时间:2020-09-23 09:56
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一、部门概况
(一) 主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站。编制数为42人,实有45人,其中在职45人。退休14人。
二、2019年收支决算情况
(一)收支决算情况
2019年决算中,年初结转和结余525,176.00元,其中:基本支出结转525,176.00元,项目支出结转和结余0元;本年收入决算23,154,597.36元,其中政府性基金收入300,000.00元、一般公共预算收入22,854,597.36元;本年支出18,790,480.71元、年末结转和结4,889,292.65元,其中基本支出结转2466350.89元、项目支出结转2,422,941.76元。
(一)收入决算
2019年收入决算23,154,597.36元,2018年收入决算32576237.14元,较2018年增加-23.92%,原因为增加下达2018年中央财政林业生态保护恢复资金预算指标6500000元。2019年收入中包括:其中政府性基金收入300,000.00元、一般公共预算收入22,854,597.36元。
(二)支出决算
2019年支出决算18,790,480.71元,其中:政府性基金支出300,000.00元、一般公共预算支出18,490,480.71元,与上年32051061.14元相比增加-41.37%,主要原因为2018年中央财政林业生态保护恢复资金预算指标6500000元等。
本年支出中:基本支出12,787,432.49元、项目支出6,003,048.22元。
2019年支出决算中一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出如下:
1、一般公共预算财政拨款支出18,490,480.71元。
按支出用途分为基本支出和项目支出。其中:基本支出12,787,432.49元,项目支出5,703,048.22元。基本支出按功能分类:一般公共服务支出5,236,612.00元、社会保障和就业支出614,583.09元、卫生健康支出491,107.40元、农林水支出5,194,193.00元、交通运输支出500,000.00元、住房保障支出750,937.00元。项目支出按功能分类:一般公共服务支出1,009,731.80元、城乡社区支出3,811,200.00元、农林水支出882,116.42元,项目为雪亮工程建设资金、
孙家窑村道路硬化建设资金、环境整治第一责任区尾欠款、奥家湾乡村道路统筹整合资金、一事一议财政奖补资金、“三基建设”村级组织活动场所建设资金。
2、政府性基金拨款支出300,000.00元,光伏电站建设占用养殖场用地补偿款。
2019年一般公共预算财政拨款支出按经济分类:
其中:工资福利支出7,319,805.49元,对个人和家庭的补助支出3,936,040.00元,商品和服务支出1,531,587.00元,资本性支出5,703,048.22元。
(三)结余决算
2019年部门决算年末结余4,889,292.65元,其中基本支出结转2466350.89元、项目支出结转2,422,941.76元。
(四)“三公”经费决算
我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,加强支出管理。厉行节约,从业控制“三公”经费支出。2019年一般公共预算执行因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)决算 26000元。其中,因公出国(境)费用 0 元,公务用车购置及运行维护费 26000元,公务接待费 0元。2018年“三公”经费支出决算0元;2019年初预算“三公”经费未单独安排,包括在定员定额经费60万中,其中包括公务用车经费7万。
(五)机关运行经费情况
2019年我单位机关运行经费支出1,531,587.00 元,详细数据见一般公共预算经费基本支出的商品和服务支出中。
(六)、政府采购情况
2019年采购支出部门决算总额为0元,年初采购预算0元。较年初预算减少0元,减少率0%。
(七)、国有资产占用情况国有资产占有使用情况,2019年末,我单位国有资产总额为5,211,749.53元,其中固定资产原值为681,822.92元净值322,456.88元。
(八)、其他情况说明:我单位车辆由事务局调配。办公用房位于兴县奥家湾乡奥家湾村,未超党政府机关办公用房标准。
(九)本单位项目按预算的绩效目标执行。
(十)本单位公开数据与批复数据一致。
(十一)公开形式:兴县人民政府门户网站http://www.sxxingxian.gov.cn兴县预决算公开专栏公开。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。