时间:2019-03-27 08:46
大
中
小
第一部分
部门概况
(一)、主要职能
1、贯彻执行国家和省市有个中小企业的法律法规和方针政策;研究提出扶持全县中小企业发展的政策,组织或参与执行有关中小企业的地方性法规和规章。
2、贯彻执行国家和省、市产业政策,研究拟订全县中小企业的发展战略和发展规划,指导和推进中小企业产业结构的调整,指导全县农副产品加工业的发展;指导全县中小企业发展园区建设。
3、统计、监测、分析、预测全县中小企业运行态势,编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施,指导协调解决小小企事业发展中的重大问题。
4、指导全县各类中小企业的改革、改组、改造,推进现代企业制度的建立;指导中小企业融资上市工作;促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场,指导中小企业的股份制改造;建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,配合有关部门做好再就业工作。
5、对全县各种经济成份的中小企业被告宏观指导,协调和服务,规范企业行为;研究提出中小企业技术进步的政策,指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作;建立完善跋涉企业技术创新支撑体系,指导中小企业创新基地建设,推动中中企业信息化工作;参与指导、管理民理营科技企业、向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。
6、研究提出改善中小企业融资环境的政策措施,协调解决中小企业融资的有关重大问题,研究提出政府扶持水上小企业资金的筹集、管理、使用建议,负责县级乡镇企业发展基金、中小企业发展基金和县级财政扶持中小企业、非国有经济、乡镇企业专项资金的管理使用;参与县级基本建设资金、技改资金、能源基金和中小企业国际市场开拓资金等有关中小企业扶持资金的管理使用,并向有关部门推荐,申报相关资金项目。
7、指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作;指导全县小小企业外珞、外经、外留工作;组织中小企业开展国内经济技术门外汉与合作;指导中小企业外资引进、利用工作。
8、指导中小企业服务体系建议,建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,促进和扩大就业务;指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作,扶持各类公益性中介服务机构发展;协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。
9、配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。
10、配合有关部门做好全县小小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作;指导本系统各类协会、学会和社团工作。
11、承担县人民政府交办的其他事项。
(二)2019年的主要工作任务:
1.坚持“需求导向、服务为本”的理念,深入研究,积极应对,多措并举,力保增长,全面完成省市下达的各项目标任务,努力使各项经济指标稳定增长。
2.做好政策扶持引导。积极宣传新的《中小企业促进法》,认真贯彻落实国家、省市出台的一系列扶持中小微企业、民营经济发展的优惠政策,并力争我县加快民营经济发展政策措施早日出台。
3.强化公共服务,重点依托中小企业公共服务平台,延伸扩大小微企业服务站,为中小企业提供找得着、用得起、有保障的服务。抓好常态化“点对点”服务,搞好后续跟踪服务,提高服务质量。
4.坚持多措并举,为中小企业提供融资服务搭建融资中介机构和中小企业间的交流平台,征集融资信息,推广融资金融新产品,积极向银行推介成长型中小企业和项目。
5.加强人才培育工程。抓住国家、省市扶持中小企业发展的机遇,积极组织企业管理人员外出参加培训活动,通过以点带面,创造加强学习的良好氛围。督促指导企业做好自主培训工作,全面提升中小企业人员的整体素质。
6.推进措施,紧紧围绕县委、县政府经济工作会议要求,认真落实各项目标任务,结合省市主管部门工作部署和要求,积极落实上级各项优惠扶持政策,促进我县民营企业、中小企业持续健康发展,以实际行动推动我县县域经济再上新台阶。
机构设置:
(三)局机关股室、办公室、财务股、经营指导股、人事教育股、发展计划股。
(四)人员构成:
领导班子现有成员2名:局长1名、副局长1名。
全局现有干部职工21人,其中参公人员7名,事业人员14名。
(五)部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
(六)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
(七)机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算6.3万元(包括租车费1.8万元、办公费1.0万元、打印、复印费1.7万元、其他费用1.5万元),比2018年预算的6.6万元减少0.3万元,与上年基本持平。
(八)政府采购情况
2019年中小企业局政府采购预算总额1.1万元,比2018年增加1.1万元。因为电脑、办公桌椅已到报废期限,不能正常使用,需要新购。
(九)其他说明
1.车辆情况
我单位没有公务用车。
2.房屋情况
我单位办公用房位于县政府大院,办公用房面积未超党政机关办公用房标准,用房均为为政府事务管理局调管。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施,只有基本项目,所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2018年末,我单位固定资产合计为11.76万元。
(十)名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分:
预算情况表
2019年部门预算表
|
|
|
|
|
|
||||
表一:2019年收支预算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
一、一般公共预算资金(小计) |
299.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
215.05 |
||||
财政拨款 |
299.07 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
12.66 |
||||
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
15.36 |
||||
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
|
||||
其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
||||
二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
||||
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
56 |
||||
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
|
||||
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
||||
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
294.81 |
|
|
||||
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
十八、住房保障支出 |
4.26 |
|
|
||||
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十、预备费 |
|
|
|
||||
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
||||
收入合计 |
299.07 |
支出合计 |
299.07 |
支出合计 |
229.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表二、2019年预算收入总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目(类款项) |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
294.81 |
294.81 |
|
|
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
294.81 |
294.81 |
|
|
|
|
1 |
行政运行 |
151.86 |
151.86 |
|
|
|
|
99 |
其他支持中小企业发展管理和支出 |
142.95 |
142.95 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
229.07 |
229.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||
表三、2019年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目(类款项) |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
294.81 |
241.96 |
57.1 |
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
294.81 |
241.96 |
57.1 |
1 |
行政运行 |
151.86 |
94.75 |
57.1 |
99 |
其他支持中小企业发展管理和支出 |
142.95 |
142.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
|
02 |
住房改革支出 |
4.26 |
4.26 |
|
01 |
住房公积金 |
4.26 |
4.26 |
|
|
支出合计 |
229.07 |
241.97 |
57.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:2019年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
功能科目(类) |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
一、一般公共预算 |
299.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
294.81 |
294.81 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
299.07 |
299.07 |
|
|
|
表五:2019年政府性基金预算收支预算表
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表六:2019年一般公共预算资金支出预算表 |
|||
部门名称: |
|
单位:万元 |
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类215资源勘探信息等支出 |
299.07 |
241.97 |
57.1 |
款08支持中小企业发展和管理支出 |
294.81 |
237.71 |
57.1 |
项01行政运行 |
151.86 |
94.76 |
57.1 |
项99其他支持中小企业发展支出 |
142.95 |
142.95 |
|
类221住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
|
款02住房改革住处 |
4.26 |
4.26 |
|
项01住房公积金 |
4.26 |
4.26 |
|
表七:2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
部门名称: |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
类301工资福利支出 |
215.04 |
类302商品和服务支出 |
11.56 |
类303对个人和家庭的补助 |
15.36 |
表八 :2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
部门名称: |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
0 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.13 |
3、公务用车费 |
0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算299.07万元,比2018年的323.01万元减少23.94万元,减少部分为财政在预算审核时统筹考虑。其中:一般公共预算财政拨款299.07万元。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算299.07万元。
1.按支出功能分类,为资源勘探信息支出294.81万元,住房保障支出4.26万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出215.05万元、商品和服务支出12.66万元、对个人和家庭的补助15.36万元、其他资本性支出56万元。
3.2019年支出预算比2018年的323.01万元减少23.94万元,减少部分为财政在预算审核时统筹考虑。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出229.07万元。
1.按支出功能分类,为资源勘探信息支出294.81万元,住房保障支出4.26万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出241.97万元,包括人员支出等;比上年的296.01万元减少54.04万元,主要原因是,根据有关部门要求,中小企业局的部分支出,除列入项目支出,不在基本支出内列支,这是本年和以往年度的最大区别。
项目支出57.1万元,包括企业参保人员参保费、企业留守人员生活费、企业为残暴一达退休年龄人员生活费、解困资金、集中采购办公用品等。与上年相比全部增加,原因同上。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支215.05万元(在职人员的工资福利支出),商品和服务支出12.66万元(办公经费等支出),比去年减少0.67万元,减少的主要原因为财政在预算审核时统筹考虑。
4.2019年一般公共预算执行因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)预算 0.13 万元。其中,因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0万元,公务接待费 0 万元。
5.机关运行经费本年度安排6.3万元,与2018年的6.6万元基本持平。