待费 |
0.03 |
交通费 |
3.57 |
福利费 |
1.14 |
工会经费 |
0.1 |
三、对个人和家庭的补助 |
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离休费 |
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退休费 |
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离退预留增资 |
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抚恤金 |
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住房公积金 |
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离退休福利费 |
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表四 :2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:共青团兴县委员会 |
单位:万元 |
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项 目 |
预算数 |
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|
合计 |
0 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
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表五:2018年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:共青团兴县委员会 |
单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
合计 |
95.55 |
60.15 |
35.4 |
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表六:政府采购预算表 |
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部门名称:共青团兴县委员会 |
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|
单位:万元 |
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单位名称 |
采购项目 |
采购目录 |
是否集中采购 |
数量 |
计量单位 |
总计 |
|
合计 |
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第三部分
共青团兴县委员会2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算95.55万元,与上年(2017年收入预算67.93元)相比增加了40.66%,主要原因为扶贫下乡工作经费增加。其中:财政拨款95.55万元。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算95.55万元,与上年(2017年支出预算67.93元)相比增加了40.66%,主要原因为扶贫下乡工作经费增加。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出91.62万元。与上年(2017年一般公共服务支出67.93元)相比增加了34.87%。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出53.8万元,与上年(2017年工资福利支出44.57元)相比增加了20.71%。商品和服务支出6.34万元,与上年(2017年商品和服务支出20.57元)相比减少了69.18%。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出91.62万元。与上年(2017年一般公共服务支出67.93元)相比增加了34.87%,主要原因为扶贫下乡工作经费增加。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出91.62万元,与上年(2017年一般公共服务支出67.93元)相比增加了34.87%。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出60.15万元,主要包括人员支出;项目支出35.4万元,包括举办“五四”青年节系列活动6万元,少先队工作经费2.00万元,预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作经费3万元,关心下一代委员会20万元等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出53.8万元,与上年(2017年工资福利支出44.57元)相比增加了20.71%。商品和服务支出6.34万元,与上年(2017年商品和服务支出20.57元)相比减少了69.18%。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2018年度,“三公”经费财政拨款支出预算为0元。其中:因公出国(境)费预算0万元,与2017年相比无变化;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算0万元,与2017年持平;公务接待费预算0元,与2017年相比无变化。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1、机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算6.34万元(其中:定额经费1.5万元,公务接待费0.03万元,工会经费0.1万元,福利费1.14万元,其他交通费3.57万元)。2、政府采购情况
2018年无政府采购预算项目
3、国有资产占用情况
本单位无公务用车。
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。