当前位置:首页 > 预决算公开 > 兴县城市管理行政综合执法大队
时间:2016-07-14 09:16
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第一部分
部门概况
主要职能及2016年任务
1、贯彻实施国家及本县有关城市管理方面的法律、法规及规章,治理和维护城市管理秩序。
2、组织起草本县有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案,研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。
3、负责本县城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。
4、负责本县城管执法队伍的监督和考核工作。
5、负责本县市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作;负责城管监察队伍行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。
6、负责本县城管监察行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。
7、承办县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
本单位包括兴县城市管理行政综合执法大队本级。
第二部分
兴县城市管理行政综合执法大队2016年部门预算表
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表一:2016年收支预算总表 |
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部门名称:兴县城市管理行政综合执法大队 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、公共财政预算资金 |
1111.90 |
一、一般公共服务 |
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一、工资福利支出 |
364.80 |
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财政拨款 |
1111.90 |
二、外交 |
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二、商品和服务支出 |
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行政事业性收费资金 |
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三、国防 |
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三、对个人和家庭补助 |
247.10 |
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专项收入 |
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四、公共安全 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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上级专项 |
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五、教育 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、科学技术 |
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六、赠与 |
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上年结余结转 |
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七、文化体育与传媒 |
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七、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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八、社会保障和就业 |
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八、债务还本支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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九、社会保障基金支出 |
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九、基本建设支出 |
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四、其他资金 |
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十、医疗卫生 |
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十、其他资本性支出 |
500.00 |
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十一、节能环保 |
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十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二、城乡社区事务 |
1111.90 |
十二、其他支出 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
1111.90 |
支出合计 |
1111.90 |
支出合计 |
1111.90 |
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表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县城市管理行政综合执法大队 |
单位:万元 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1,111.90 |
364.80 |
747.10 |
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城乡社区支出 |
1,111.90 |
364.80 |
747.10 |
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城乡社区管理事务 |
611.90 |
364.80 |
247.10 |
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城管执法 |
611.90 |
364.80 |
247.10 |
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城乡社区环境卫生 |
500.00 |
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500.00 |
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城乡社区环境卫生 |
500.00 |
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500.00 |
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表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:兴县城市管理行政综合执法大队 |
单位:万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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一、工资福利支出 |
364.80 |
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基本工资 |
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津贴补贴 |
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奖金 |
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社会保障缴费 |
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绩效工资 |
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其他工资福利支出 |
364.80 |
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二、商品和服务支出 |
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定员定额经费 |
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公务接待费 |
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交通费 |
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取暖费 |
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工会经费 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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离休费 |
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退休费 |
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离退预留调资 |
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抚恤金 |
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生活补助 |
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住房公积金 |
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遗属补助 |
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离退休福利费 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
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表四 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县城市管理行政综合执法大队 |
单位:万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
0 |
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1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
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(2)公务用车购置费 |
0 |
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表五:2016年政府性基金支出预算表 |
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部门名称:兴县城市管理行政综合执法大队 |
单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
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第三部分
兴县城市管理行政综合执法大队2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算1111.90万元,其中:一般公共预算1111.90万元,无政府性基金资金收支。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算1111.90万元。
1.按支出功能分类,包括城乡社区支出1111.90万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出364.80万元、对个人和家庭的补助247.10万元、其他资本性支出500.00万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1111.90万元。
1.按支出功能分类,包括城乡社区支出1111.90万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出364.8万元,主要包括人员支出;项目支出747.10万元,包括 自收自支人员养老保险金、职业年金、医疗保险金、住房公积金、人身意外伤害保险247.10万元、百日攻坚专项活动市场停车场建设资金500.00万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出364.80万元。
4、三公经费预算和上年相同,未安排招待费、交通费、交通工具购置费等。
5、本年政府性基金无收支。