二0一四年,我县财政部门在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,以科学发展观为统领,高举旗帜,加快发展,充分发挥财政职能作用,坚持依法理财,加强税收和非税收入征管,大力组织收入,不断壮大财政实力,着力调整和优化财政支出结构,深化公共财政改革,完善财政职能,全面规范财经秩序,进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,积极培育财源,大力实施“五五”兴县战略,国民经济快速发展。我县财政收入稳步上升,当年财政收支平衡,并且略有结余,现将具体情况说明如下:
一、财政收入完成情况:
全年财政总收入累计完成218395万元,为上年同期的80.74%;一般收入完成了80212万元,为上年同期的 100.07%,占总收入的比重为36.73%。其中:
______中央收入完成了103855万元,占全年财政总收入的47.55%,为上年同期的70.43%。
______省级收入完成了22886万元,占全年财政总收入的10.48%,为上年同期的80.05%。
______市级收入完成了11443万元,占全年财政总收入的5.24%,为上年同期的80.05%。
______县级收入完成了80212万元,占全年财政总收入的36.73%,为上年同期的100.07%。
分系统完成情况是:
______国税系统完成了110568万元,为全年财政总收入的50.63%,为上年同期的83.12%;
______地税系统完成了89722万元,为全年财政总收入的41.08%,为上年同期的86.33%;
______财政系统完成了18105万元,为全年财政总收入的8.29%,为上年同期的114.23%;
从上述收入完成数据来看,在当前经济形势下,收入完成情况算是较好,一般预算收入占总收入的比重从上年的29.64%增加到今年的36.73%,增加了7.09个百分点, 较上年大幅增长,但其中主要是矿产资源收入较高导致一般预算收入占比增幅较大。从以上数据可以看出,我县实属典型的资源型经济,尽管产业结构较去年略有优化,但总体产业结构还是不合理,所以在当前经济形势下,财政总收入大幅降低,但一般预算收入及其占比较上年依然呈略微上升趋势。并且由于近几年煤炭市场价格持续走低,所以收入压力非常大,预计以后年度若无新的财源,将会呈现持续下降趋势。
二、财政支出执行情况:
公共财政预算支出累计执行了184442万元,为调整预算198124万元的93.09%,为上年同期的88.67%。其中: 一般公共服务支出14681万元,为调整预算的89.91%,为上年同期的86.66%(将计生剔除后同口径比较);公共安全支出6629万元,为调整预算的94.38%,为上年同期的94.73%;教育支出47466万元,为调整预算的95.39%,为上年同期的89.66%;科学技术支出1199万元,为调整预算的98.28%,为上年同期的70.53%;文化体育与传媒支出2474万元,为调整预算的94.28%,为上年同期的70.53%;社会保障和就业支出19493万元,为调整预算的98.44%,为上年同期的109.09%;医疗卫生与计划生育支出20555万元,为调整预算的95.45%,为上年同期的130.98%(加入上年计生支生支出同口径比较);节能环保支出4745万元,为调整预算的83.54%,为上年同期的112.20%;城乡社区支出7665万元,为调整预算的99.73%,为上年同期的92.02%;农林水事务支出27938万元,为调整预算的93.87%,为上年同期的75.89%;交通运输支出12291万元,为调整预算的93.17%,为上年同期的88.66%;资源勘探电力信息等事务支出774万元,为调整预算的87.36%,为上年同期的92.92%;商业服务业等事务支出406万元,为调整预算的50%,为上年同期的33.50%;金融监管等事务支出41万元,为调整预算的100%,为上年同期的67.21%,国土资源气象等事务支出12661万元,为调整预算的93.25%,为上年同期的108.37%;住房保障支出2834万元,为调整预算的93.19%;为上年同期的78.24%;粮油物资储备管理等事务支出379万元,为调整预算的100%,为上年同期的61.33%;其他支出1482万元,为调整预算的40.22%,为上年同期的35.41%。
三、财政收支结余:
财政收支相抵,年终滚存结余为13320万元,结转下年12862万元,净结余为458万元。
四、基金收支情况:
1、 基金收入完成了43634万元较上年24304万元增加19970万元,为上年同期的179.53%。
2、 基金支出执行了38949万元(包括上解上级232万元,调出1410万元),较上年32789万元增加6160万元,为上年同期的118.79%。
3、 基金收支相抵,滚存结余为10387万元。
五、积极调整支出结构,重点支出得到保障:
为确保全年收支平衡,今年在支出安排上按照“保工资、保重点、保稳定、保运转”的原则,调整优化支出结构,合理调配资金。全年财政公共预算支出累计执行了184442万元,为调整预算的93.26%。取得了当年收支平衡略有结余的好成绩。
全年在保证了工资足额发放的前提下,重点加大了财政支农力度和支持教育、卫生、科技、节能环保、社会保障事业的发展,保障了国防和军队建设所必须的支出,保障了民生支出和公共安全支出。为全县经济发展、和谐社会建设做出了积极的贡献。
兴县财政局
二0一五年一月十日