时间:2017-04-08 15:22
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兴县林业局2017年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、 主要职能
{C}(一) 负责全县林业建设和退耕还林、天然林保护、三北防护林等重点工程的规划、设计、工程管理、技术服务。
(二)对全县每年的植树造林工作任务进行安排、落实、检查验收,制定全县年度林业生产计划并进行总结,同时向上级林业主管部门反馈林业生产进度和重点工程进展情况。
(三)负责全县林业技术培训和林业实用技术的推广和试验、普及。并引进和培育新品种,进行林业科技活动。
(四)负责全县森林病虫害的预报、防治,并进行森林植物的检疫。
(五)负责全县的护林防火工作和林政管理工作。
(六)负责全县的林政执法,查处各种偷砍滥伐、毁林开垦滥牧等破坏林地、林木案件,保护森林资源。
(七)负责种苗生产、管理、种苗的检疫、检验工作。
二、2017年任务
深入贯彻落实十八大精神和省、市林业工作会议精神,在确保完成国家林业重点工程—退耕还林及巩固退耕成果工程、三北防护林工程、天然林保护工程的基础上,重点抓好以下工作:
一是完成高速公路沿线荒山绿化1.9万亩;
二是完成南北两山生态建设1.6万亩;
三是完成新育苗6000亩;
四是做好森林防火和资源林政工作;
五是负责全县森林病虫害的预报、防治,并进行森林植物的检疫。
三、部门预算单位构成
兴县林业局机构设置及人员情况:
机构设置;
1、林业工作站
2、林业技术推广站
3、森林病虫害防治检疫站
4、交口木材检查站
5、国营康宁苗圃
6、林木种苗服务中心
7、国营恶虎滩林场
8、双双山造林作业点
9、国营大渡山林场
10、林木种苗管理站
11、森林派出所
12、蔚汾河自然保护区管理中心
13、经济林产业服务中心
14、林权管理服务中心
人员情况:我单位核定人员编制数72人,实有注册正式职工54人。核定人员行政编制12人,实有13人,工勤1人。 事业编制60人,管理岗位20人,专技岗36人,工勤岗4人;实有事业在职35人,管理岗位4人,专技岗19人,工勤岗12人,分流人员5人,合计54人。离休3人,退休27人,
车辆情况:公务车辆编制数2辆,实有2辆。
第二部分
兴县林业局2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算4863.55万元,其中:财政拨款4863.55万元
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算 4863.55 万元。
1.按支出功能分类,包括自然生态保护181.60万元、其他行政事业单位离退休支出25.04万元、退耕还林工程建设137.91万元、其他退耕还林支出38.45万元、行政运行(林业)1.34万元、林业事业机构916.91万元、森林培育(林业)3282.62万元、森林资源管理62.4万元、林业执法与监督0.53万元、林业防灾减灾15万元、其他林业支出156.93万元、农业保险保费12.61万元、住房公积金32.21万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出876.79万元、商品和服务支出27.67万元、对个人和家庭的补助59.69万元、经济发展35万元、民生项目3864.40万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出4863.55万元。
1.按支出功能分类,包括自然生态保护181.60万元、其他行政事业单位离退休支出25.04万元、退耕还林工程建设137.91万元、其他退耕还林支出38.45万元、行政运行(林业)1.34万元、林业事业机构916.91万元、森林培育(林业)3282.62万元、森林资源管理62.4万元、林业执法与监督0.53万元、林业防灾减灾15万元、其他林业支出156.93万元、农业保险保费12.61万元、住房公积金32.21万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出964.15万元,主要包括人员支出;项目支出3899.4万元,包括2017年天然林保护工程管护费、2017年天然林保护工程社会保险、2017年完善退耕还林政策补助、新一轮退耕还林补助资金、2016年生态庄园造林专项资金、2017年两网绿化工程资金、2017年第一批两山造林资金、2017年两林富民工资资金、2017年两区增绿工程资金、红枣防裂果试验示范工程、2017年第一批双保管护工程资金、2016年中央森林生态效益补偿资金、2017年中央财政森林生态效益补偿资金、2017年中央财政森林公安补助资金、2017年全县森林防火经费、2016年省级切块支农资金、核桃修剪、2017年中央和省级森林保险保费补贴资金、2017年全县森林保险县级资金、2016年中央和省级森林保险保费补贴。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括包括工资福利支出876.79万元、商品和服务支出27.67万元、对个人和家庭的补助59.69万元。
四、“三公”经费预算安排支出情况
1、2017年预算“三公”经费预算安排数为4.36万元,其中:
公务用车运行维护费4万元,公务接待费0.36万元。
2、2016年预算“三公”经费预算安排数为4.36万元其中:公务用车运行维护费4万元,公务接待费0.36万元。
3、2017年“三公”经费预算安排数和2016年一致无增减。