当前位置:首页 > 预决算公开 > 中国共产党山西省兴县委员会宣传部
时间:2019-10-23 09:24
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(一) 部门主要职责
县委宣传部是主管意识形态的县委工作机构。主要职责有:
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策,根据县委和上级宣传部门的安排部署,制定全县宣传工作规划和计划,并组织实施。
2.负责全县党员、干部政治理论学习的指导和辅导,会同纪检、组织部门抓好党员、干部的教育工作。
3.负责全县精神文明建设工作,搞好新闻报道,掌握舆论导向,把握宣传基调。
4.负责从宏观上指导精神产品的生产和群众性的社会主义精神文明活动,会同有关部门加强对文化市场的管理。
5.指导、协调全县新闻、广播电视、文化、图书和党报党刊发行工作。
6.负责制定、统筹全县对外宣传工作。
7.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。
(二)内设机构:
根据上述职责,县委宣传部内设5个科室:综合办公室、宣传科、文明办、理论科、兴县报刊编辑中心、兴县网信办(副科级事业单位)
(三)编制人员情况
编制概况:公务员编制9人,事业编制6人;
实有人员概况:实有人数11人,公务员8人,事业人员2人,机关工人1人。
二、兴县县委宣传部2018年工作总结
1、做好理论武装工作,完善各级中心组理论学习制度,强化县委中心组学习,以县委中心组学习为龙头,以科级干部为重点,结合“两学一做”学习教育,深入开展理论学习和理论宣传、理论研究,强化学习指导和检查,进一步推进党委中心组理论学习的制度化、规范化,组织好党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神的学习。
2、抓好舆论引导工作,围绕十九大精神,县乡换届工作,“两学一做”学习教育,全县中心工作及经济社会发展中的热点焦点问题,通过广播电视、电台、擎天柱及墙体标语、版面宣传等各种宣传工具,形成较强的舆论氛围。加强正面宣传,强化舆论引导;做好网络舆情应对工作,积极报送舆情信息,注重外宣工作;进一步丰富县电视台栏目内容,为经济社会发展营造良好的舆论环境。
3、深入开展社会主义核心价值体系宣传教育,大力宣传、弘扬社会主义核心价值观;加强公民道德建设,广泛开展爱国主义教育、未成年人教育工作;深入开展群众性精神文明创建工作,做好县级文明乡镇、文明单位文明村的评选表彰工作;组织好第四届吕梁市道德模范的推选工作;积极开展公益广告、核心价值观的宣传;建好兴县“道德讲堂”总堂,推动全县各级道德讲堂建设工作;积极推动志愿服务工作,组建好巾帼志愿、青年志愿以及民政、工会、党员志愿服务的协会注册工作和形成志愿服务常态化服务的工作格局。
4、深化文化体制改革,提高公共文化服务能力,加快乡镇文化站的运行进程,推进广播电视“村村通”、农家书屋、送戏下乡以及“文化、卫生、科技”三下乡、农村公益电影放映、文化资源信息共享等群众性文化服务工作;继续开展群众性消夏文艺展演活动和节日文娱活动;做好我县非物质文化遗产保护和非遗文化的申报工作;打造文化艺术精品,力争在全市开展巡演;加大文艺精品创作的扶持力度,设立文化产业发展专项资金和文艺精品扶持资金;加快文化事业和文化产业发展步伐。
5、加强宣传干部队伍建设,建立健全宣传干部队伍培训、培养机制;注重文化专业人才培养,积极组织开展宣传干部业务培训。
6、加强宣传文化基础设施建设,做好宣传文化活动中心阵地的修缮和自来水及消防设施设备的更新工作,继续做好政府购买党报党刊工作。
部门预算单位构成:
兴县县委宣传部包括县委宣传部本单位本级。
三、2018年收支决算情况
兴县县委宣传部2018年决算中,年初结转和结余2037289.94元,其中:基本支出结转6214.35元,项目支出结转和结余2031057.59元;本年收入决算7793969.56元,其中一般预算收入7793969.56元、无政府性基金收入;本年支出7298939.26元,全部为一般预算支出,无政府性基金支出,年末结转和结余2532320.24元,其中基本支出结转78304.55元、项目支出结转2454015.69元。
(一)收入决算
2018年收入决算7793969.56元,其中一般公共预算收入7793969.56元,纳入预算管理的政府性基金收入0元。较2017年增加919494.18元,增加率13%。主要变化原因为2018年新增重点文化产业培育扶持资金、文艺精品扶持经费、核心价值观主题公园建设资金等。
(二)支出决算
2018年支出决算7298059.26元,其中:基本支出1581299.36元,项目支出5716759.90元。较2017年度支出增加1974109.56元,增加率37%。主要变化原因为2018年新增重点文化产业培育扶持资金、文艺精品扶持经费、核心价值观主题公园建设资金等支出。
2018年支出决算中一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出如下:
1、一般公共预算财政拨款支出7298059.26元、政府性基金拨款支出0元。
(1)、按支出用途分为基本支出和项目支出。其中:基本支出1581299.36元、项目支出5716759.90元;基本支出按功能分类:一般公共服务支出1189816.36元、社会保障和就业支出315066元;住房保障支出76417元。项目支出5716759.9元,全部为一般公共服务支出。
(2)、一般公共预算财政拨款支出按经济分类:
其中:人员经费支出1339861.36元,包括工资福利支出1024795.36元,对个人和家庭的补助支出315066元;公用经费支出5848197.9元,包括对企事业单位的补贴50000元、商品和服务支出5746017.9元,其他资本性支出52180元。
(3)、政府性基金拨款支出0元。
(三)结余决算
2018年部门决算年末结转2530384.89元,其中:基本支出结转76369.2元,项目支出结转2454015.69元。
(四)“三公”经费决算
我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,加强支出管理。厉行节约,从业控制“三公”经费支出。2018年一般公共预算执行因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)决算0元。其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。上年“三公”经费支出决算316元。
(五)机关运行经费情况
2018年我单位机关运行经费支出241438元,主要为保障我单位日常工作运行用于购买办公用品和服务等的各项资金。其中:商品服务支出241438元,包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务支出。
(六)、政府采购情况
2018年采购支出部门决算总额为1068580元,年初采购预算1072180元。
国有资产占用情况国有资产占有使用情况共计2591630.56元,其中流动资产为2562500.56元,固定资产29130元,包括通用设备21230元,家具用具7900元。
(七)、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。