时间:2022-04-26 09:00
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来源: 山西日报
兴县应急管理局
2022年部门预算公开情况
第一部分
一、部门概况
根据《中共兴县县委办公室 兴县人民政府办公室关于印发<兴县机构改革方案>的通知(兴办发[2019]7号)制定本规定。
兴县应急管理局是县政府工作部门,为正科级,对外加挂县地方煤矿安全监督管理局牌子。
县应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。 主要职责是:
(一)负责应急管理工作,指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,起草相关地方性规定和细则草案,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合管理乡(镇)、部门和企业应急救援预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担兴县应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻兴县武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理县级应急救援队伍,指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。
(八)组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配市级划拨和县级救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门、单位和乡(镇)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作,依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责非煤矿山和工贸行业的安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的出县救援工作和县际之间应急救援合作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)县应急管理局为县防震减灾工作主管部门,相关工作接受市地震局业务指导,负责配合有关部门做好因地震引发的生产安全事故应急处置工作,负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。
(十八)负责民用爆炸物品生产销售的安全监督管理及民用爆炸物品行业安全生产综合监督管理工作。
(十九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、2022年工作计划
(一)继续以党建为引领,建设过硬的应急管理队伍。从思想政治工作入手,努力打造一支"居安思危、牢记使命、对党忠诚、竭诚奉献"的安全监管执法和应急救援队伍。
(二)继续紧压部门监管责任和企业主体责任。各行业要深刻汲取往年同期和近期全国安全生产事故的惨痛教训,要进一步扣紧压实“责任链条”,盯紧重点行业领域、重要时间节点,围绕三年专项整治集中攻坚年目标任务,切实做好安全生产各项工作。
(三)进一步加大对各类风险隐患的排查整改。做到隐患排查全覆盖、问题整改重实效、执法监管出实绩,才能有效减少事故发生,确保各种安全风险可防可控。
(四)进一步加大对安全生产的执法力度。要做到问题整改精准发力,以最高标准、最严要求、最实举措抓好整改落实。采取四不两直和“双随机”的方式深入安全生产一线,加大执法力度,形成强大安全生产的威慑力。
(五)进一步强化对安全生产、防灾减灾的培训教育。深入推进安全生产月、防灾减灾、“五进”等活动的宣传,不断提高安全执法人员业务能力和执法水平,提高广大群众的防灾减灾意识,提高企业员工的安全操作水平和安全防范意识,努力提高全员安全意识,营造安全生产的浓厚氛围。
(六)加强综合性应急救援队和各专业队伍之间的协调配合。建立健全相关应急预案,完善工作制度,实现信息共享和应急联动。经常性的组织各类队伍开展联合培训和演练,形成有效处置突发事件的合力。
(七)强化应急值守,妥善应对各类突发事件。加强协调联动、监测预报和会商研判,及时发布安全预警信息,要严格落实值班和信息报告制度,妥善应对各类突发事件。
(八)完成好第一次全国全国自然灾害综合风险普查。
按照上级普查办的进度安排,按时保质保量完成各项普查任务。
(九)继续完成好乡村振兴、疫情防控等工作。
三、机构设置
为适应应急管理工作需要,根据我局“三定方案”(兴办发【2019】44号文件)的规定,结合实际情况,经局党组会议研究决定,对局机关各内设机构和直属事业单位工作职责作出清晰界定和明确规范。
内设机构:
1、综合办公室
2、预案管理和训练规划股
3、火灾防治和自然灾害救援股
4、救灾减灾和物资保障股
5、安全生产综合协调股
6、煤矿安全监督管理股
7、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股
8、危险化学品安全监督管理股
直属事业单位:兴县应急管理综合行政执法队
四、人员构成
全局有行政人员15名,事业人员9名,编制外退役安置人员15名
五、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
六、政府性基金预算情况
1、政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入
2、政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出
七、机关运行经费情况
2022年预算中我单位机关运行经费37.87万元元,所属科目为一般公共预算资金中的公用支出,经济分类为商品服务支出。其中,在职人员一般公用经费7.68万元,公务用车运行维护费2.5万元,工会经费3.29万元,福利费5.75万元,公务交通补贴12.18万元,物业管理费2.26万元,办公用房取暖费4.21
八、政府采购情况
本年度政府采购预算批复5项,其中:办公设备购置费7.45万元、防汛抗旱物资储备经费20万元、森林防火物资储备经费20万元、微型消防车购置费25.5万元,总计金额72.94万元
九、其他说明
1、车辆情况
我单位预算编制车1辆,属于车改保留用车,为一般执法用车,车牌号为晋JXN599。其它执法用车3辆,车牌号分别晋JX2650、JX2652、JX2653
2、房屋情况
我单位办公用房暂用兴县原计生委办公楼,使用面积未超党政机关办公用房标准。
3、绩效管理情况:
2022年预算项目中我单位项目设定绩效目标管理。
十、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、 “三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分
2022年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2022年收入预算640.62万元,其中:财政拨款收入640.62万元。较上年减少188.6万元,主要变化原因为:机构改革,事业人员转隶减少了38人。
二、支出预算总体安排情况
2022年支出预算640.62万元,为一般公共预算支出640.62万元。其中基本支出297.30万元、项目支出343.32万元。按支出功能分类,为灾害防治及应急管理支出 640.62万元,按支出经济分类,包括工资福利支出259.43万元,商品和服务支出37.87万元 。
3. 2022年支出预算640.62万元,比2021年的829.2元减少188.6万元,其主要原因是:机构改革,事业人员转隶减少了38人。
三、一般公共预算资金支出安排情况
1.2022年部门预算中,一般公共预算资金安排支出640.62万元
2.按支出功能分类,为灾害防治及应急管理支出640.62万元
3.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中:基本支出297.30万元,包括工资福利支出和商品服务支出;项目支出343.32万元。
4.一般公共预算安排的基本支出,按经济分类,包括工资福利支出259.43万元、商品和服务支出37.87万元。相比2021年,基本支出减少357.26万元,其主要原因是:机构改革,事业人员转隶减少了38人
5.本年的“三公”经费安排2.5万元,
6.机关运行经费本年度安排37.87万元,所属科目为一般公共预算资金中的公用支出,经济分类为商品和服务支出。其中,定员定额经费7.68万元,公务用车运行维护费2.5万元,工会经费3.29万元,福利费5.75万元,公务交通补贴12.18万元,取暖费4.21万元,物业费2.26万元其他商品服务支出1.76万元。