时间:2020-05-20 09:50
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2020年部门预算公开情况
第一部分
兴县行政审批服务管理局概况
一、主要职能
(一)县审批局主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定,创新和完善相关工作体制机制。
2、负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
3、负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设;推进行政审批依法规范公开运行工作。
4、负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
5、负责协调进驻大厅的部门行政审批事项和公共服务事项的办理;负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
6、负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设;负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
7、负责全县一体化政务服务平台管理、指导工作;对全县政务服务相关信息进行公开并提供查询。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定,创新和完善相关工作体制机制,县机构改革成立兴县行政审批服务管理局,下属兴县政务服务中心及兴县政府采购中心。
兴县行政审批服务管理局
2020年部门预算表
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表一:2020年收支预算总表 |
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部门名称:兴县行政审批服务管理局 |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
2222943.09 |
一、一般公共服务支出 |
2198061.41 |
一、工资福利支出 |
415536.93 |
||||
财政拨款 |
2222943.09 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1127406.16 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
680000 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
24881.68 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
2222943.09 |
支出合计 |
2222943.09 |
支出合计 |
2222943.09 |
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表二:2020年预算收支总表
行政审批服务管理局 单位:元
单位名称 |
类 |
款 |
项 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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兴县行政审批服务管理局 |
2222943.09 |
472943.09 |
1750000 |
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201 |
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|
一般公共服务支出 |
2198061.41 |
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03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2198061.41 |
|
|
兴县行政审批服务管理局 |
201 |
03 |
06 |
政务公开审批 |
2198061.41 |
448061.41 |
1750000 |
|
221 |
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|
住房保障支出 |
24881.68 |
|
|
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|
02 |
|
住房改革支出 |
24881.68 |
|
|
兴县行政审批服务管理局 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
24881.68 |
24881.68 |
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表三:2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:兴县行政审批服务管理局 |
单位:元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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合计: |
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|||
一、工资福利支出 |
415536.93 |
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基本工资 |
179628 |
|||
津贴补贴 |
133224 |
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奖金 |
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社会保障缴费 |
77803 |
|||
绩效工资 |
|
|||
其他工资福利支出 |
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|||
二、商品和服务支出 |
57406.16 |
|||
定员定额经费 |
11200 |
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公务接待费 |
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|||
公务交通补贴 |
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福利费 |
10885.74 |
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工会经费 |
6220.42 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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离休费 |
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退休费 |
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离退预留调资 |
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抚恤金 |
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生活补助 |
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住房公积金 |
24881.68 |
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遗属补助 |
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离退休福利费 |
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|||
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表四 :2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称:兴县行政审批局 |
单位:元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
0 |
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1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
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(2)公务用车购置费 |
0 |
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“三公”经费增减变动原因:公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定,按照改革后保留车辆核实交通费用,参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。
严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩
“三公”经费变化原因,因我单位于2019年3月成立,单位人员缺乏,在后续的人员增加中会导致经费增加。
表五:2020年政府性基金支出预算表 |
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部门名称:兴县行政审批服务管理局 |
单位:元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
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表六:2020年财政拨款收支总表 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算 |
2222943.09 |
一、一般公共服务支出 |
2198061.41 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
24881.68 |
24881.68 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
2222943.09 |
本年支出合计 |
2222943.09 |
2222943.09 |
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表七:2020年收入预算总表
部门名称:兴县行政审批服务管理局 单位:元
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
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公共财政拨款(小计) |
财政拨款 |
行政性收费资金 |
专项收入安排的支出 |
上级专项 |
其他收入 |
上年结余结转 |
小计 |
政府性基金收入 |
政府性基金上年结转 |
||||||||
小计 |
上年结转专项 |
上年结转其他 |
上年结余 |
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2222943.09 |
2222943.09 |
2222943.09 |
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兴县行政审批服务管理局 |
2222943.09 |
2222943.09 |
2222943.09 |
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表八:2020年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县行政审批服务管理局 |
单位:元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2222943.09 |
472943.09 |
1750000 |
201一般公共服务支出 |
2198061.41 |
448061.41 |
1750000 |
221住房保障支出 |
24881.68 |
24881.68 |
|
2210201住房公积金 |
24881.68 |
24881.68 |
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兴县行政审批服务管理局2020年部门预算安排情况说明
兴县行政审批服务管理局于2019年3月成立,无法与2019年相对比。
一、收入预算总体安排情况
2020年收入预算2222943.09元,其中:财政拨款2222943.09元。
二、支出预算总体安排情况
2020年支出预算2222943.09元。
1、2020年度基本支出472943.09元,其中:
(1)人员经费支出415536.93元(工资福利支出415536.93元)
(2) 公用经费支出57406.16元(商品和服务支出57406.16元)
2、2020年度项目支出1750000元。
3、“三公”经费支出预算情况说明
无
(三)政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
(四)机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算57406.16元。
(五)其他说明
1.房屋情况
我单位2019年3月成立,办公地点位于兴县政务服务大厅,办公用房是政务服务中心三层北侧及四层办公室。
2.我单位政府采购情况为0元。
(六)重点项目情况
我单位无重点项目。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。