时间:2018-04-30 15:26
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第一部分
部门概况
一、主要职能
1、负责县域居民的日常病、多发病的诊治及危重病人的抢救与转诊;
2、负责医护人员的技术培训,开展传染性防控、公共卫生活动工作;
3、负责自然灾害、突发事件和紧急医疗救援等工作;
4、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;
二、部门预算单位构成
卫生部门兴县人民医院差额事业单位,我院在编职工307人,下设科室33个。
2018年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县人民医院 |
第二部分
兴县人民医院2018年部门预算表
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表一:2018年收支预算总表 |
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部门名称:兴县人民医院 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
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一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
3408.63 |
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财政拨款 |
9751.33 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
9751.33 |
八、其他资本性支出 |
6342.70 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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五、经营收入 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
9751.33 |
支出合计 |
9751.33 |
支出合计 |
9751.33 |
表二:2018年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县人民医院 |
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单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
9751.33 |
3408.63 |
6342.70 |
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210医疗卫生与计划生育支出 |
9691.07 |
3407.67 |
6283.40 |
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02公立医院 |
9691.07 |
3407.67 |
6283.40 |
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01综合医院 |
9691.07 |
3407.67 |
6283.40 |
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208社会保障和就业支出 |
59.30 |
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59.30 |
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05行政事业单位离退休支出 |
59.30 |
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59.30 |
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04归口管理行政事业单位离退休支出 |
59.30 |
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59.30 |
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221住房保障支出 |
0.97 |
0.97 |
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02住房改革支出 |
0.97 |
0.97 |
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01住房公积金 |
0.97 |
0.97 |
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表三:2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:兴县人民医院 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一、工资金福利支出 |
2979.3 |
二、对个人和家庭的补助 |
21.63 |
三、商品服务支出 |
407.71 |
表四 :2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县人民医院 |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
0 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0 |
3、公务用车费 |
00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
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表五:2018年政府性基金支出预算表 |
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部门名称:兴县看守所 |
单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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表六
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政府采购预算表 |
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单位编码 |
单位名称 |
项 目 |
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采购方式 |
规格要求 |
计量单位 |
数量 |
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采购项目 |
采购目录 |
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第三部分
兴县人民医院2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算9751.34万元,其中:财政拨款9751.34 万元;
无政府性基金、无国有资源(资产)使用有偿收入
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算9751.34 万元。其中:财政补助支出9751.34万元.
1.按支出功能分类,包括:综合医院9691.07万元、
2.按支出经济分类,包括:基本支出 3408.63 万元、项目支出6342.70万元
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出9751.34 万元。
1.按支出功能分类:包括:综合医院9691.07万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中:基本支出 3408.63万元,包括人员支出3408.63万元。项目支出6342.70 万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,基本支出3408.63万元。包括:工资福利支出2979.30万元、对个人和家庭的补助21.63万元。商品服务支出407.71万元。