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时间:2022-04-29 16:00
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来源: 吕梁日报
兴县创建卫生城市服务中心2022年部门预算公开情况
1、贯彻执行有关爱国卫生工作的法律法规和方针政策,协调指导、督促检查县域内的爱国卫生工作;制定全县爱国卫生中长期规划和年度计划。
2、动员全社会参与爱国卫生运动;组织开展创建卫生城镇、卫生单位活动;制定各项卫生检查评比办法、标准,组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。
3、开展除“四害”达标活动,组织、制定、实施全县除“四害”工作,检查、管理、规范全县除“四害”工作,协调有关部门制定对防治疾病、重大疫情、中毒事故、突发事件的防范措施及应急对策。
4、协调指导各单位抓好健康教育宣传工作,加强对学校、医疗单位等重点单位的指导、广泛开展健康科普宣传活动,提高群众健康知识的知晓率和健康行为的形成率,增强文明意识和健康意识,促进卫生、文明城市的建设;全面推进控烟工作,加快无烟机关、无烟家庭、无烟医院、无烟学校等无烟环境建设,争创无烟单位,公共场所全面禁烟。
5、开展健康城镇建设,加快健康细胞建设。以整洁宜居的环境、便民优质的服务、和谐文明的文化为主要内容,制定健康村镇、健康社区、健康单位(企业)、健康学校、健康家庭等健康细胞建设标准,培育健康城镇,引导和规范健康细胞建设。
6、完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其他任务。
(二)2022年主要工作任务
积极开展春秋两季除“四害”工作,在对四害孳生地认真排查摸底基础上,实行集中时间统一投放、统一消杀,做到全覆盖,不留死角保证把“四害”密度控制在国标之内。
兴县创建卫生城市服务中心是兴县卫生健康和体育局的下设副科级事业单位,属二级预算单位,内设机构如下:
1、综合股。负责机关日常工作运转。负责机关日常工作的综合协调以及文秘、档案、人事、财务、党建、行政和后勤管理等工作。
2、爱国卫生工作及病媒生物防制股。指导各单位和部门开展形式多样爱国卫生活动,综合整治市容环境卫生,清除卫生死角;组织各单位和广大人民群众开展爱国卫生月活动,搞好爱国卫生宣传,提升居民卫生意识;指导各单位抓好健康教育宣传工作,有计划地开展不同形式的健康教育活动,提升居民文明意识和健康意识;负责蚊、蝇、鼠和蟑螂等病媒生物种群孳生地调查;负责指导和开展公共场所等重点行业与场所病媒生物控制;负责病媒生物防制的业务培训、技术指导与效果评价。
3、卫生创建工作股。协调指导卫生县城创建工作;开展卫生单位、卫生村镇创建工作和检查评比活动;开展控烟工作,创建无烟单位;开展健康村镇、健康细胞建设。
我单位事业编制10人,现有领导班子成员1名,干部职工1人,全部为财政拨款事业人员。
本单位属二级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
1.车辆情况
我单位无车辆预算。
2.房屋情况
我单位办公用房为机关事务服务中心统一调配。
3.政府采购和购买情况。
本年度政府采购预算80万元,较上年增加80万元,主要是2022年因疫情变化,需开展全县消杀服务。
4.绩效管理情况
我单位4个项目设定绩效目标管理,分别是人员经费、公用经费、爱国宣传费用和全县消杀服务(绩效目标申报表见附件2)。
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2022年收入预算105.43万元,其中:一般公共预算105.43万元,政府性基金资金0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元,与上年的66.65万元相比增加38.78万元,主要是2022年增加全县消杀服务项目,减少厕所改造项目。
2022年收入预算105.43万元,与上年的66.65万元相比增加38.78万元,主要2022年增加全县消杀服务项目,减少厕所改造项目。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1.94万元,住房保障支出1.92万元,卫生健康支出101.57万元。
2.按支出经济分类,分为基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出18.17万元,与上年的19.26万元相比减少1.09万元,主要原因是由于人员调动导致的工资差额;商品和服务支出0.44万元,与上年的0.44万元相比无变化;项目支出主要为专项业务85万元,与上年的46.95万元相比增加38.05万元,主要原因是2022年增加全县消杀服务项目,减少厕所改造项目。
2022年部门预算中,一般公共预算资金安排支出105.43万元,与上年的66.65万元相比增加38.78万元,主要2022年增加全县消杀服务项目,减少厕所改造项目。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1.94万元,住房保障支出1.92万元,卫生健康支出101.57万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出20.43万元,项目支出85万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括包括工资福利支出18.17万元,与上年的19.26万元相比减少1.09万元,主要原因是由于人员调动导致的工资差额;商品和服务支出0.44万元,与上年的0.44万元相比无变化。
4、三公经费预算中包括公务招待费0.00万元,未安排交通费、交通工具购置费等,与上年相比无变化。
5.机关运行经费本年度安排0.00万元,与上年相比无变化。因机关运行经费只反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位,而我单位为全额事业单位,故机关运行经费为0。
2022年政府性基金预算收入0万元,支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。同2021年。