时间:2022-04-28 11:55
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来源: 兴县财政局
兴县圪达上乡卫生院2022年部门预算公开情况
一、主要职能
1、提供基本医疗服务,以常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务为主。
2、提供基本公共卫生服务,承担辖区内的公共卫生管理工作,负责对村卫生室的综合管理、技术指导的乡医的培训等。
3、实施国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度,推行分级诊疗和乡村一体化管理。
二、2022年主要工作任务
1、以创建“群众满意医院”为核心,提高医疗服务能力。
(1)正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。
(2)执行国家基本药物制度,药品集中采购、零利润销售。
(3)执行新型农村合作医疗制度,履行定点医疗机构职责。
(4)推进分级诊疗和双向转诊制度建设。
2、以国家2011版《基本公共卫生服务规范》为标准,对辖区内居民免费提供13项公共卫生服务。
(1)居民健康档案管理 (2)居民健康教育
(3)老年人健康管理 (4)高血压患者健康管理
(5)糖尿病患者健康管理 (6)重性精神病管理
(7)0-6岁儿童保健管理 (8)孕产妇保健管理
(9)预防接种 (10)传染病管理
(11)卫生监督协管 (12)中医健康指导
(13)结核病患者管理
3、严格执行国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度,实行乡村一体化管理。
(1)对村卫生室实行以行政、人员、药品、业务、财产为基本内容人“五统一”规范管理。
(2)负责村卫生室技术指导和乡村医生的培训工作。
4、负责辖区内的计划生育技术指导等工作,配合县卫计行政部门完成其它的工作任务。
兴县圪达上卫生院机构设置及人员编制情况
兴县圪达上卫生院是兴县医疗医疗集团下属的独立核算的二级事业单位。
人员构成:设院长1名,工作人员9名。
(四)部门预算单位构成
本单位属二级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
(五)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2.政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
(六)机关运行经费情况
我单位2022年机关运行经费财政拨款预算119.18万元(包括工资福利支出111.72万元,办公费7.46万元。),比2021年预算减少。减少的主要原因是经费减少。
(七)政府采购情况
无政府采购
(八)其他说明
1.车辆情况
无车辆
2.房屋情况
单位办公用房位于新建东路,办公用面积未超办公用房标准
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施,只有基本项目,所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2022年末,我单位固定资产合计为36.42万元。其中房屋建筑物0.8万元。
(九)名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2022年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2022年收入预算119.18万元,比2021年减少,其中:一般公共预算财政拨款119.18万元。
二、支出预算总体安排情况
2022年支出预算119.18万元。
1.按支出功能分类,为卫生健康支出82.39万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出111.72万元、商品和服务支出7.46万元。
3.2022年支出预算比2021年减少,减少部分为经费减少。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2022年部门预算中,一般公共预算资金安排支出119.18万元。
1.按支出功能分类,为卫生健康支出82.39万元。比上年减少。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出119.18万元,包括人员支出等;比上年减少,主要原因是,经费减少。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出111.72万元。
4.本年的“三公”经费未安排,全部为零。
5.机关运行经费本年度安排0万元。