兴县社会治安综合治理委员会办公室
2015年部门预算公开情况
一、 兴县社会治安综合治理委员会办公室概况
(一) 主要职能
1、贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规,上级、本级人民代表大会及其常务委员会的决议以及上级和本级人民政府有关社会治安综合治理的决定和命令;
2、研究部署本地区社会治安综合治理工作,并督促实施;
3、指导、协调、推动各部门、各单位落实社会治安综合治理的各项任务和措施;
4、调查研究本地区社会治安综合治理情况,总结推广经验,表彰先进;
5、根据授权或受本级人民政府的委托,决定社会治安综合治理中的奖惩事项或者向有关部门、单位提出奖惩建议;
6、办理上级社会治安综合治理领导机构交办的有关事项。
(二)2015年主要工作任务
1、深入开展严打整治专项行动
2、开展以“六大领域”为重点的矛盾纠纷排查化解
3、大力推进治安防控体系建设
4、扎实开展社会治安“六项整治”
5、加强对“六类特殊人群”服务管理
6、大力推进各类平安创建活动
7、进一步加强综治基层基础建设
8、深入开展政法综治宣传工作
(三)部门预算单位构成
从部门预算构成看,兴县社会治安综合治理委员会办公室预算主要包括本级预算.
二、兴县社会治安综合治理委员会办公室2015年部门预算表
表一:兴县社会治安综合治理委员会办公室2015年收支预算总表
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单位:万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
2015年预算 |
支出功能分类 |
2015年预算 |
支出经济分类 |
2015年预算 |
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一、公共财政预算资金 |
325.87 |
一、一般公共服务 |
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一、工资福利支出 |
154.67 |
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财政拨款 |
325.87 |
二、外交 |
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二、商品和服务支出 |
18.60 |
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行政事业性收费资金 |
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三、国防 |
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三、对个人和家庭补助 |
26.45 |
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专项收入 |
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四、公共安全 |
325.87 |
四、对企事业单位的补贴 |
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上级专项 |
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五、教育 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、科学技术 |
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六、赠与 |
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上年结余结转 |
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七、文化体育与传媒 |
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七、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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八、社会保障和就业 |
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八、债务还本支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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九、社会保障基金支出 |
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九、基本建设支出 |
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四、其他资金 |
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十、医疗卫生 |
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十、其他资本性支出 |
126.15 |
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十一、节能环保 |
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十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二、城乡社区事务 |
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十二、其他支出 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
325.87 |
支出合计 |
325.87 |
支出合计 |
325.87 |
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表二、兴县社会治安综合治理委员会办公室2015年一般公共预算支出预算表
单位:万元
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
325.87 |
199.72 |
126.15 |
公共安全支出 |
325.87 |
199.72 |
126.15 |
公安 |
325.87 |
199.72 |
126.15 |
治安管理 |
325.87 |
199.72 |
126.15 |
表三、兴县社会治安综合治理委员会办公室2015年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:万元
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
199.72 |
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一、工资福利支出 |
154.67 |
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基本工资 |
27.05 |
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津贴补贴 |
38.31 |
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奖金 |
1.62 |
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社会保障缴费 |
22.26 |
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绩效工资 |
17.28 |
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其他工资福利支出 |
48.14 |
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二、商品和服务支出 |
18.60 |
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一般公用支出 |
18.60 |
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三、对个人和家庭的补助 |
26.45 |
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离退休费 |
19.71 |
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住房公积金 |
6.74 |
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表四:兴县社会治安综合治理委员会办公室2015年“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
金 额 |
合 计 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
0.4 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
三、兴县社会治安综合治理委员会办公室部门预算收支情况说明
(一)收入预算说明
兴县社会治安综合治理委员会办公室2015年收入预算325.87万元,全部为财政拨款。
(二) 支出预算说明
1、基本支出199.72万元,系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
2、项目支出126.15万元.
3、“三公”经费说明
“三公”经费预算2.9万元,其中:公务接待费0.4万元,公务用车运行维护费2.5万元、公务用车购置费0万元。