时间:2021-05-18 09:18
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共青团兴县委员会2021年部门预算公开情况
第一部分
共青团兴县委员会概况
一、主要职能
团结、教育、带领青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而斗,在建设有中国特色的社会主义伟大实践中,把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,发挥党的助手和后备军作用,组织青年积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用;在维护全国人民整体利益的同时,表达和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。
二、主要工作
(一)领导全县共青团工作。
(二)负责县青联和学联的常务性工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。
(三)承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(四)完成县委、县政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务。组织全县团员青年在建设有中国特色的社会主义的进程中发挥先锋和突击队的作用。
(五)负责对全县未成年人的保护工作,参与全县性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
(六)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为县委、县政府决策提供依据。
(七)负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,协助管理青少年教育培训基地。
(八)负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
(九)负责组织、指导各基层团组织办好团属经济实体,搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”的有关工作。
(十)负责全县青年统战工作,负责全县青少年的外事和区内外青少年友好交流工作。
(十一)受县委委托,领导全县少先队。
三、部门预算单位构成
共青团兴县委员会由兴县团委和少工委组成,见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县团委 |
2 |
中国少年先锋队工作委员会 |
四、2021年主要工作任务工作任务
1、开展“五四”青年节系列活动
2、深化培育和践行社会主义核心价值观
3、少工委开展主题教育实践系列活动
4、加强和改进预防青少年违法犯罪工作
5、进行共青团换届工作
6、开展中华魂图书活动
7、进行志愿者走访慰问活动
第二部分
共青团兴县委员会2021年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2020年收入预算74.39万元,与上年(2020年收入预算61.22万元)相比增加21.51%,主要原因为关工委中华魂读书经费列入统计范围。其中:财政拨款74.39万元。
二、支出预算总体安排情况
2021年支出预算74.39万元,与上年(2020年支出预算61.22万元)相比增加21.51%,主要原因为关工委中华魂读书经费列入统计范围。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出63.93万元。与上年(2020年一般公共服务支出60.07万元)相比增加了6.43%。社会保障支出4.39万元,为人员养老支出。医疗卫生支出2.6万元,为人员医疗保险支出。住房公积金支出3.47万元,较上年2.15万元增加49.53,,变动原因为公积金集体配套比例增加。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出42.81万元,与上年(2020年工资福利支出39.47万元)相比增加了8.46%。商品和服务支出31.58万元,与上年(2020年商品和服务支出13.44万元)相比增加了134.97%,主要原因为统计入关工委图书活动经费。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2021年部门预算中,一般公共预算资金安排支出74.39万元。与上年(2020年一般公共服务支出61.22万元)相比增加了21.51%,主要原因为关工委中华魂读书经费列入统计范围。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出74.39万元,与上年(2019年一般公共服务支出61.22万元)相比增加了21.51%。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出48.67万元,主要包括人员支出及社保集体配套等人员相关支出;项目支出25.72万元,包括举办“五四”青年节系列活动4万元,关工委中华魂图书活动经费21.72万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出42.81万元,与上年(2020年工资福利支出39.47万元)相比增加了8.46%。商品和服务支出31.58万元,与上年(2020年商品和服务支出13.44万元)相比增加了134.97%,主要原因为统计入关工委图书活动经费。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2021年度,“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。其中:因公出国(境)费预算0万元,与2020年相比无变化;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算0万元,与2020年持平;公务接待费预算0万元,与2020年相比减少0.02万元。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1、机关运行经费情况
我单位2021年机关运行经费财政拨款预算5.86万元。其中定员定额经费1.08万元,交通补贴3万元,工会经费0.55万元,福利费0.96万元,补发交通补贴0.27万元。
2、政府采购情况
2021年无政府采购预算项目
3、国有资产占用情况
本单位无公务用车。
4、绩效管理情况
我单位项目预算的绩效目标按规定进行绩效设定和管理(绩效表件附件11)。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。