时间:2018-05-03 09:38
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兴县县委组织部2018年部门预算公开情况
第一部分
兴县县委组织部门概况
一、主要职能
1.认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。
2.提出县管干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。
3.负责全县党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。
4.按照党章规定,协调规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。
5.研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度,指导干部人事制度改革。
6.负责县直党政群机关及科级事业单位的目标责任制考核工作;负责全县乡镇干部和党群系统干部的考核工作。
7.负责全县干部教育工作,落实干部教育规划;负责全县人才工作和机关干部挂职锻炼工作。
8.负责全县离退休干部宏观管理,落实离退休干部政策;管理县委老干部局。
9.负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查,对县管干部进行监督管理;受理党员、干部的来信来访。
10.承办县委和市委组织部交办的其它工作。
二、2018年主要工作任务
坚持把政治建设作为根本性建设,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,推动各级党组织和党员干部学习维护党章;坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训,统筹抓好各级各类干部专业化能力培训;突出政治标准选人用人,拓宽视野发现优秀干部,加强后备干部队伍建设,促进干部有序流动,推进干部能上能下,狠抓“三支力量”管理;强化干部日常管理监督,完善考核评价机制,落实关爱激励机制;扎实开展基层党组织整体提升年活动,夯实基础工作,落实激励机制,集中整顿软弱涣散基层党组织,健全完善抓基层党建责任体系,进一步规范党内组织生活,加强基层党组织带头人队伍建设,严格收缴管理党费,充分发挥党建在促脱贫攻坚和振兴乡村方面的引领作用;落实《百千万人才工程实施意见》,加强人才引进工作,完善人才激励机制;突出素质提升,加强日常管理。
三、单位机构人员情况
兴县县委组织部行政编制16人,实有在职人员11人,全额事业人员编制28人,实有在职人员14人,退休人员9人。
四、国有资产占有使用情况
兴县县委组织部资产合计1527373.95元,其中流动资产471458.95元,固定资产1055915元。
五、部门预算单位构成
2017年纳入兴县县委组织部预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共兴县县委组织部 |
2 |
兴县干部下派任职管理办公室 |
3 |
兴县“四清”借干生活补助管理办公室 |
表一:2018年收支预算总表 |
|||||
部门名称:兴县县委组织部 |
|
|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
预算数 |
支出经济分类 |
预算数 |
一、公共财政预算资金 |
1867.53 |
一、一般公共服务 |
1849.38 |
一、工资福利支出 |
291.15 |
财政拨款 |
1838.43 |
二、外交 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
1017.82 |
行政事业性收费资金 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
三、对个人和家庭补助 |
1.35 |
专项收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
0.00 |
上级专项 |
29.10 |
五、教育 |
0.00 |
五、转移性支出 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
六、赠与 |
0.00 |
上年结余结转 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
七、债务利息支出 |
0.00 |
二、政府性基金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
0.00 |
八、债务还本支出 |
0.00 |
三、财政专户管理资金 |
0.00 |
九、社会保障基金支出 |
0.00 |
九、基本建设支出 |
0.00 |
四、其他资金 |
0.00 |
十、医疗卫生 |
0.00 |
十、其他资本性支出 |
557.21 |
|
|
十一、节能环保 |
0.00 |
十一、贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、金融监管等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
18.15 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
收入合计 |
1867.53 |
支出合计 |
1867.53 |
支出合计 |
1867.53 |
第二部分
兴县县委组织部2017年部门预算表:
表二:2018年一般公共预算资金支出预算表 |
|||
部门名称:兴县县委组织部 |
|
单位:万元 |
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
一般公共服务支出 |
1849.38 |
298.93 |
1550.45 |
组织事务 |
1849.38 |
298.93 |
1550.45 |
行政运行(组织事务) |
187.85 |
187.85 |
0.00 |
事业运行(组织事务) |
111.08 |
111.08 |
0.00 |
其他组织事务支出 |
1550.45 |
0.00 |
1550.45 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政运行(其他共产党事务支出) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房保障支出 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
住房改革支出 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
住房公积金 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
|
|
|
|
表三:2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
部门名称:兴县县委组织部 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一般公共服务支出 |
298.93 |
组织事务 |
298.93 |
一、工资福利支出 |
273.00 |
基本工资 |
76.03 |
津贴 |
43.26 |
奖金 |
6.34 |
基础性绩效工资 |
16.05 |
奖励性绩效工资 |
9.58 |
社会保障费 |
66.30 |
其他工资福利支出 |
55.44 |
二、商品和服务支出 |
25.93 |
定员定额(一般公共业务经费) |
8.4 |
公务接待费 |
0.08 |
交通费 |
2.5 |
工会经费 |
0.45 |
福利费 |
5.29 |
公务交通补贴 |
9.21 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
退休费 |
0.00 |
离退预留调资 |
0.00 |
离退休福利费 |
0.00 |
住房保障支出 |
18.15 |
住房公积金 |
18.15 |
表四:2018年公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
部门名称:兴县县委组织部 |
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
2.58 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.08 |
3、公务用车费 |
2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.5 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
“三公”经费,与2017年相比较,公务接待费减少了0.12万元,公务车费与2017年相同,为2.5万元。
表五:2018年政府性基金支出预算表 |
|||
部门名称:兴县县委组织部 |
单位:万元 |
||
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
表六:政府采购预算表 |
|||||
部门名称:兴县县委组织部 |
单位:元 |
||||
项目 |
是否集中采购 |
数量 |
计量单位 |
资金来源 |
|
新增资产项目 |
采购目录 |
总计 |
|||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
第三部分
兴县县委组织部2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算1867.53万元,其中:财政拨款1838.43万元,上级专项29.10万元。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算1867.53万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1849.38万元,住房保障支出18.15万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出291.15万元、商品和服务支出1017.82万元、对个人和家庭的补助支出1.35万元,其他资本性支出557.21万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出 1867.53万元,其中财政拨款1838.43万元,上级专项29.10万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1849.38万元,住房保障支出18.15万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出298.93万元,主要是在职人员及退休人员工资、社会保障费、住房公积金、取暖费、工会经费,福利费等;项目支出1550.45元,主要是专项费和民生项目,包括远程教育工作费、拍摄党员电化教育片经费、年终责任制考核、下乡补助、村级活动场所新扩建资金、“四清”借干生活补助、“三基础”建设重点任务经费、“两委”换届经费和救助特困群众生活差旅经费等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出291.15万元,商品和服务支出1017.82万元,对家庭和个人补助支出1.35万元,其他资本性支出557.21万元。