时间:2018-04-29 11:44
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兴县经济和信息化局
2018年部门预算公开情况
第一部分
兴县经济和信息化局部门概况
一、主要职能
(一)县经信局主要职责
1、贯彻执行国家、省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策,提出全县新型工业化发展战略和政策,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施全县工业、信息产业的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
3、监测分析经济运行态势,协调解决经济运行中的重大问题,并提出政策和建议;
兴县经济和信息化局
2018年部门预算公开情况
第一部分
兴县经济和信息化局部门概况
一、主要职能
(一)县经信局主要职责
1、贯彻执行国家、省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策,提出全县新型工业化发展战略和政策,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施全县工业、信息产业的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
3、监测分析经济运行态势,协调解决经济运行中的重大问题,并提出政策和建议;负责工业、信息产业应急管理和产业安全等有关工作;负责紧急状态下重要物资生产组织工作;负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调,负责电力运行协调工作。
4、负责全县节能降耗综合协调工作,拟定年度工作计划并推动实施。负责全县节能监督管理工作和节能监察工作。具体负责全县工业和信息化领域节能工作。
5、参与拟定全社会资源综合利用,清洁生产促进规划;负责全县工业和信息化领域的资源综合利用,清洁生产工作,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备,新材料的推广应用。
6、参与编制能源基地建设规划,分析、监测煤电油气运的供需态势和市场状况,统筹协调全县煤电油气运保障工作;承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调。
7、推进工业、通信业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争能力,指导相关行业加强安全生产管理。
8、统筹推进全县信息化工作,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,指导全县软件业发展,拟定相关的技术规范和标准,并组织实施。
9、承担全县网络安全及相关信息安全的责任,负责协调维护信息安全保障体系建设,指导监督全县政府部门,重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有关重要事项。
10、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作;负责全县工业产业示范基地,工业园区,信息产业园区的宏观指导、规划发展,组织协调和综合管理工作。
11、承办县人民政府交办的其它事项。
(二)县国资委的主要职责
1、根据县人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管县属企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。
3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
5、按照有关规定,代表县人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责,负责督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规等工作。
8、承办县委、县人民政府交办的其它事项
二、机构人员情况
我单位现有财政负担在职行政人员10人,事业人员4人,退休人员53人。
三、国有资产占用使用情况
资产总额545522元,其中流动资产239239元,固定资产306283元。
二、部门预算单位构成
2018年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 兴县经济和信息化局 |
2 | 兴县工业总公司 |
3 |
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兴县经济和信息化局
2018年部门预算表
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表一:2018年收支预算总表 | |||||||||
部门名称:兴县经济和信息化局 | 单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算资金(小计) | 6,946,987.18
| 一、一般公共服务支出 | 3,728,918.14
| 一、工资福利支出 | 2,436,606.28
| ||||
财政拨款 | 6,886,987.18
| 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 1,109,118.90
| ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 230,000.00
| ||||
专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
| ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 五、 科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
| ||||
其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
| ||||
二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 |
| 七、基本建设支出 |
| ||||
三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
| 八、其他资本性支出 |
| ||||
四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 | 3,171,262.00
| ||||
|
| 十、城乡社区支出 |
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| ||||
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| 十一、农林水支出 |
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| ||||
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| ||||
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| ||||
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| 十八、住房保障支出 | 146,807.04
|
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| ||||
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| ||||
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| 二十、预备费 |
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| ||||
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| ||||
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| 二十二、其他支出 | 3,071,262.00
|
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| ||||
|
| 二十三、转移性支出 |
|
|
| ||||
收入合计 | 6,946,987.18
| 支出合计 | 6,946,987.18
| 支出合计 | 6,946,987.18
| ||||
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表二:2018年一般公共预算资金支出预算表 | |||
部门名称:兴县经济和信息化局 |
| 单位:元 | |
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,946,987.18
| 2,582,725.18
| 4,364,262.00
|
经济和信息化局 | 3,875,725.18
| 2,582,725.18
| 1,293,000.00
|
201 一般公共服务支出
| 3,728,918.14
| 2,435,918.14
| 1,293,000.00
|
13商贸事务 | 3,728,918.14
|
| 1,293,000.00
|
01行政运行(商贸事务)
| 1,812,379.23
| 1,812,379.23
|
|
50事业运行(商贸事务)
| 623,538.91
| 623,538.91
|
|
99其他商贸事务支出 | 1,293,000.00
|
| 1,293,000.00
|
221住房保障支出 |
| 146,807.04
| 3,071,262.00
|
02住房改革支出 |
|
|
|
01住房公积金 | 146,807.04
|
|
|
工业总公司 | 3,071,262.00
| 3,071,262.00
| 3,071,262.00
|
208社会保障和就业支出 | 3,071,262.00
|
|
|
06 |
|
|
|
01企业关闭破产倒闭 | 4,900.00
|
| 4,900.00
|
99 其他企业改革发展补助
| 3,066,362.00
|
| 3,066,362.00
|
| 表三:2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
| ||
部门名称:兴县经济和信息化局 | 单位:元 | |||
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||
合计: | 2294989.38 | |||
一、工资福利支出 | 2,436,606.28
| |||
基本工资 | 673,296.00
| |||
津贴补贴 | 339,008.00
| |||
奖金 | 56,108.00
| |||
社会保障缴费 | 322,068.01
| |||
绩效工资 | 154980 | |||
其他工资福利支出 | 744,339.23
| |||
二、商品和服务支出 | 146,118.90
| |||
定员定额经费 | 31,500.00
| |||
公务接待费 | 630.00
| |||
交通费 | 67,500.00
| |||
取暖费 |
| |||
工会经费 | 3,670.18
| |||
三、对个人和家庭的补助 |
| |||
离休费 |
| |||
退休费 |
| |||
离退预留调资 |
| |||
抚恤金 |
| |||
生活补助 |
| |||
住房公积金 | 146,807.04 | |||
遗属补助 |
| |||
离退休福利费 |
| |||
其他对个人和家庭的补助支出 |
| |||
|
表四 :2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
| ||
| 部门名称:兴县经济和信息化局 | 单位:元 |
| |
| 项 目 | 预算数 |
| |
| 合计 | 630
|
| |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| |
| 2、公务接待费 | 630
|
| |
| 3、公务用车费 | 0 |
| |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 630 |
| |
| (2)公务用车购置费 | 0 |
| |
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“三公”经费增减变动原因:公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定,按照改革后保留车辆核实交通费用,参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。
严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩
表五:2018年政府性基金支出预算表 | |||
部门名称:兴县经济和信息化局 | 单位:元 | ||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0 | 0 | 0 |
|
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|
兴县经济和信息化局2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算6,946,987.18元,其中:财政拨6,886,987.18元。比2017年减少,主要是煤层气协调职能划分予政府。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算6,946,987.18元。
1、2018年度基本支出2582725.18元,其中:人员经费支出2436606.28元(工资福利支出2436606.26元);公用经费支出146118.9元(商品和服务支出146118.9元)。比2017年增加主要是工资福利及社会保障费。
2、2018年度项目支出4,364,262.00元,比2017减少主要是煤层气协调职能划分予政府。
3、“三公”经费支出预算情况说明
2018年度,“三公”经费财政拨款支出预算为630元,与2017相比减少,主要是公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定,节约开支,其中:其中:因公出国(境)费预算0万元,与2017年相比无变化;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算630元;公务接待费预算0万元,与2017持平。
(三)政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
(四)其他说明
1.房屋情况
我单位办公用房位于经贸大楼二楼,办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3.我单位政府采购情况为107,500.00元。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
负责工业、信息产业应急管理和产业安全等有关工作;负责紧急状态下重要物资生产组织工作;负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调,负责电力运行协调工作。
4、负责全县节能降耗综合协调工作,拟定年度工作计划并推动实施。负责全县节能监督管理工作和节能监察工作。具体负责全县工业和信息化领域节能工作。
5、参与拟定全社会资源综合利用,清洁生产促进规划;负责全县工业和信息化领域的资源综合利用,清洁生产工作,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备,新材料的推广应用。
6、参与编制能源基地建设规划,分析、监测煤电油气运的供需态势和市场状况,统筹协调全县煤电油气运保障工作;承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调。
7、推进工业、通信业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争能力,指导相关行业加强安全生产管理。
8、统筹推进全县信息化工作,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,指导全县软件业发展,拟定相关的技术规范和标准,并组织实施。
9、承担全县网络安全及相关信息安全的责任,负责协调维护信息安全保障体系建设,指导监督全县政府部门,重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有关重要事项。
10、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作;负责全县工业产业示范基地,工业园区,信息产业园区的宏观指导、规划发展,组织协调和综合管理工作。
11、承办县人民政府交办的其它事项。
(二)县国资委的主要职责
1、根据县人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管县属企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。
3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
5、按照有关规定,代表县人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责,负责督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规等工作。
8、承办县委、县人民政府交办的其它事项
二、机构人员情况
我单位现有财政负担在职行政人员10人,事业人员4人,退休人员53人。
三、国有资产占用使用情况
资产总额545522元,其中流动资产239239元,固定资产306283元。
二、部门预算单位构成
2018年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 兴县经济和信息化局 |
2 | 兴县工业总公司 |
3 |
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兴县经济和信息化局
2018年部门预算表
|
|
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| ||||
表一:2018年收支预算总表 | |||||||||
部门名称:兴县经济和信息化局 | 单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算资金(小计) | 6,946,987.18
| 一、一般公共服务支出 | 3,728,918.14
| 一、工资福利支出 | 2,436,606.28
| ||||
财政拨款 | 6,886,987.18
| 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 1,109,118.90
| ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 230,000.00
| ||||
专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
| ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 五、 科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
| ||||
其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
| ||||
二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 |
| 七、基本建设支出 |
| ||||
三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
| 八、其他资本性支出 |
| ||||
四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 | 3,171,262.00
| ||||
|
| 十、城乡社区支出 |
|
|
| ||||
|
| 十一、农林水支出 |
|
|
| ||||
|
| 十二、交通运输支出 |
|
|
| ||||
|
| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
| ||||
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| 十四、商业服务业等支出 |
|
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| ||||
|
| 十五、金融支出 |
|
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| ||||
|
| 十六、援助其他地区支出 |
|
|
| ||||
|
| 十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
| ||||
|
| 十八、住房保障支出 | 146,807.04
|
|
| ||||
|
| 十九、粮油物资储备支出 |
|
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| ||||
|
| 二十、预备费 |
|
|
| ||||
|
| 二十一、国债还本付息支出 |
|
|
| ||||
|
| 二十二、其他支出 | 3,071,262.00
|
|
| ||||
|
| 二十三、转移性支出 |
|
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| ||||
收入合计 | 6,946,987.18
| 支出合计 | 6,946,987.18
| 支出合计 | 6,946,987.18
| ||||
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|
|
|
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|
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表二:2018年一般公共预算资金支出预算表 | |||
部门名称:兴县经济和信息化局 |
| 单位:元 | |
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,946,987.18
| 2,582,725.18
| 4,364,262.00
|
经济和信息化局 | 3,875,725.18
| 2,582,725.18
| 1,293,000.00
|
201 一般公共服务支出
| 3,728,918.14
| 2,435,918.14
| 1,293,000.00
|
13商贸事务 | 3,728,918.14
|
| 1,293,000.00
|
01行政运行(商贸事务)
| 1,812,379.23
| 1,812,379.23
|
|
50事业运行(商贸事务)
| 623,538.91
| 623,538.91
|
|
99其他商贸事务支出 | 1,293,000.00
|
| 1,293,000.00
|
221住房保障支出 |
| 146,807.04
| 3,071,262.00
|
02住房改革支出 |
|
|
|
01住房公积金 | 146,807.04
|
|
|
工业总公司 | 3,071,262.00
| 3,071,262.00
| 3,071,262.00
|
208社会保障和就业支出 | 3,071,262.00
|
|
|
06 |
|
|
|
01企业关闭破产倒闭 | 4,900.00
|
| 4,900.00
|
99 其他企业改革发展补助
| 3,066,362.00
|
| 3,066,362.00
|
| 表三:2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
| ||
部门名称:兴县经济和信息化局 | 单位:元 | |||
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||
合计: | 2294989.38 | |||
一、工资福利支出 | 2,436,606.28
| |||
基本工资 | 673,296.00
| |||
津贴补贴 | 339,008.00
| |||
奖金 | 56,108.00
| |||
社会保障缴费 | 322,068.01
| |||
绩效工资 | 154980 | |||
其他工资福利支出 | 744,339.23
| |||
二、商品和服务支出 | 146,118.90
| |||
定员定额经费 | 31,500.00
| |||
公务接待费 | 630.00
| |||
交通费 | 67,500.00
| |||
取暖费 |
| |||
工会经费 | 3,670.18
| |||
三、对个人和家庭的补助 |
| |||
离休费 |
| |||
退休费 |
| |||
离退预留调资 |
| |||
抚恤金 |
| |||
生活补助 |
| |||
住房公积金 | 146,807.04 | |||
遗属补助 |
| |||
离退休福利费 |
| |||
其他对个人和家庭的补助支出 |
| |||
|
表四 :2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
| ||
| 部门名称:兴县经济和信息化局 | 单位:元 |
| |
| 项 目 | 预算数 |
| |
| 合计 | 630
|
| |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| |
| 2、公务接待费 | 630
|
| |
| 3、公务用车费 | 0 |
| |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 630 |
| |
| (2)公务用车购置费 | 0 |
| |
|
|
|
|
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“三公”经费增减变动原因:公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定,按照改革后保留车辆核实交通费用,参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。
严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩
表五:2018年政府性基金支出预算表 | |||
部门名称:兴县经济和信息化局 | 单位:元 | ||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0 | 0 | 0 |
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兴县经济和信息化局2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算6,946,987.18元,其中:财政拨6,886,987.18元。比2017年减少,主要是煤层气协调职能划分予政府。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算6,946,987.18元。
1、2018年度基本支出2582725.18元,其中:人员经费支出2436606.28元(工资福利支出2436606.26元);公用经费支出146118.9元(商品和服务支出146118.9元)。比2017年增加主要是工资福利及社会保障费。
2、2018年度项目支出4,364,262.00元,比2017减少主要是煤层气协调职能划分予政府。
3、“三公”经费支出预算情况说明
2018年度,“三公”经费财政拨款支出预算为630元,与2017相比减少,主要是公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定,节约开支,其中:其中:因公出国(境)费预算0万元,与2017年相比无变化;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算630元;公务接待费预算0万元,与2017持平。
(三)政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
(四)其他说明
1.房屋情况
我单位办公用房位于经贸大楼二楼,办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3.我单位政府采购情况为107,500.00元。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。