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兴县公安局交通警察大队2019年部门预算公开情况

 时间:2019-03-20 16:43       大    中    小     

 

  部门概况

  一、主要职能

  1、道路交通安全管理

  2.交通事故预防及处理

  3.车辆管理

  4.道路巡查、检查

  5.交通安全宣传教育等

  二、2019年主要工作任务:

  2019年,我大队将以党的十九届三中全会精神为引领,以“压事故保安全保畅通”为工作方针,坚持科技引领、规范执法、服务民生为导向,深化城市内涵提升工作,全面提高工作质效,力争实现道路交通形势持续稳定、交警队伍形象明显提升的目标,保障和服务我县社会经济发展,提高群众满意度。

  ()、强化大队办公及道路管控基础设施建设。2019年初,将开工建设智能指挥中心大楼,彻底改善我县交通管理基础设施落实状况。完善智能卡口建设,218、313省道所涉中队全部接入智能卡口设备。年后先从刘家湾、蔡家崖、康宁中队进行试点,要求每公里设置1个卡口,以提升科技管理交通安全水平。

  ()、继续开展城市道路交通综合整治。按照“全面部署、突出重点、分步推进、综合治理”的方针,结合责任区管理,深入开展城区道路交通秩序整治,从主干道到次干道、支路的范围不断扩大,每月整治重点路段的机动车乱停乱放、非机动车、行人走快车道、闯红灯等突出违法行为,净化城区道路交通环境。严格各项措施落实,有效遏制重特大道路交通事故发生,同时引导全体民警、辅警,再接再厉,严查机动车、行人、非机动车交通违法行为,优化城区道路交通环境,并通过营造严查重处的氛围,实现减少二次违法的目的;

  ()、深化道路交通治安管理。继续结合“扫黑除恶”专项行动、“百千万” 不稳定隐患排查整治活动等工作,围绕省道、进出城主要通道,织密卡口堵控网,严查摩托车、电动车违法行为和涉嫌被盗车辆,每周通报路面检查情况。另外,在城区每周开展一次专项集中行动,抽调农村中队警力,严查机动车涉牌涉证、酒驾、毒驾等违法行为,同时对过往车辆进行盘查,严查涉车涉路案件,形成高压态势。

  ()、强化队伍管理和执法规范化建设。对照年初工作计划,加强民警思想政治教育和业务技能学习培训,在工作中推广说理执法不断增强民警的业务技能和素质。狠抓队伍教育管理,加强执法为民、清正廉洁、求真务实教育,认真查摆队伍管理和交通秩序管理中存在的突出问题,真正做到以教育促工作,以工作检验教育实践活动成效。同时按照“有错必纠”的原则,全面梳理大队信访投诉和群众意见,排查执法不规范问题,对存在过错的人员进行纠责,并建立民警执法档案,常态化监管民警日常执法工作,选树执法能手,全面提升民警执法水平。同时坚持从严治警,严格执行“五条禁令”,严格执行山西公安交警(辅警)执勤执法“十不准”及公路交警中队规范执勤执法“十二条”,切实加强队伍的纪律作风建设,坚决杜绝民警违法违纪案事件发生。

  ()、深化道路交通事故分析研判和处理工作。通过建立事故分析研判机制实现道路交通事故由事故处理民警和路面勤务民警共同研判,细致分析事故发生原因,查找安全隐患,有针对性的进行整改,压降道路交通事故的发生。通过建立事故处理和路面勤务联动机制,遇交通事故警情时,就进勤务组立即前往现场处置,维持道路交通事故现场秩序,以防发生二次事故,同时,对轻微案件运用快速处置机制迅速处置现场,恢复交通,继续加强省道、农村及县乡道路的巡逻管控,努力预防和压降道路交通事故,提高道路交通治安防控水平。

  ()、扎实推进定点扶贫工作。2019年继续坚持群众第一理念,深入分析梳理群众的所需所盼,研究提出定点扶贫工作计划,努力为群众办好各项实事,把扶贫工作推向深入,为实现全面脱贫贡献力量。

  ()、建立基础信息共享机制,扩大便民服务措施覆盖面。一是建立驾驶员资料信息共享机制,进一步搜集全县机动车驾驶员的相关联系方式,并整合融入到“交通管理综合应用平台”,便于开展对各类交通安全宣传活动和车辆违章信息告知等工作;二是建立高危车辆管控信息共享机制,与刑侦、情报等实战单位建立信息共享机制,搭建高危车辆管控数据库,并整合融入我县视频综合应用平台,实现全局共享,切实提升路面交警巡查车辆的针对性;三是建立道路交通气象信息共享机制,与县气象局、县交通局和县广电局互动搭建交通气象信息共享平台,实现对恶劣天气的交通预警管控与突发事件的应急处置,四是继续加大宣传力度,在车驾管、“一网通一次办”方面下大力,出实效。 2019年,我大队将继续全面推广山西公安审批服务“一网通一次办”平台,提高群众知晓率、注册率和使用率,让群众及早享受科技带来的便民利民红利, 推动提高“一网通一次办”平台的平台知名度和应用度,让更多的群众切身感受到“最多跑一次”。

  三、部门预算单位构成

  (一)机构设置:

  交警大队构成情况见下:

  单位名称

  1综合办公室

  2秩序股

  3城区一中队(分为勤务一组、勤务二组、勤务三组)

  4城区二中队(分为勤务一组、勤务二组)

  5蔡家崖中队

  6康宁中队(分为勤务一组、勤务二组)

  7魏家滩中队(分为勤务一组、勤务二组)

  8刘家湾中队(分为勤务一组、勤务二组)

  9治超办公室

  10宣教股

  11车管所

  12事故处理中队

  13指挥中心

  14法制股

  15政工股 

  (二)人员构成:

  领导班子现有成员5名:队长1名、教导员1名、副队长3名。大队现有正式职工108名,其中:公务员31名、机关工人11名、事业人员66名。

   第二部分:部门预算收支情况

  

  一、收入预算总体安排情况

  2019年收入预算2458.6万元,其中财政拨款为2440.7万元,上级专项资金为17.9万元。比2018年2068.2万元增加390.4万元,主要是增加了智能交通指挥中心建设项目

  二、支出预算总体安排情况

  2019年支出预算2458.6万元。与上年(2018年支出预算2068.2万元)相比增加了390.4万元,主要原因为增加了智能交通指挥中心建设项目

  1.按支出功能分类,包括公共安全支出2403.2万元、住房公积金55.4万元。    

  2.按支出经济分类,包括工资福利支出978.1万元、商品和服务支出409万元、对个人和家庭的补助524.5万元,其他资本性支出547万元。

  3.政府采购项目支出537万元。

  三、一般公共预算资金支出安排情况

  2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出2458.6万元。与上年(2018年一般公共预算资金2068.2万元)相比增加390.4万元,主要原因为增加了智能交通指挥中心建设项目

  1.按支出功能分类,包括公共安全支出2403.2万元、住房公积金55.4万元。     

  2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1143.1万元,(工资福利支出978.1万元、商品和服务支出165万元)。项目支出1315.5万元,主要原因是增加增加了智能交通指挥中心建设项目。

  3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出978.1万元、商品和服务支出165万元。

  4、本年度三公经费为0元, 2018年预算中为0万元,与上年持平。

  四、国有资产占有使用情况:4732.6万元,其中固定资产4099.5万元

  五、本单位无预算绩效项目支出。

  六、本单位无专项转移支付项目申报。

  七、预算公开管理文件为兴财预【2019】397号文件

  八、其他情况

  1、机关运行经费情况

  我单位2019年机关运行经费财政拨款预算165万元(其中:定员定额经费98.2万元,福利费24.2万元、其他交通费28.7万元、工会经费13.9),比2018年135万元增加了30万元。主要原因是人员增加。

  2、政府采购情况

  2019年政府采购财政拨款预算537万元。

   八、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件:2019年部门预算公开表.xls

  表一:2019年收支预算总表

   

   

                                  单位:万元

  收    入

  支    出

  项目

  预算数

  功能分类

  预算数

  经济分类

  预算数

  一、一般公共预算资金(小计)

  2458.6

  一、一般公共服务支出

   

  一、工资福利支出

  978.1

      财政拨款

  2440.7

  二、国防支出

   

  二、商品和服务支出

  409

      行政事业性收费资金

   

  三、公共安全支出

  2403.2

  三、对个人和家庭的补助

  524.5

      专项资金

  17.9

  四、教育支出

   

  四、对企事业单位的补贴

   

      国有资源(资产)有偿使用收入

   

  五、 科学技术支出

   

  五、转移性支出

   

      其他收入

   

  六、文化体育与传媒支出

   

  六、债务利息支出

   

  二、政府性基金

   

  七、社会保障和就业支出

   

  七、基本建设支出

   

  三、财政专户管理的事业资金

   

  八、医疗卫生与计划生育支出

   

  八、其他资本性支出

  547

  四、其他资金

   

  九、节能环保支出

   

  九、其他支出

   

   

   

  十、城乡社区支出

   

   

   

   

   

  十一、农林水支出

   

   

   

   

   

  十二、交通运输支出

   

   

   

   

   

  十三、资源勘探电力信息等支出

   

   

   

   

   

  十四、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

  十五、金融支出

   

   

   

   

   

  十六、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  十七、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  十八、住房保障支出

  55.4

   

   

   

   

  十九、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十、预备费

   

   

   

   

   

  二十一、国债还本付息支出

   

   

   

   

   

  二十二、其他支出

   

   

   

   

   

  二十三、转移性支出

   

   

   

  收入合计

  2458.6

  支出合计

  2458.6

  支出合计

  2458.6

   

  表二、2019年预算收入总表

       

   

   

   

   

   

  单位:万元

  功能科目(类款项)

  本年收入合计

  一般公共预算

  政府性基金

  纳入财政专户管理的事业收入

  单位实有资金户结余金额

  其他收入

  科目编码

  科目名称

  204

  公共安全支出

   

   

   

   

   

   

    02

  公安

   

   

   

   

   

   

     01

  行政运行(公安)

  1204.2

  1204.2

   

   

   

   

  02

  一般行政管理事务

  30

  30

   

   

   

   

  19

  信息化建设(公安)

  510

  510

   

   

   

   

  20

  执法办案

  184

  184

   

   

   

   

  99

  其他公安支出

  475

  475

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

   

   

   

   

   

   

    05

    行政事业单位离退休

   

   

   

   

   

   

      05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

   

   

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

   

   

   

   

   

   

    11

    行政事业单位医疗

   

   

   

   

   

   

      02

      事业单位医疗

   

   

   

   

   

   

  214

  交通运输支出

   

   

   

   

   

   

    01

     公路水路运输

   

   

   

   

   

   

      12

       公路运输管理

   

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

   

   

   

   

   

   

    02

    住房改革支出

   

   

   

   

   

   

      01

       住房公积金

  55.4

  55.4

   

   

   

   

   合计

   

  2458.6

  2458.6

   

   

   

   

    

  

   

   

 

  表三、2019年预算支出总表

   

   

   

   

  单位:万元

  功能科目(类款项)

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  204

  公共安全支出

   

   

   

    02

  公安

   

   

   

     01

  行政运行(公安)

  1204.2

  1087.7

  116.5

  02

  一般行政管理事务

  30

   

  30

  19

  信息化建设(公安)

  510

   

  510

  20

  执法办案

  184

   

  184

  99

  其他公安支出

  475

   

  475

  208

  社会保障和就业支出

   

   

   

    05

    行政事业单位离退休

   

   

   

      05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

   

   

   

    11

    行政事业单位医疗

   

   

   

      02

      事业单位医疗

   

   

   

  214

  交通运输支出

   

   

   

    01

     公路水路运输

   

   

   

      12

       公路运输管理

   

   

   

  221

  住房保障支出

   

   

   

    02

    住房改革支出

   

   

   

      01

       住房公积金

  55.4

  55.4

   

   合计

   

  2458.6

  1143.1

  1315.5

                

  表四:2019年财政拨款收支总表

   

   

   

   

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  金额

  功能科目(类)

  金额

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、一般公共预算

  2458.6

  一、一般公共服务支出

   

   

   

  二、政府性基金预算

   

  二、外交支出

   

   

   

   

   

  三、国防支出

   

   

   

   

   

  四、公共安全支出

  2403.2

  2403.2

   

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

   

   

   

   

   

  九、社会保险基金支出

   

   

   

   

   

  十、医疗卫生与计划生育支出

   

   

   

   

   

  十一、节能环保支出

   

   

   

   

   

  十二、城乡社区支出

   

   

   

   

   

  十三、农林水支出

   

   

   

   

   

  十四、交通运输支出

   

   

   

   

   

  十五、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

   

  十六、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

  十七、金融支出

   

   

   

   

   

  十八、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  十九、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  二十、住房保障支出

  55.4

  55.4

   

   

   

  二十一、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十二、国有资本经营预算支出

   

   

   

   

   

  二十三、预备费

   

   

   

   

   

  二十四、其他支出

   

   

   

   

   

  二十七、债务付息支出

   

   

   

  本年收入合计

  2458.6

  本年支出合计

  2458.6

  2458.6

   

  :2019年一般公共预算资金支出预算表

 

  部门名称:兴县公安局交通警察大队

   

  单位:万元

    

  合计

  基本支出

  项目支出

   合计

  2458.6

  1143.1

  1315.5

   公共安全支出

  2403.2

  1087.7

  1315.5

  行政运行(公安)

  1204.2

  1087.7

  116.5

  一般行政管理事务

  30

   

  30

  信息化建设

  510

   

  510

  执法办案

  184

   

  184

  其他公安支出

  475

   

  475

  住房保障支出

  55.4

  55.4

   

  住房公积金

  55.4

  55.4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  :2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

  单位:兴县公安局交通警察大队

  单位:万元

  项目类别/项目名称/经济名称

  预算数

  总计

  1143.1

  一、工资福利支出

  978

    基本工资

  354.3

    津贴补贴

  190.4

    奖金

  29.5

    社会保障缴费

  188.7

  住房公积金

  55.4

  绩效工资

  159.8

    其他工资福利支出

  0

  二、商品和服务支出

  165

    定员定额经费

  98.2

    公务接待费

  0

    交通费

  28.7

    福利费

  24.2

  工会经费

  13.8

  三、对个人和家庭的补助

   

  离休费

   

  退休费

   

   离退预留调资

   

  抚恤金

   

  生活补助

   

  住房公积金

   

  遗属补助

   

  离退休福利费

   

  其他对个人和家庭的补助支出

   

  :2019年政府性基金预算收支预算表

  科目

  合计

  基本收入

  基本支出

  备注

  合计

  0

  0

  0

  0

  其他政府性基金支出

  0

  0

  0

  0

 :2019年一般公共预算安排“三公”经费预算表

  部门名称:

  单位:万元

  项  目

  预算数

  合计

  0

  1、因公出国(境)费用

  0

  2、公务接待费

  0

  3、公务用车费

  0

    其中:(1)公务用车运行维护费

  0

          (2)公务用车购置费

  0