时间:2021-10-20 14:55
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来源: 兴县财政局
兴县运管所的主要职能:
(1)负责全县道路运输安全事关社会和人民群众生命财产管理工作,承担全县维护运输市场秩序管理的责任,同时监管道路运输经营许可与资质管理,道路运输从业人员资质管理,道路运输经营监督违章管理、道路运输质量纠纷调资。
(2)负责全县机动车驾驶员培训考试的监督管理
(3)负责全县的源头治理超载超限的监督管理工作
(4)承办县政府、主管部门交办的其它事项
兴县道路运输管理所机构设置及人员编制情况
(一)机构设置:
兴县道路运输管理所是兴县人民政府主管交通运输的职能部门兴县交通运输局的股室独立核算单位,内设12个办公室,
有:所长室、办公室、财务室、治超室、维修室、客运室、货运室、业务室、稽查室、法制办、统计室、文印室。
(二)人员构成:
领导班子现有成员4名:所长1名、支部书记1名、副所长2名
全单位编制35名,现有干部正式职工22名,其中:事业人员22名。临时工13名
第二部分部门决算收支情况
(一)收入决算情况
2020年度决算收入总计693.4万元比2019年度决算收入总计665.9万元增加了27.5万元。
1.按收入情况分
2020年其中财政拨款收入642万元,比2019年财政拨款收入473.9万元增加168.1万元,主要是节能与环保增加了84万元,交通运输支出收入增加了84.1万元,2020年上级补助收入51万元比2019年上级补助收入191.6万元减少了140.6万元,主要原因是2020年农村客运站牌建设资金减少,2020年其他收入0.4万元与2019年其他收入0.4万元持平。增加财政拨款168.1万元-140.6万元=27.5万元。
2.按功能科目分
2020年交通运输支出总收入504万元比2019年交通运输支出总收入549.9万元增加了减少了45.9万元,(主要2020年交通运输支出收入中公路水路运输支出239.4万元比2019年公路水路运输支出收入367万元减少127.6万元,2020年成品油价格改革对交通运输的补贴264.6万元比2019成品油价格改革对交通运输的补贴年178.5万元增加86.1万元,2020年其他交通运输支出收入0万元比2019年其他交通运输支出收入4.4万元减少4.4万元);2020年能源节约利用补助184万元比2019年能源节约利用补助100万元增加了84万元;其他支出收入5万元比2019年其他支出收入15.6万元 减少了10.6万元。
3.按基本支出和项目支出
2020年基本支出收入236.3万元比2019年基本支出收入457.7万元减少了221.4万元,主要2020年交通运输支出183.2万元比2019年交通运输支出367.5减少了184.3万元,其他支出2020年53.1万元比2019年其他支出90.2万元减少了 37.1万元。
2020年项目支出收入426.9万元比2019年项目支出收入281.1万元增加了145.8万元,主要是2020年能源节约利用184万元比2019年能源节约利用100万元增加了84万元,2020年交通运输支出242.9万元比2019年交通运输支出181.1万元增加了61.8 万元。
(二)支出决算情况
2020年总支出663.3万元比2019年总支出738.9万元减少了75.6万元。
1、2020年财政拨款支出587.9万元比2019年财政拨款支出474.5万元增加了113.4万元,主要是能源节约利用增加了84万元,交通运输增加了29.4万元。上级补助收入支出2020年53.1万元比2019年上级补助收入支出191万元减少了137.9万元,其他支出减少了51.1万元。
2、2020年基本支出236.3万元比2019年基本支出457.8万元减少了221.4万元,主要2020年交通运输支出183.2万元比2019年交通运输支出367.5减少了184.3万元,其他支出2020年53.1万元比2019年其他支出90.2万元减少了 37.1万元。
3、2020年项目支出收入426.9万元比2019年项目支出收入281.1万元增加了145.8万元,主要是2020年能源节约利用184万元比2019年能源节约利用100万元增加了84万元,2020年交通运输支出242.9万元比2019年交通运输支出181.1万元增加了61.8万元。
4、2020年工资福利支出211.7万元比2019年工作福利支出193.4万元 增加了18.3万元,主要基本工资增加了 8.1万元,住房公积金增加4万元,职工养老保险增加了4万元,基本医疗保险费增加2.2万元,合计2019年工资福利支出增加18.3万元。
5、2020年公用经费一般公共预算财政拨款没有支出(经费不足)和2019年一般公共预算财政拨款没有支出(经费不足)持平。
6、2020年对企业的补助一般公共预算财政拨款支出184万元比2019年一般公共预算财政拨款支出100万元比增加了84万元主要是新能源节约利用支出增加 84万元。 第三部分“三公”财政拨款经费支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出与2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出(财政拨款经费不足)持平。主要原因是为2020年一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费经费不足没有支出。公务用车运行费在上级补助预算中支出7.9万元,原因是车辆大多在十年以上,老化修理次数多。其中:2020年因公出国(境)费决算数0万元,与2019年因公出国(境)费0元相比无变化;2020年公务用车购置费0万元,与2019年公务用车购置费0万元相比无变化,2020年公务用车保有量5辆,与2019持平;2020年公务接待费决算0万元,与2019年公务接待费0万元持平。
第四部分政府性基金决算情况
我单位无政府性基金收入支出数,无决算。
第五部分机关运行经费情况
我单位机关运行经费2020年一般公共预算财政拨款因为经费不足没有支出,2020年上级补助预算支出运行经费为 21.2万元比2019上级补助预算支出机关运行经费32.8万元减少了11.6万元, 2020年办公费4.6万元比2019年办公费3.6万元比增加了1万元,主要是2020年办公设备购置费增加1万元比,(2020年取暖费2.4万元,劳务费0.53万元,委托业务费0.43万元,手续费0.7万元,水费0.42万元,电费1万元,邮电费0.22万元,维修费1万元,公务用车维护费7.9万元比,其他商品和服务2万元比2019年(印刷费0.2万元、手续费0.6万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、维护费8.8万元、委托业务费0.2万元,公务用车维护费11.6万元,办公费3.6万元,劳务费1.5万元,其他商品和服务5.4万元)2020年公务用车运行维护费7.9万元比2019年公务用车运行维护费11.7万减少了3.8万元,主要是2019年车辆进行了维修,2020年基本不用维修,2020年维修办公楼顶和围墙比2019年维护减少7.8万元 ,以上两项合计减少11.6万元
第六部分其他说明
1.车辆情况
我单位决算编制汽车5辆,实有5辆,具体包括:一般执法执勤车5辆,晋JA7889,晋JM033,晋JM034,晋JM035晋JK2988。
2.房屋情况
我单位办公用房位于西关街口,办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3.政府采购情况。
我单位无政府采购项目。
4.绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
第七部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。