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时间:2019-02-22 17:27
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中国共产党山西省兴县委员会统一战线工作部
2019年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、主要职能
1.调查研究统一战线理论、政策和法律法规,向县委反映情况提出建议,并组织贯彻上级关于统一战线方针政策。
2.负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大问题,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士。
4.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物的建设工作。
5.负责联系海外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
6.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子代表人物。
7.负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工
作。
8.完成县委交办的其它任务。
二、2019年度工作计划
(一)民主政治建设工作
1.组织引导围绕庆祝新中国成立70周年和多党合作制度确立、人民政协成立70周年,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2.组织引导非公经济人士和党外人士围绕县委中心工作,深入调查研究,积极进言献策。
(二)民族宗教工作
1.夯实宗教基础工作。认真落实《宗教事务条例》,依法管理宗教事务。大力推动“百日攻坚”行动,引导宗教界开展“四进”活动。继续开展民间信仰活动场所普查和备案专项工作。认真抓好《关于加强基层宗教工作三级网络和两级责任制建设的意见》的落实。举办宗教界代表人士培训班,召开宗教界代表人士座谈会。完善宗教基础工作台账。
2.加强对宗教活动场所的管理,掌握信教群众的思想动态,引导宗教界人士及信教群众的思想与我县的经济社会发展相适应。
3.做好少数民族流动人口服务管理工作。
(三)党外代表人士队伍建设工作
完善党外科级干部人才库,分级分类健全资料;组织召开党外科级干部履职述职会;组织党外干部培训;完善挂职锻炼机制;落实党外干部安排使用有关政策规定。
(四)党外知识分子和新的社会阶层人士工作
(1)党外知识分子联谊会
1.在县委统战部的统一领导下,认真开展“改革创新,奋发有为”大讨论活动,进一步提升党外知识分子政治站位,围绕中心,服务大局,始终与党同心同向同行。
2.开展统战大讲堂进校园活动。1月份友兰中学;3月份友兰中学;8月份一二零师学校;10月份东关中学。
3.开展爱心送教、扶贫义诊、科技下乡活动。
4.开展建言献策、社情民意活动。为县委、政府建诤言、献良策。
5.开展迎接中华人民共和国成立70周年,以“紧跟新时代,岗位建新功”为主题的活动。编辑出版党外知识分子风采录系列图书《奋斗青春》。
6.完成好各级统战部门安排的随机工作。
(2)新的社会阶层人士联谊会
1.建立健全新的社会阶层人士档案资料。
2.探索建立“统战部—联谊会—活动站”三级联动工作机制。健全完善日常管理机制。
3.举办新的社会阶层人士专题培训。
4.充实新联会薄弱领域会员,优化新联会会员组成结构。
5.完成好各级统战部门安排的随机工作。
(五)机关自身建设工作
1.结合机构改革,按照新机构、新职能、新作为的要求,明确职能定位和职责要求,建立健全工作机制。
2.组织开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动。
3.强化统战干部素质提升。
4.加强统战调研宣传信息工作。
5.积极申报统战理论政策研究成果课题。
6.强化机关工作制度建设。
(六)脱贫攻坚工作
1.组织动员统一战线成员积极参与全县脱贫攻坚工作。
2.抓好机关驻村扶贫工作,圆满完成县扶贫工作领导小组安排的各项工作任务。
(七)基层统战组织阵地建设工作
推进基层统战组织“五个有”达标建设。确保办公阵地,拓展宣传阵地,开辟活动阵地,打造基层统战组织标准化规范化建设示范点,并进一步因地制宜建立健全各类统战基层组织,实现县(市、区)、乡(镇、街道)、村(社区)三级统战组织网络全覆盖,推动统战工作纵向到底、横向到边,真正构建大统战工作格局。
三、机构设置
兴县县委统一战线工作部是县委工作机关(简称县委统战部),为正科级,对外加挂兴县民族宗教事务局牌子。内设下列机构:民族宗教事务股、侨务办、综合办公室。
四、人员构成
兴县县委统战部现有部长1名,副部长3名,主任科员1名,办公室主任1名,科员3人。
五、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
第二部分:
预算情况表
2019年部门预算表
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表一:2019年收支预算总表 | |||||||||
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| 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算资金(小计) | 160.17 | 一、一般公共服务支出 | 155.68 | 一、工资福利支出 | 89.02 | ||||
财政拨款 | 160.17 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 64.97 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 0.36 | ||||
专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 五、 科学技术支出 |
| 五、资本性支出 | 5.82 | ||||
其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 |
| 七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
| 八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 | 4.49 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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收入合计 | 160.17 | 支出合计 | 160.17 | 支出合计 | 160.17 |
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表二、2019年预算收入总表 | ||||||||
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| 单位:万元 | |
功能科目(类款项) | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 155.68 | 155.68 |
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34 | 统战事务 | 155.68 | 155.68 |
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01 | 行政运行 | 145.68 | 145.68 |
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50 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 |
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221 | 住房保障支出 | 4.49 | 4.49 |
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02 | 住房改革支出 | 4.49 | 4.49 |
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01 | 住房公积金 | 4.49 | 4.49 |
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| 合计 | 160.17 | 160.17 |
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表三、2019年预算支出总表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||
功能科目(类款项) | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 155.68 | 100.42 | 55.26 | ||
34 | 统战事务 | 155.68 | 100.42 | 55.26 | ||
01 | 行政运行 | 145.68 | 90.42 | 55.26 | ||
50 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 4.49 | 4.49 |
| ||
02 | 住房改革支出 | 4.49 | 4.49 |
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01 | 住房公积金 | 4.49 | 4.49 |
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| 合计 | 160.17 | 104.91 | 55.26 |
表四:2019年财政拨款收支总表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 功能科目(类) | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||
一、一般公共预算 | 160.17 | 一、一般公共服务支出 | 155.68 | 155.68 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 4.49 | 4.49 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 | 160.17 | 本年支出合计 | 160.17 | 160.17 |
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表五:2019年政府性基金预算收支预算表 | |||||||||||||
部门名称: |
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| 单位:万元 | |||||||||
科目 | 合计 | 基本收入 | 基本支出 | 备注 | |||||||||
其他政府性基金支出 | 0 | 0 | 0 |
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合计 | 0 | 0 | 0 |
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表六:2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
部门名称: | 单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
一、工资福利支出 | 89.02 |
基本工资 | 31.96 |
津贴补贴 | 24.50 |
奖金 | 2.66 |
社会保障缴费 | 20.95 |
绩效工资 | 4.46 |
住房公积金 | 4.49 |
其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 | 15.53 |
定员定额经费 | 4.45 |
公务接待费 | 0.06 |
公务用车维护费 | 2.5 |
福利费 | 1.97 |
工会经费 | 1.12 |
公务交通补贴 | 5.43 |
三、对个人和家庭的补助 | 0.36 |
离休费 |
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退休费 |
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抚恤金 |
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遗属补助 | 0.36 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表七:2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
部门名称: | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
合计 | 2.56 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0.06 |
3、公务用车费 | 2.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.5 |
(2)公务用车购置费 | 0 |
表八:2019年政府采购预算表 | ||||||
部门名称: |
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| 单位:万元 |
项 目 | 是否集中采购 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 公共财政 预算资金 | |
新增资产项目 | 采购目录 | |||||
办公桌 | 办公家具 | 是 |
| 8 | 张 | 0.8 |
打印机 | 复印机 | 是 |
| 4 | 台 | 0.6 |
电脑 | 台式计算机 | 是 |
| 7 | 台 | 2.8 |
铁皮柜 | 办公家具 | 是 |
| 20 | 节 | 0.3 |
文件柜 | 办公家具 | 是 |
| 5 | 个 | 0.5 |
折叠椅 | 办公家具 | 是 |
| 10 | 把 | 0.12 |
办公椅 | 办公家具 | 是 |
| 14 | 把 | 0.7 |
合计 |
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| 5.82 |
第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算160.17万元,与上年(2018年收入预算181.35万元)相比减少了11.68%,主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理,单位不再独立做预算。其中:财政拨款160.17万元。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算160.17万元,与上年(2018年支出预算181.35万元)相比减少了11.68%,主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理,单位不再独立做预算。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出155.68万元,与上年(2018年176.72万元)相比减少了11.91%,主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理,单位不再独立做预算。住房保障支出4.49万元,与上年(2018年4.63万元)相比减少了3.02%。支出合计160.17万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出89.02万元,与上年(2018年66.32万元)相比增加了34.23%;商品和福利支出15.53万元,与上年(2018年11.25万元)相比增加了38.04%;对个人和家庭的补助出0.36万元,与上年(2018年 16.25万元)相比减少了97.78%;项目支出55.26万元,与上年(2018年87.53元)相比减少了36.87%;支出合计160.17万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出160.17万元。与上年(2018年一般公共预算资金181.35万元)相比减少了11.68%,主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理,单位不再独立做预算。
1. 按支出功能分类,包括行政运行(统战事务)145.68万元,事业运行(统战事务)10万元,住房公积金4.49万元,共支出160.17万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出104.91万元,包括人员支出等;项目支出55.26万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出 89.02万元、商品和福利支出15.53万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元,共支出104.91万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算2.5万元,与2018年持平;公务接待费预算0.06万元,与2018年相比增加了0.01万元。
五、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1.机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算15.53万元(其中:定额经费4.45万元,公务接待费0.06万元,公务用车维护费2.5万元,工会经费1.12万元,福利费1.97万元,其他交通费5.43万元。),比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。
2.政府采购情况
2019年政府采购预算资金为5.82万元。
3.国有资产占用情况
年初资产合计57.82万元,其中流动资产27.63万元,固定资产30.19万元,其中通用设备29.15万元,家具、用具装具及动植物1.04万元。
本单位有大众牌公务用车1辆,车牌晋JR1718,原值19.7万元。
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
5、国内公务接待情况
我单位无国内公务接待活动。
6、因公出国(境)情况
我单位无因公出国(境)情况
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。